编辑: 丶蓶一 | 2012-12-31 |
2019 年罗庄街道办事 处预算
2 目录第一部分 概况
一、主要职能
二、预算单位构成 第二部分
2019 年预算表
一、收入支出预算总表(功能分类科目)
二、收入支出预算总表(经济分类科目)
三、收入预算表
四、支出预算表
五、财政拨款收入支出预算总表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、政府采购预算表
十、一般公共预算 三公 经费支出预算表 第三部分
2019 年预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释
3 第一部分 概况
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一、 主要职能 罗庄街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政 府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政 府管理职能.
具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、 制度建设和其它工作;
负责本辖区社区建设、管理和服务工 作;
做好社会救助和其他社会保障工作;
执行本辖区内经济 和社会发展计划、 财政预算, 管理本辖区内的社会事务管理、 劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全 生产、计划生育等行政工作;
负责维护本辖区内社会秩序稳 定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;
维护老年人、 未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;
开展拥军优属,做 好国防动员和兵役工作;
配合做好防灾救灾工作;
向区人民 政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办 理区人民政府交办的事项.
二、 预算单位构成 罗庄街道办事预算单位包括:政府办公室,党政办公室, 财政所,林业站,水利站,计划生育管理办,经贸办,司法 所,畜牧站,农经站,文化站,广播站共
12 个单位.
5 第二部分
2019 年预算表
6 收入支出预算总表(功能分类科目) 公开
01 表 单位: 万元 收入支出项目行次 预算数 项目(按功能分类) 行次 预算数
一、财政拨款收入
1 2,959.97 一般公共服务支出
58 883.86
二、上级补助收入
2 政府办公厅(室) 及相关机构事务
58 715.57
三、事业收入
3 行政运行
60 715.57
四、经营收入
4 财政事务
61 119.92
五、附属单位上缴收入
5 行政运行
62 119.92
六、其他收入
6 商贸事务
63 27.10
7 行政运行
64 27.10
8 党委办公厅(室) 及相关机构事务
65 21.27
9 行政运行
66 21.27
10 公共安全支出
67 53.04
11 公安
68 20.00
12 行政运行
69 20.00
13 司法
70 33.04
14 行政运行
71 31.21
15 基层司法业务
72 1.83
16 文化旅游体育与传 媒支出
73 152.08
17 文化和旅游
74 114.98
18 行政运行
75 114.98
19 新闻出版电影
76 0.37
20 行政运行
77 0.37
21 广播电视
78 36.73
22 行政运行
79 36.73
23 社会保障和就业支 出80 244.74
24 民政管理事务
81 100.00
25 行政运行
82 100.00
26 行政事业单位离 退休
83 144.74
27 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出
84 144.74
28 卫生健康支出
85 245.58
7 29 卫生健康管理事 务86 175.80
30 行政运行
87 175.80
31 计划生育事务
88 26.25
32 计划生育机构
89 26.25
33 行政事业单位医 疗90 43.53
34 行政单位医疗
91 10.99
35 事业单位医疗