编辑: QQ215851406 2014-08-01
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2018 年 广东省人大机关 部门预算 -

2 - 目录第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置 第二部分

2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表 十

一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分

2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 -

3 - 第一部分 部门概况

一、主要职责 省人大及其常委会主要职能是制定和颁布地方性法规, 实施 法律监督和工作监督, 讨论和决定本行政区域的重大事项, 行使 对地方国家机关有关人员的人事任免权.

机关下设的12个正厅级 机构承担着为省人大及其常委会行使立法、 监督、 重大事项讨论 决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后 勤保障等基础性工作的重任,对省人大及其常委会依法履行职 责, 发挥地方国家权力机关职能, 顺利开展各项工作发挥重要的 作用.

二、机构设置 省人大及其常委会工作机构和办事机构包括法制委员会、 内 务司法委员会、财政经济委员会、环境与资源保护委员会、农村 农业委员会、教育科学文化卫生委员会、华侨民族宗教委员会、 选举联络人事任免工作委员会、 外事工作委员会、 法制工作委员 会、 预算工作委员会和办公厅. 省人大及其常委会工作机构和办 事机构部门预算由办公厅代编. 本部共有行政编制220人,单列管理8人,事业编制107人, 离退休人员145人.

4 第二部分 广东省人大机关

2018 年 部门预算表 表1收支总体情况表 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款 21,723.56

一、基本支出 9,930.56

二、财政专户拨款 0.00

二、项目支出 11,793.00

三、其他资金 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 21,723.56 本年支出合计 21,723.56

四、上级补助收入 0.00

四、 对附属单位补助支出 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00

六、结转下年 0.00 收入总计 21,723.56 支出总计 21,723.56 表2收入总体情况表 单位:万元 项目2018 年预算

一、预算拨款 21,723.56 一般公共预算拨款 21,723.56 基金预算拨款 0.00

二、财政专户拨款 0.00 项目2018 年预算 教育收费 0.00

5 其他财政收入拨款 0.00

三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计21,723.56

四、上级补助收入 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计21,723.56 表3支出总体情况表 单位:万元 项目2018 年预算

一、基本支出 9,930.56 工资福利支出 7,171.00 一般商品和服务支出 1,185.11 对个人和家庭的补助 1,472.45 其他资本性支出等 102.00 自有资金 0.00 项目2018 年预算

二、项目支出 11,793.00 日常运转类项目 10,043.10 政府购买服务类项目 0.00

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