编辑: 木头飞艇 2019-12-25
2018年 刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站 部门预算 目录第一部分 刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成 第二部分 刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表(财拨1)

二、 一般公共预算支出表(财拨2)

三、 一般公共预算基本支出表(财拨3)

四、 一般公共预算 三公 经费支出表(财拨4)

五、 政府性基金预算收支情况表(预算13表)

六、 收支预算总表(预算01表)

七、 收入预算总表(预算02表)

八、 支出预算总表(预算03表)

九、 项目支出预算表(预算11表) 第三部分 刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 ? 第一部分 刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站概况

一、主要职能及机构设置情况(请根据部门 三定方案 确定的职能填列) (1)、主要职能:各类动物疫病的免疫注射;

禽流感、口蹄疫等突发 重大动 物疫病的预防工作,对养殖户进行科技技术培训和信息服务;

对所辖区内的单 位和个人执行《动物防疫法》和对 有关法律法规的执行情况进行监督检查和 动物疫病 的诊断、监测工作.

(2)、机构设置:现有职工8人,其中高级兽医师1名, 中级兽医师3名,助理 兽医师3人,技术员1人.

二、部门预算单位构成 纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位没有. 序号 单位名称

1 2

3 牧兽医站概况 第二部分 刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站2018年部门预算表 财政拨款收支总表 单位:千元 收入 支出 项目 2018年预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算拨款 2,070.09

一、一般公共服务支出

(一)经费拨款收入 2,070.09

二、外交支出

(二)专项收入

三、国防支出

(三)行政事业性收费收入

四、公共安全支出

(四)罚没收入

五、教育支出

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

六、科学技术支出

(六)其他收入

七、文化体育与传媒支出

二、政府性基金预算拨款

八、社会保障和就业支出 233.94 233.94

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支 157.01 157.01 十

一、节能环保支出 十

二、城乡社区支出 十

三、农林水支出 1,553.53 1,553.53 十

四、交通运输支出 十

五、资源勘探信息等支出 十

六、商业服务业等支出 十

七、金融支出 十

八、援助其他地区支出 十

九、国土海洋气象等支出 二

十、住房保障支出 125.61 125.61 二

一、粮油物资储备支出 二

二、国有资本经营预算支出 二

三、 预备费 二

四、其他支出 二

五、转移性支出 二

六、债务还本支出 二

七、债务付息支出 二

八、债务发行费用支出 本年收入合计2,070.09 本年支出合计2,070.09 2,070.09 一般公共预算支出表 单位:千元 功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 合计 2070.09 2070.09

208 社会保障和就业支出 233.94 233.94

20805 行政事业单位离退休 209.34 209.34

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 209.34 209.34

20827 财政对其他社会保险基金的补助 24.60 24.60

2082701 财政对失业保险基金的补助 10.47 10.47

2082702 财政对工伤保险基金的补助 9.42 9.42

2082703 财政对生育保险基金的补助 4.71 4.71

210 医疗卫生与计划生育支出 157.01 157.01

21011 行政事业单位医疗 157.01 157.01

2101102 事业单位医疗 62.81 62.81

2101103 公务员医疗补助 94.20 94.20

213 农林水支出 1553.53 1553.53

21301 农业 1553.53 1553.53

2130108 病虫害控制 1553.53 1553.53

221 住房保障支出 125.61 125.61

22102 住房改革支出 125.61 125.61

2210201 住房公积金 125.61 125.61 一般公共预算基本支出表 单位:千元 经济分类科目 编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 2,070.09 2,004.15 65.94

301 工资福利支出 1,847.14 1,847.14

1 基本工资 307.05 307.05

2 津贴补贴 863.30 863.30

3 奖金

4 其他社会保障缴费 24.60 24.60

6 伙食补助费

7 绩效工资 25.57 25.57

8 机关事业单位基本养老保险缴费 209.34 209.34

9 职业年金缴费

10 在职个人取暖费 37.80 37.80

12 补助个人交通费 25.20 25.20

13 住房公积金 125.61 125.61

99 其他工资福利支出 228.67 228.67

302 商品和服务支出 65.94 65.94

1 办公费 8.10 8.10

2 印刷费 1.80 1.80

3 咨询费

4 手续费

5 水费 2.70 2.70

6 电费 2.70 2.70

7 邮电费 0.90 0.90

8 取暖费

11 差旅费 20.70 20.70

12 因公出(国)境费

13 维修(护)费3.60 3.60

14 租赁费 1.80 1.80

15 会议费

16 培训费 2.70 2.70

17 公务接待费

18 专用材料费

26 劳务费

27 委托业务费

28 工会经费 20.94 20.94

31 公务用车运行维护费

39 其他交通费用

99 其他商品和服务支出

303 对个人和家庭的补助 157.01 157.01

1 离休费

2 退休费

4 抚恤金

5 生活补助

6 救济费

8 医疗费 157.01 157.01

99 其他对个人和家庭的补助 2018年一般公共预算 三公 经费支出表 单位:千元 年度 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购 置费 公务用车运 行费 本年预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 说明: 2018年,刚察县 三公 经费预算安排0万元.较2017年 三公 经费预算安排数增减0%;

具体情况如下:

一、因公出国(境)费2018年,拟安排因公出国(境)费支出预算万元,较2017年预算安排因公出国(境)费支出增减0%.2018年预计因公 出国(境)组团数为0次,人数为0人.

二、公务接待费 2018年,拟安排公务接待费支出预算0万元.主要用于公务接待;

较2017年预算安排公务接待费支出持平.

三、公务用车购置及运行维护费 2018年,拟安排公务用车运行费及维护费支出预算0万元,主要用于公务用车运行费;

较2017年预算安排公务用车运行 费及维护费支出增减0%. 基金收支情况表(预算13表) 单位:千元 基金科目 单位编码 单位名称 上年结转本年收入 2018年预算支出 科目代码 基金科目名 称 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 补助 转移性支出债务 利息 支出 基本 建设 支出 其他 资本 性支 出 其他支出 合计 备注:没有数据的单位应当列出空表并说明. 2018年,我部门无政府性基金预算,此表为空. 收支预算总表单位:千元 收入支出项目2018年预算 功能分类 2018年预算 经济分类 2018年预算 政府经济分类 2018年预算 一.一般预算拨款 2,070.09 一.一般公共服务支出 一.工资福利支出 1,847.14 一.机关工资福利支出 1,847.14 经费补助 2,070.09 二.外交支出 二.商品和服务支出 65.94 二.机关商品和服务支出 65.94 纳入预算管理的行政性收费 三.国防支出 三.对个人和家庭的补助 157.01 三.机关资本性支出

(一) 罚没收入 四.公共安全支出 四.债务利息及费用支出 四.机关资本性支出

(二) 专项收入 五.教育支出 五.资本性支出(基本建设) 五.对事业单位经常性补助 国有资本经营收入 六.科学技术支出 六.资本性支出 六.对事业单位资本性补助 国有资源(资产)有偿使用收入 七.文化体育与传媒支出 七.对企业补助(基本建设) 七.对企业补助 其他收入 八.社会保障和就业支出 233.94 八.对企业补助 八.对企业资本性支出 二.专户核拨的非税收入资金 九.社会保险基金支出 九.对社会保障基金补助 九.对个人和家庭的补助 157.01 三.事业收入(不含非税收入资金) 十.医疗卫生与计划生育支出 157.01 十.其他支出 十.对社会保障基金补助 四.事业单位经营收入 十一.节能环保支出 十一.债务利息及费用支出 五.纳入预算管理的政府性基金 十二.城乡社区支出 十二.债务还本支出 六.上级补助收入 十三.农林水支出 1,553.53 十三.转移性支出 七.附属单位上缴收入 十四.交通运输支出 十四.预备费及预留 八.其他收入 十五.资源勘探信息等支出 十五.其他支出 九.用事业基金弥补收支差额 十六.商业服务业等支出 十.上年结转 十七.金融支出 专项结转 十八. 援助其他地区支出 纳入预算管理的政府性基金结转 十九. 国土海洋气象等支出 其他结转 二十. 住房保障支出 125.61 二一. 粮油物资储备支出 二二. 国有资本经营预算支出 二三. 预备费 二四. 其他支出 二五. 转移性支出 二六. 债务还本支出 二七. 债务付息支出 二八. 债务发行费用支出 本年收入合计2,070.09 本年支出合计2,070.09 本年支出合计2,070.09 本年支出合计2,070.09 收入预算总表预算(预算02表) 单位:千元 单位编码 单位名称 总计 一般预算拨款 专户核拨的非税收入资金事业 收入 (不 含非 税收 入资 金) 事业单位经营收入纳入预算管理的政府性基金上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额上年结余 小计 经费补助 纳入预算的行政性收费罚没收入专项收入国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入其他收入小计结余专项结余纳入预算管理的政府性基金结余其他结余合计

703005 刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站 2,070.09 2,070.09 2,070.09 支出预算总表(预算03表) 单位:千元 单位编码 单位名称 总计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补 助 项目支出 事业 单位 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 上缴 上级 支出 合计

703005 刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站 2,070.09 1,847.14 65.94 157.01 项目支出预算表(预算11表) 单位:千元 单位编码 单位名称 项目名称 总计 一般预算拨款 专户核拨的非税收入资金事业收入(不 含非税收入资金) 事业单位经营收入纳入预算管理的政府性基金上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额上年结余 小计 经费补 助 纳入预 算的行 政性收 费安排 的拨款 罚没收入安排的拨款专项收入安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款其他收入安排的拨款小计结余专项结余纳入预算管理的政府性基金结余其他结余合计 第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和........

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