编辑: jingluoshutong 2019-11-19
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2019 年青州市文学艺 术界联合会 部门预算

2 目录第一部分.

青州市文学艺术界联合会部门概况 一.主要职能 二.部门预算单位构成 第二部分. 青州市文学艺术界联合会

2019 年部门预 算表 一.部门收支总体情况表 二.部门收入总体情况表 三.部门支出总体情况表 四.财政拨款收支总体情况表 五.一般公共预算支出情况表 六.一般公共预算基本支出情况表 七.政府性基金预算支出情况表 八.一般公共预算 三公 经费预算表 九.政府采购预算表 第三部分. 青州市文学艺术界联合会

2019 年部门预 算情况和重要事项说明 一.预算编制的基本原则和方法

3 二.收支预算总体情况 三.财政拨款收支情况 四.一般公共预算支出情况 五.一般公共预算基本支出情况 六.政府性基金预算支出情况 七.重要事项说明 第四部分.名词解释

4 第一部分 青州市文学艺术界联合会 部门概况

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一、主要职能 青州市文学艺术界联合会主要职能为:贯彻执行党和国 家有关文学艺术的方针政策,建立健全各类文艺协会,加强 文艺队伍建设,使更多的文艺人才进入潍坊、省级和国家级 文艺家协会.团结带领全市广大文艺工作者,搞好文艺作品 创作,开展好各类文艺活动. 中国美术书法家(青州)创作服务中心主要职能为:认 真贯彻执行国家关于书画产业发展的方针政策;

加强与中国 美术家协会、中国书法家协会、山东省美术家协会、山东省 书法家协会、潍坊市美术家协会、潍坊市书法家协会的沟通 联络工作;

负责全市书画产业的协调、联络、服务工作;

负 责全市书画产业项目的统筹规划、推进和健康有序发展工 作;

负责全市大型书画展览活动的策划、组织、实施工作;

负责全市书画交流、培训、交易等方面的工作;

完成青州市 委市政府交办的其他工作.

6 第二部分 青州市文学艺术界联合会

2019 年部门预算表

7 部门公开表

1 部门收支总体情况表 单位:元收入支出项目预算数 项目预算数

一、一般公共预算拨款收入 2,513,269.42 文化旅游体育与传媒支出 2,513,269.42

二、政府性基金预算拨款收入

三、财政专户管理资金

四、事业收入

五、事业单位经营收入

六、其他收入 本年收入合计2,513,269.42 本年支出合计2,513,269.42

七、上级补助收入 政府调剂支出

八、附属单位上缴收入 地方水利建设基金调剂支出

九、上年结转 增量上解 结转下年 收入总计2,513,269.42 支出总计2,513,269.42

8 部门公开表

2 部门收入总体情况表 单位: 元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 拨款收入 政府性基金预 算 拨款收入 财政专 户 管理资 金 事业收入 事业单位 经营收入 其他收 入 上级补助收入 附属单位 上缴收入 上年 结转 合计 2,513,269.42 2,513,269.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

207 文化旅游体育与 传媒支出 2,513,269.42 2,513,269.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20701 文化和旅游 2,013,269.42 2,013,269.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2070111 文化创作 与保护 2,013,269.42 2,013,269.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20799 其他文化体 育与传媒支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2079903 文化产业 发展专项支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 部门公开表

3 部门支出总体情况表 科目编码 科目名称 合计基本支出 项目支出 政府调剂支出 地方水利建 设基金调剂 支出 合计 2,513,269.42 2,013,269.42 500,000.00 0.00 0.00

207 文化旅游体育与传媒支出 2,513,269.42 2,013,269.42 500,000.00 0.00 0.00

20701 文化和旅游 2,013,269.42 2,013,269.42 0.00 0.00 0.00

2070111 文化创作与保护 2,013,269.42 2,013,269.42 0.00 0.00 0.00

20799 其他文化体育与传媒支出 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

2079903 文化产业发展专项支出 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

10 部门公开表

4 财政拨款收支总体情况表 收入支出项目2019 年预算数 项目合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入 2,513,269.42 文化旅游体育与传媒支出 2,513,269.42 2,513,269.42

二、 政府性基金预算拨款收入 收入合计2,513,269.42 支出合计2,513,269.42 2,513,269.42 部门公开表

4 11 部门公开表

5 一般公共预算支出情况表 单位:元 经济科目 功能科目

2019 年 预算数 基本支出 项目支出 合计 机关 工资 福利 支出 机关 商品 和服 务支 出 对事业单位 经常性补助 机关 资本 性支 出

(一) 对事业单 位资本性 补助 对个人 和家庭 的补助 机关 工资 福利 支出 机关商 品和服 务支出 对事业单位 经常性补助 机关资 本性支 出

(一) 对事业 单位资 本性补 助 对个人 和家庭 的补助 债务 利息 及费 用支 出 对企 业补 助 对社 会保 障 基金 补助 其他支出工资 福利 支出 商品 和 服务 支出 工资福 利支出 商品 和服 务支 出 资本 性 支出 资本性 支出 对个人 和家庭 的补助 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 工资 福利 支出 商品和服务支出资本性 支出 资本性 支出 对个人 和家庭 的补助 债务 利息 及费 用支 出 对企 业补 助 对社 会保 障 基金 补助 其他支出文化旅游体育与传 媒支出 2,513,26 9.42 0.00 0.00 1,760, 557.42 252,5 32.00 0.00 0.00 180.00 0.0

0 0.00 0.00 0.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 500,0 00.00 0.0

0 0.

00 文化和旅游 2,013,26 9.42 0.00 0.00 1,760, 557.42 252,5 32.00 0.00 0.00 180.00 0.0

0 0.00 0.00 0.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

0 0.

00 文化创作与 保护 2,013,26 9.42 0.00 0.00 1,760, 557.42 252,5 32.00 0.00 0.00 180.00 0.0

0 0.00 0.00 0.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

0 0.

00 其他文化体育与 传媒支出 500,000.

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

0 0.00 0.00 0.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 500,0 00.00 0.0

0 0.

00 文化产业发 展专项支出 500,000.

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

0 0.00 0.00 0.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 500,0 00.00 0.0

0 0.

00 文化旅游体育与传 媒支出 2,513,26 9.42 0.00 0.00 1,760, 557.42 252,5 32.00 0.00 0.00 180.00 0.0

0 0.00 0.00 0.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 500,0 00.00 0.0

0 0.

00 12 部门公开表

6 一般公共预算基本支出情况表 政府预算经济分类 科目 部门预算经济分类科目

2019 年基本支出 科目编码科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 合计 2,013,269.42 1,760,737.42

505 对事业单位 经常性补助 2,013,089.42 1,760,557.42

505 01 工资福利支 出301 工资福利支出 1,760,557.42 1,760,557.42

30101 基本工资 540,984.42 540,984.42

30102 津贴补贴 697,568.00 697,568.00

30107 绩效工资 45,082.00 45,082.00

30108 机关事业单 位基本养老保险 缴费 215,985.00 215,985.00

30110 职工基本医 疗保险缴费 102,593.00 102,593.00

30112 其他社会保 障缴费 9,719.00 9,719.00

30113 住房公积金 148,626.00 148,626.00

505 02 商品和服务 支出

302 商品和服务支出 252,532.00 0.00

30201 办公费 18,040.00 0.00

30202 印刷费 7,000.00 0.00

30207 邮电费 5,000.00 0.00

30211 差旅费 20,000.00 0.00

30216 培训费 8,115.00 0.00

30226 劳务费 151,245.00 0.00

30229 福利费 1,632.00 0.00

30231 公务用车运 行维护费 40,000.00 0.00

30299 其他商品和 服务支出 1,500.00 0.00

509 对个人和家 庭的补助

303 对个人和家庭的 补助 180.00 180.00

509 01 社会福利和 救助

30309 奖励金 180.00 180.00

13 政府性基金预算支出情况表 单位:元 科目编码 科目名称

2019 年预算数 合计 基本支出 项目支出 注: 青州市文学艺术界联合会

2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据.

14 部门公开表

8 一般公共预算 三公 经费预算表 单位:元 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00

15 部门公开表

9 政府采购预算表 单位:元 合计 一般公共 预算收入 政府性基金 预算收入 财政专户管理资 金 事业收入 事业单位经 营收入 其他收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 上年结转 注: 青州市文学艺术界联合会

2019 年部门预算未安排政府采购预算,故本表无数据.

16 第三部分 青州市文学艺术界联合会

2019 年部门预算情况和重要事项说 明17

一、预算编制的基本原则和方法

一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定, 预算编制实行综合预算, 青州市文学艺术界联合会的收入和支出均纳入年度预算.

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制 行政成本,提高资金使用效益.

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有 人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统 一定额标准编制,项目支........

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