编辑: 黎文定 | 2016-12-13 |
1 预算科目税收收入小计 税收收入小计
一、 增值税
二、 营业税
三、 企业所得税
四、 企业所得税退税
五、 个人所得税
六、 资源税
七、 城市维护建设税
八、 房产税
九、 印花税
十、 城镇土地使用税 十
一、 土地增值税 十
二、 车船税 十
三、 耕地占用税 十
四、 契税 十
五、 烟叶税 十
六、 环境保护税 十
七、 其他税收收入 非税收入小计 非税收入小计 十
八、 专项收入 十
九、 行政事业性收费收入 二
十、 罚没收入 二十
一、 国有资本经营收入 二十
二、 国有资源(资产)有偿使用收入 二十
三、 捐赠收入 二十
四、 政府住房基金收入 二十
五、 其他收入 地方一般公共预算收入合计 年初预算数
417800 132066
37572 18088
26411 28338
8029 6781
10584 56384
7486 26218
57918 1925
195428 41231
37266 24412
80720 3682
8117 613228 变动预算数
417800 132066
37572 18088
26411 28338
8029 6781
10584 56384
7486 26218
57918 1925
195428 41231
37266 24412
80720 3682
8117 613228 实际执行数
433303 129731
883 37829
17441 31155
30929 7368
7221 9760
45753 8459
30344 75897
533 205144
54265 37720
29240 394
65138 365
4758 13264
638447 为预算 (%) 103.7 98.9 100.7 96.4 118.0 109.1 91.8 106.5 92.2 81.2 113.0 115.7 131.0 27.7 105.0 131.6 101.2 119.8 80.7 129.2 163.4 104.1 为上年决算 (%) 111.9 110.6 108.7 108.9 122.1 120.0 108.9 117.8 94.3 80.2 118.5 118.1 141.1 105.0 122.7 104.3 177.3 81.7 127.9 88.6 109.6 2018年遂宁市地方一般公共预算收入执行情况表 单位: 万元 表一 说明: 1.市七届人大四次会议审议的2018年全市一般公共预算收入预算为613228万元, 执行中未作调整和变动. 2.2018年营业税收入883万元, 为营业税改征增值税后补缴以前年度营业税收入.考虑到从2016年5月1日起, 营业 税改征增值税试点全面推开, 为确保可比, 将增值税与营业税合并计算收入进度和增幅. - -
2 预算科目
一、 一般公共服务支出
二、 外交支出
三、 国防支出
四、 公共安全支出
五、 教育支出
六、 科学技术支出
七、 文化体育与传媒支出
八、 社会保障和就业支出
九、 医疗卫生与计划生育支出
十、 节能环保支出 十
一、 城乡社区支出 十
二、 农林水支出 十
三、 交通运输支出 十
四、 资源勘探信息等支出 十
五、 商业服务业等支出 十
六、 金融支出 十
七、 援助其他地区支出 十
八、 国土海洋气象等支出 十
九、 住房保障支出 二
十、 粮油物资储备支出 二十
一、 预备费 二十
二、 其他支出 二十
三、 债务付息支出 二十
四、 债务发行费用支出 一般公共预算支出合计 年初预算数
178530 2182
88803 286253
12823 17068
208509 215173
18235 93828
164622 52515
26038 5702
1481 13701
72733 7493
22478 133720
37292 130
1659309 变动预算数
248784 2986
119898 428684
13268 27127
328568 295276
62348 210716
387911 91354
39746 12502
4294 33137
149442 11526
21770 52072
258 2541667 实际执行数
248784 2132
119882 424767
13268 27127
326891 291720
60159 208716
386392 91254
38528 11019
4294 33030
149145 11176
21506 52072
258 2522120 为预算 (%) 100.0 71.4 100.0 99.1 100.0 100.0 99.5 98.8 96.5 99.1 99.6 99.9 96.9 88.1 100.0 99.7 99.8 97.0 98.8 100.0 100.0 99.2 为上年决 算(%) 119.7 62.7 110.9 108.9 139.8 78.2 113.9 105.1 44.2 153.2 118.0 76.2 103.2 95.4 101.9 140.8 107.9 114.0 109.4 简要说明 较上年减少主要是本年人 防工程建设所需经费减 少. 较上年减少主要是上年新 增债券项目等一次性因 素. 较上年减少主要是上年新 增债券项目等一次性因 素. 较上年增加主要是本年新 增债券等一次性因素. 较上年减少主要是上年新 增债券项目等一次性因 素. 较上年减少主要是上级补 助等一次性因素. 较上年增加主要是上级补 助等一次性因素. 2018年遂宁市一般公共预算支出执行情况表 单位: 万元 表二 说明: 市七届人大四次会议审议的全市一般公共预算支出预算为1659309万元.执行中发生了以下调整变动: 一是中省财 政增加我市一般性转移支付、 专项转移支付等各项补助资金共计640766万元;