编辑: 笔墨随风 | 2016-10-28 |
期初列示金额 54,353,065.93元 将固定资产与固定资产清理合并为 固定资产 列示 固定资产期末列示金额903,534,700.62 元;
期初列示金额951,013,144.79元 将工程物资与在建工程合并为 在建工程 列示 在建工程期末列示金额0.00元;
期初列示金额287,957.26元 将应付账款与应付票据合并为 应付票据及应 付账款 列示 应付票据及应付账款期末列示金额2,668,085,869.33元;
期初列示 金额2,879,568,220.87元 将应付利息、 应付股利与其他应付款合并为 其 他应付款 列示 其他应付款期末列示金额108,209,438.60 元;
期初列示金额 96,788,556.47元 将专项应付款与长期应付款合并为 长期应付 款 列示 长期应付款期末列示金额0.00元;
期初列示金额0.00元 新增研发费用报表科目,研发费用不再在管理 费用科目核算 本期增加研发费用119,155,463.40 元,减少管理费用119,155,463.40元;
同口径调增上年度研发费用96,502,153.84元 新增 其中:利息费用 和 利息收入 项目,在 财务费用 项目下增加 利息费用 和 利息收 本期在财务费用项目下增加利息费用19,987,315.84元,利息收入 8,660,342.85元;
同口径调整上年度财务费用项目下利息费用 入 明细项目 20,988,755.27元,利息收入11,830,005.37元 本公司2018年度,采用财政部........