编辑: sunny爹 2019-08-28
枣庄市港航管理局

2017 年部门预算公开 目录第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2017 年部门预算表

一、2017 年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017 年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017 年收入预算表

四、2017 年支出预算表

五、2017 年财政拨款收支预算表

六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017 年政府性基金支出预算表

八、2017 年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017 年政府采购预算表

十、2017 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分

2017 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

2017 年枣庄市港航管理局部门预算 第一部分 部门概况 一一一

一、 、 、 、主要职能及机构设置 主要职能及机构设置 主要职能及机构设置 主要职能及机构设置: 枣庄市港航管理局是枣庄市水上交通行业管理职能部门,主要负责京杭运河枣庄段的航道、船闸、港口、船舶、水运市场、水上交通安全的执法、管理和服务工作.

业务范围包括:为水上安全 提供海事管理保障,为船舶安全提供检验保障,为航运畅通提供航务管理保障,为航道提供维护保 障,承担辖区内水域管理,航行船舶安全检查,船只管理,航标管理,船舶检验,航道养护、管理 与执法,水路交通规费征收与稽查,水路运政管理,港政管理,航运规划与统计,航运建设项目管 理,水上通信管理,船闸管理,航运技术标准拟定,航运科技开发、人才培养、信息网络建设. 目前全局在编人员

418 人,下辖办公室、组织宣传科、财务科、人事劳资科等

17 个机关科室和 海事局、船检局、运管处、航道处等

13 个基层单位. 枣庄辖区航道里程 108.4 公里,其中

43 公里主航道为国家三级航道标准,可常年通航

1000 吨 级船舶;

建有台儿庄、台儿庄复线、万年闸船闸三座国家二级标准船闸,台儿庄双线船闸年单向通 过能力

4300 万吨,万年闸单线船闸年单向通过能力

2100 万吨;

即将开工建设万年闸复线船闸;

分 布有滕州、薛城、峄城、台儿庄四大港区,吞吐能力

2000 余万吨.全市拥有各类运输船舶

1998 艘, 总运力

197 万载重吨. 二二二

二、 、 、 、部门预算单位构成 部门预算单位构成 部门预算单位构成 部门预算单位构成: : : : 枣庄市港航管理局部门预算包括枣庄市港航管理局一个单位.纳入枣庄市港航管理局

2017 年 部门预算编报范围的单位详细情况见下表: 序号 单位名称备注

1 枣庄市港航管理局

2 第二部分 第二部分 第二部分 第二部分

201 201

201 2017

7 7

7 年部门预算表 年部门预算表 年部门预算表 年部门预算表 表

一、2017 年枣庄市部门收支预算总表(功能分类科目) 单位:万元 收收收收入入入入支支支支出出出出项项项项目目目目201

201 201

2017 7

7 7 年年年年预预预预算算算算项项项项目目目目201

201 201

2017 7

7 7 年年年年预预预预算算算算

一、财政资金 5277.08

一、教育支出 49.95 一般公共预算 5277.08 进修及培训 49.95 政府性基金预算 培训支出 49.95 国有资本经营预算

二、交通运输支出 4847.27

二、财政专户管理资金 公路水路运输 4847.27

三、事业收入 一般行政管理事务 3856.99

四、事业单位经营收入 航道维护 990.28

五、其他收入

三、住房保障支出 379.86 住房改革支出 379.86 住房公积金 379.86 本本本本年年年年收收收收入入入入合合合合计计计计5277.08 5277.08 5277.08 5277.08 本本本本年年年年支支支支出出出出合合合合计计计计5277.08 5277.08 5277.08 5277.08

六、上级补助收入 对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入 上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额 结转下年

九、上年结转 收收收收入入入入总总总总计计计计5277.08 5277.08 5277.08 5277.08 支支支支出出出出总总总总计计计计5277.08 5277.08 5277.08 5277.08 表

二、2017 年枣庄市部门收支预算总表(经济分类科目) 单位:万元 收收收收入入入入支支支支出出出出项项项项目目目目201

201 201

2017 7

7 7 年年年年预预预预算算算算项项项项目目目目201

201 201

2017 7

7 7 年年年年预预预预算算算算

一、财政资金 5277.08

一、基本支出 4397.08 一般公共预算 5277.08 工资福利支出 2990.74 政府性基金预算 商品和服务支出 371.28 国有资本经营预算 对个人和家庭的补助 1035.06

二、财政专户管理资金

二、项目支出 880.00

三、事业收入 业务类项目支出 80.00

四、事业单位经营收入 投资类项目支出 800.00

五、其他收入 本本本本年年年年收收收收入入入入合合合合计计计计5277.08 5277.08 5277.08 5277.08 本本本本年年年年支支支支出出出出合合合合计计计计5277.08 5277.08 5277.08 5277.08

六、上级补助收入 对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入 上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额 结转下年

九、上年结转 收收收收入入入入总总总总计计计计5277.08 5277.08 5277.08 5277.08 支支支支出出出出总总总总计计计计5277.08 5277.08 5277.08 5277.08 表

三、2017 年枣庄市部门收入预算表 单位:万元 单位代码 单位 名称 总计 财政资金 财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计 一般公 共预算 政府性基金预算国有资本经营预算合计 5277.08 5277.08 5277.08

506 枣庄市交通运输局 5277.08 5277.08 5277.08

506002 枣庄市港航管理局 5277.08 5277.08 5277.08 表表表表四 四四

四、 、 、 、201

201 201

2017 7

7 7 年年年年部门 部门 部门 部门支出预算表 支出预算表 支出预算表 支出预算表 单位 单位 单位 单位: : : :万元 万元 万元 万元 科目编码 科目名称 总计基本支出 项目支出 事业单 位 经营支 出 对附属单 位 补助支出 上缴上级支 出 结转下年支 出类款项合计 5277.08 4397.08 880.00

205 教育支出 49.95 49.95

08 进修及培训 49.95 49.95

205 08

03 培训支出 49.95 49.95

214 交通运输支出 4847.27 3967.27 880.00

01 公路水路运输支出 4847.27 3967.27 880.00

214 01

02 一般行政管理事务 (公路水路运输支出) 3856.99 3776.99 80.00

214 01

23 航道维护 990.28 190.28 800.00

221 住房保障支出 379.86 379.86

02 住房改革支出 379.86 379.86

221 02

01 住房公积金 379.86 379.86 表五 表五 表五 表五. . . .

2017 2017

2017 2017 年年年年财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款收支预算表 收支预算表 收支预算表 收支预算表 单位:万元 收入支出项目2017 年预算 项目2017 年预算 本年收入合计 5277.08 本年支出合计 5277.08 一般公共预算 5277.08 基本支出 4397.08 经费拨款(补助) 5277.08 工资福利支出 2990.74 专项收入 对个人和家庭的补助支出 1035.06 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 商品和服务支出 371.28 罚没收入安排的拨款 一般商品和服务支出(标准) 369.78 捐赠收入 离退休人员公用支出(标准) 1.50 国有资源(资产)有偿使用收入 项目支出 880.00 中央、省转移支付 业务类项目支出 80.00 纳入预算管理的政府性基金 投资类项目支出 800.00 国有资本经营收入 发展类项目支出 预算外专户资金 其他项目支出 其他资金 事业单位经营支出 表表表表六 六六六. . . .

2017 2017

2017 2017 年年年年一般公共预算 一般公共预算 一般公共预算 一般公共预算财政拨款支出预算表 财政拨........

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