编辑: ACcyL 2013-10-23

二是做好政务信息公开工作,探索 网上办 服务机 制,优化制作办事服务指南和服务联系卡,优化拓展服务窗口 和审批服务职能,提升政务服务效率;

三是全面落实党风廉政 建设主体责任,扎实推进惩防体系建设,建立作风建设常态化 机制,全面提高干部工作效率和执行力. -

7 -

二、部门预算单位构成

1、部门预算单位构成 纳入高板镇

2019 年部门预算编制范围的单位是:金堂县 高板镇人民政府单位本级.

2、人员情况 截止

2019 年1月,高板镇人民政府共有编制

67 名,实有 在职人员

67 人.其中:行政编制

30 名,实际

30 人;

事业编制

35 名,实际

35 人;

工勤

2 人.退休人员

37 人. -

8 - 第二部分 高板镇人民政府

2019 年部门预算 情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1860.22 万元.收入包括:一 般公共预算当年拨款收入 1860.22 万元;

支出包括:一般公共 服务支出 788.63 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.13 万元、社 会保障和就业支出 540.1 万元、卫生健康支出 52.41 万元、城乡 社区支出 33.47 万元、农林水支出 389.51 万元、住房保障支出 48.97 万元.

二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 高板镇

2019 年一般公共预算当年拨款 1860.22 万元,比2018 年预算数 1125.28 万元增加 734.94 万元,增加 65.31%, 变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及2019年 将社会保障和就业支出中民政工资纳入了年初预算.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)支出 788.63 万元,占42.39%;

文化旅 游体育与传媒支出 7.13 万元,占0.38%;

社会保障和就业支出 540.1 万元,占29.04%;

卫生健康支出 52.41 万元,占2.82%;

城乡社区支出 33.47 万元,占1.8%;

农林水支出 389.51 万元, 占20.94%;

住房保障支出 48.97 万元,占2.63%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 -

9 - 1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 预算数为

4 万元,比2018 年预算数 0.31 万元增加 3.69 万元, 增长 1190.32%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经 费增加.主要用于邮电费、差旅费. 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)行政运行(项)预算数为 507.44 万元,比2018 年预 算数 281.14 万元增加 226.3 万元,增长 80.49%,变动的主要 原因是国家政策变化引起的人员经费增加及人员岗位调整变动 引起相对应工资功能科目变动.主要用于基本工资、津补贴、 奖金、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出. 3.一般公共服务支出 (类) 政府办公厅及相关机构事务 (款) 事业运行 (项) 预算数为 217.53 万元, 比2018 ........

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