编辑: kr9梯 2014-10-21

0 302 商品和服务支出 146,726,075 30,293,400 116,432,675

301 01 基本工资 76,000,001 76,000,001

302 01 办公费 3,580,936 3,580,936

301 02 津贴补贴 346,299,066 346,299,066

302 02 印刷费 740,000 740,000

301 03 奖金

0 302

03 咨询费

0 0

301 04 其他社会保障缴费 37,420,559 37,420,559

302 04 手续费 8,000 8,000

301 06 伙食补助费

0 302

05 水费 1,400,000 1,400,000

301 07 绩效工资 1,687,931 1,687,931

302 06 电费 16,000,000 16,000,000

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 67,216,577 67,216,577

302 07 邮电费 3,500,000 3,500,000

301 09 职业年金缴费 235,955 235,955

302 08 取暖费

0 301

99 其他工资福利支出 14,205,600 14,205,600

302 09 物业管理费 24,265,155 24,265,155

303 对个人和家庭的补助 129,442,667 129,442,667

0 302

11 差旅费 4,500,000 4,500,000

303 01 离休费 1,404,700 1,404,700

302 12 因公出国(境)费用

0 303

02 退休费 2,929,740 2,929,740

302 13 维修(护)费6,600,000 6,600,000

303 03 退职(役)费0302

14 租赁费 2,243,720 2,243,720

303 04 抚恤金

0 302

15 会议费 150,000 150,000

303 05 生活补助

0 302

16 培训费 1,500,000 1,500,000

303 06 救济费

0 302

17 公务接待费 500,000 500,000

303 07 医疗费

0 302

18 专用材料费 1,913,600 1,913,600

303 08 助学金

0 302

26 劳务费 6,800,000 6,800,000

303 09 奖励金

0 302

27 委托业务费 1,000,000 1,000,000

303 11 住房公积金 44,775,027 44,775,027

302 28 工会经费 4,345,464 4,345,464

303 12 提租补贴

0 302

29 福利费 8,748,000 8,748,000

303 13 购房补贴 79,849,200 79,849,200

302 31 公务用车运行维护费 9,910,000 9,910,000

303 99 其他对个人和家庭的补助支出 484,000 484,000

302 39 其他交通费用 18,727,800 18,727,800

310 其他资本性支出 9,950,000

0 9,950,000

302 40 税金及附加费用

0 310

02 办公设备购置 2,100,000 2,100,000

302 99 其他商品和服务支出 30,293,400 30,293,400

310 03 专用设备购置 2,900,000 2,900,000

310 07 信息网络及软件购置更新 1,950,000 1,950,000

310 13 公务用车购置 3,000,000 3,000,000

310 19 其他交通工具购置

0 310

99 其他资本性支出

0 人员经费 702,801,756 公用经费 126,382,675 合计 经济分类科目编码 经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 经济分类科目名称 合计 829,184,431 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位:上海市公安局徐汇分局 项目 一般公共预算基本支出 项目 一般公共预算基本支出 单位:万元 小计 购置费 运行费

1341 0

50 1291

300 991 12638.27 2017年预算单位 三公 经费和机关运行经费预算情况表 三公 经费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 机关运行经费 预算数 相关情况说明 (样本)

一、 三公 经费预算 上海市公安局徐汇分局2017年 三公 经费财政拨款预算为1341万元,包括上海市公安局徐汇分局使用区 级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费50万元、公务用车购置及运行费1291万元,比2016年 预算减少16万元. 其中: 因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培 训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙........

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