编辑: qksr 2017-05-11

2、在报告期内,公司延续

2017 年度的改革举措,对公司的技术研发方向、产品线进一步梳理,确 定了以掌握核心技术,深耕应用场景的发展方向,专注细分行业领域发展,挖掘客户需求做深做透原则, 成为真正的行业服务解决商.朝着既定的两条标准线及智能终端产品发力,第一代产品已开发完成,也 已投放市场,取得较好反响,公司将在

2018 年8月23 日重庆智博会上展出该系列产品.同时,根据公 司的发展所需,对公司的组织架构进行优化、人员进行梳理及引进,提高公司的综合实力,为公司的进 一步良性发展打下坚实基础.

(二)经营情况:

1、报告期内重大变动科目分析: 营业收入:2,762,485.68 元,较上年同期下浮 70.31%,与年度预算指标有较大的出入,未完成预 算业绩目标. 营业成本 1,635,348.27 元,较上年同期下降 76.88%,主要原因是较大的在建项目未验收、收入未 确认,成本未结转所致. 销售费用 1,265,008.91 元,较上年同期下降 39.53%,主因是对四川事业中心、江苏事业中心整合 至重庆事业中心及浙江事业中心,精简了机构和人员,所以相应的人员工资、差旅费等费用呈下降趋势. 管理费用 5,941,581.90 元,较上年同期增长 163.91%,原因在于报告期人员调整中,增大了人力成 本,另新迁入办公室房租、物业费成本、装修费用分摊,新增办公物料使用,报告期内研发设备投入, 导致报告期内的管理费用上升. 资产减值损失 865,233.52 元,较上年同期增长 81.89%,增长的原因: (1)应收账款大于上年同期 基数所致, (2)应收账款回款慢,1 年以上的应收账款余额增大,计提坏账准备的比例增大,计入当期 损益的资产差值损失金额增加. 净利润-5,759,597.68 元,归属于母公司的净利润-5,713,517.98 元,较上年同期下浮 48.18%,主 要原因是:在建项目未完工导致的收入未确认,同期相比房租成本提高,装修成本分摊提高,研发设备 投入提高,因人员流动性强导致的人力成本提高等因素是导致报告期内净利润低于上年同期水平.

2、报告期末公司销售收入与利润未达到预期经济指标,主要原因: (1)报告期内,集成项目类收 入未进行验收流程,因此有近 90%的项目未确认财务收入,造成上半年销售收入较去年同期收入下降. (2)报告期内公司朝着改革既定方向,从以前的多个领域的定制化产品转型至标准产品线、智能终端 线,营销团队、研发团队的资源配置也集中在新的产品线上,从客户需求的深挖、产品架构、产品测试、 产品上线等方面投入........

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