编辑: QQ215851406 2015-09-27

2018 年预算 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 23.48 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 表7一般公共预算 三公 经费支出情况表 单位名称: 东源县工商业联合会 单位:万元 项目2018 年预算 三公 经费 2.30 其中:

(一)因公出国(境)支出 0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出 2.30 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 2.30

(三)公务接待费支出 0.00 注: 三公 经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;

公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用. 表82018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称: 东源县工商业联合会 单位:万元 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

0 0.00 0.00 0.00 注:'

本级无政府性基金预算支出'

. 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 115.94 万元,比上年 增加 29.67 万元, 增长 34.4 %,主要原因是 人员增加,干部职 工工资福利提高 ;

支出预算 115.94 万元,比上年 增加 29.67 万元, 增长 34.4 %,主要原因是 人员增加,干部职 工工资福利提高 .

二、 三公 经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排 三公 经费 2.30 万元, 比上年 增加

0 万元, 增长

0 %,主要原因是 与上年持平, 无增减变化) .其中:因公出国(境)费0万元,比上年 增加

0 万元, 增长

0 %,主要原因是 与上年持平,无增减 变化) ;

公务用车购置及运行费 2.3 万元(公务用车购置 费0万元,公务用车运行维护费 2.3 万元),比上年 增加0万元, 增长

0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变 化) ;

公务接待费

0 万元, 比上年 增加

0 万元, 增长

0 %, 主要原因是 与上年持平,无增减变化) .

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用.

2018 年, 本部门机关运行经费安排 15.32 万元, 比上年 增加

0 万元, 增长

0 %,主要原因是 与上年 保持不变.

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排

0 万元,其中:货物类 采购预算

0 万元,工程类采购预算

0 万元,服务类采购预 算0万元等.

五、国有资产占有使用情况 截至

2017 年12 月31 日,本部门固定资产金额 20.48 万元,分布构成情况为:房屋

0 平方米,车辆

1 辆, 单价在

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