编辑: 达达恰西瓜 2014-09-07

90 万元.2017 年完成

90 万元.完 成率 100%. 5.援疆干部生活费项目:此项是交通运输厅财务处统一 组织安排,按关心援疆干部生活的工作.2017 年财政拨付

5 万元.2017 年完成

5 万元.完成率 100%. 6.消防设施及消防设备检测、改造、升级费项目:此项 是交通运输厅财务处统一组织安排,按

1、办公楼等高层消 防设施改造;

2、办公楼等高层消防年审检测费;

3、办公楼 等消防灭火器等维修、更换;

4、办公楼等高层消防年维保 费.此项目的服务主要用于办公楼等高层消防设施改造;

办 公楼等高层消防年审检测费;

办公楼等消防灭火器等维修、 更换;

办公楼等高层消防年维保工作.2017 年财政拨付

115 万元.2017 年完成

115 万元.完成率 100%. 7.厅院维修费项目:此项是交通运输厅财务处统一组织 安排,按生活区给水系统维护维修改造工作.2017 年财政拨 付42 万元.2017 年完成

42 万元.完成率 100%. 8.车辆督导费项目:此项是交通运输厅财务处统一组织 安排,按2018 年为完成全疆公路

2000 亿任务,工程项目任 务重,厅对公路施工督导、质量、安全及施工进度进行检查 及督导费工作.2017 年财政拨付

20 万元.2017 年完成

20 万元.完成率 100%. 9.喀纳斯养护公司冬季养护除雪、便民服务等项目:此 项是交通运输厅财务处统一组织安排, 按

1、 S232 线K48-K98 (铁尔沙汗-冲乎尔乡)冬季保通测算费为 9.95 万元/月*6 月=59.7 万元;

2、S232 线K31-K0-K12-K74(贾登峪-喀纳斯 -白哈巴-铁热克提)冬季保通测算费为 18.83 万元/月*6 月=112.98 万元;

3、S232 线K31-K48-K100(贾登峪-铁尔沙汗 -禾木)冬季保通测算费为 12.99 万元/月*6 月=77.94 万元.

2017 年财政拨付

250 万元.2017 年完成 248.16 万元.完成 率99.26%.

10 保安费及社会综合治理稳定运行费项目:此项是交通 运输厅财务处统一组织安排,按保安服务费及社会治安综合 治理稳定运行费,厅院监控设施年维保费工作.此项目的服 务主要用于保安服务费及社会治安综合治理稳定运行费,厅 院监控设施年维保费工作.2017 年财政拨付

30 万元.2017 年完成

30 万元.完成率 100%. 11.水西沟培训中心基本维护费项目:此项是交通运输 厅财务处统一组织安排,按中国内部审计协会交通分会及交 通运输后勤职工培训基地室内暖通、电器系统、排水系统及 室内顶面维护维修工作.2017 年财政拨付

80 万元.2017 年 完成

80 万元.完成率 100%. 12.维稳安保技防物防补助项目:此项是交通运输厅财务 处统一组织安排,按保安服务费及社会治安综合治理稳定运 行费,厅院监控设施年维保费工作.2017 年12 月财政拨付

50 万元.因2017 年12 月年底批复较晚,2017 年未能形成 支付. 第三部分 专业名词解释: 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入. 其他收入: 指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 经 营收入 、 附属单位上缴收入 等之外取得的收入. 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既 包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余. 结余分配:反映单位当年结余的分配情况. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出. 三公 经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出;

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