编辑: jingluoshutong | 2015-02-23 |
二为市场销售,即通过市场自由化竞争取得销售收入,公司通过积极跟进项目当地 建设信息、加强和设计单位及施工单位的沟通等,使设计和施工单位充分了解公司的产品性能和生产 能力,扩大了公司再生产品的应用范围. 公司的收入来源:主要为建筑垃圾回收利用收入,建筑砂石骨料、再生砖、再生混凝土、再生砂 浆收入及建筑垃圾填埋收入. 报告期内,公司商业模式无重大变化. 商业模式变化情况: 公告编号:2018-029
11 适用 √不适用
二、 经营情况回顾
一、主要财务指标 1.报告期末,公司总资产 389,122,195.76 元,期初为 385,735,535.35 元,增长了 0.88%;
公司 营业收入70,222,359.21元, 比去年同期的64,648,596.25元, 增长了8.62%;
公司净利润3,693,998.78 元,比去年同期的 9,997,571.82 元,下降了 63.05%.经营活动产生的现金流量净额本期金额 29,272,436.51 元,上期金额-9,880,367.87 元,增长了 396.27%. 2.净利润下降的主要原因: (1)一方面城市框架不断扩大,致使建筑垃圾运输距离加大,另一方面地下空间的利用,使建 筑垃圾弃土成为建筑垃圾主要产生品,以往免费的弃土的堆放场,变成了公司付费支出的成本,这两 方面原因使成本增加,毛利润下降 (2)营业外收入减少.2017 年上半年许昌公司收到拆迁补偿款
500 万元,建筑垃圾处置费补贴
48 万元;
淮南收到建筑垃圾处置费补贴
240 万元.今年同期营业外收入较少. 3.经营活动产生的现金流量净额增幅较大原因: 报告期内公司成立催账小组,加大了应收账款的催收工作,应收账款回款良好,使销售商品、提 供劳务收到的现金同比增长 93.97%. 报告期内公司经营正常,核心竞争力进一步增强,保持了良好的持续经营能力,同时,公司对各 项风险进行了有效的控制、防范和规避,主营业务及主要产品均无重大变化.
二、商业模式更加成熟 公司多年实践总结的 许昌金科模式 (政府特许经营+政府采购再生产品+市场需求)进一步成 熟,在许昌母公司,产业链进一步延伸,建设完成了再生砂浆生产线,为在其他城市进行建筑垃圾资 源化再利用提供了丰富经验.
三、不断加大研发投入,持续优化工艺流程 公司一直重视科技研发工作.报告期内,公司申报的 建筑固体废物资源化共性关键技术及产业 化应用 项目获得国家科学技术进步奖二等奖;
建筑固体废物资源化利用基础研究及产业化应用 项 目获得中国建筑材料联合会科技进步类一等奖;
利用建筑垃圾生产再生产品的关键技术与应用研究 项目获得中国循环经济协会科学技术奖三等奖.同时,多项专利已完成授权. 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立,保持着良好的独立自主经营能力;
会 计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行规范;
行业发展势头良好,主要财务、业 务等经营指标良好;
经营管理层、核心技术人员及业务人员稳定.因此,公司拥有良好的持续经营能 力,不存在影响持续经营的重大不利因素.
三、 风险与价值
1、环境治理风险:报告期内,政府部门对环境保护和大气污染治理的力度持续加大,治理方案 更加严苛,同时,社会大众对于大气污染的关注度越来越高,大气污染防治及治理工作将在未来较长 时间内对建筑行业、房地产行业产生较大影响,会在一定程度上影响公司业绩. 应对措施:公司作为建筑垃圾资源化再利用企业,本身即为符合国家产业政策的节能环保产业.