编辑: ddzhikoi | 2019-07-06 |
国内市场地位稳步提升,重点客户有序拓展;
产品创新方面: "双高"产品得到批量推广,高端产品的销 售占比逐年上升;
管理创新方面:精益化管理取得成效, "专精特"的管理特色正在形成. 公司实现营业总收入39.88亿元,较去年同期增长了16.10%;
实现归属于上市公司股东的净利润2.27亿元,较去年同期 增长了9.84%;
实现每股收益0.57元,较去年同期增长了9.62%. 油气开采用管:产销增长,优化结构增效益 (1)报告期内,公司油气开采用管销售收入较上年同期上升了5.03%,利润较上年同期上升了16.12%.得益于公司长期 的研发投入和"双高"产品在油田市场的不断推广,公司油气开采用管"双高"产品销量全年达到6.24万吨、较上年上升了 59.71%,国内外市场对常宝高端产品的认可程度稳步提高,为公司进一步打开高端市场奠定了良好的基础. (2)报告期内,公司在国内油气开采用管市场的地位不断提升.在中石油2013年度API标准成品油管招标活动中中标成 品油管16万吨,是API成品油管第一中标人,进一步巩固了与中石油及各大油田的的良好合作. (3)报告期内,公司多层次、多区域的国际化市场布局取得了良好的成效,逐步摆脱了对单一海外市场的依赖.公司 国外市场的销售收入达到10.24亿元,占业务全部收入的40.35 %.特别是公司通过努力提升管理水平,稳定产品质量,通过 了多家国际性大型油气公司的产品认证,为将来进一步合作打下了良好的基础. 电站锅炉用管:行业回暖,业绩触底回升快 (1) 报告期内, 公司电站锅炉用管销量较去年同期上升了82.07%, 销售收入同比增长65.89%, 实现了强劲的恢复增长, 接近了历史最好水平.一方面是下游电站锅炉市场需求量有所恢复,另一方面也是公司在逆境中开拓市场、抓好质量交期等 举措的结果,未来公司的电站锅炉用管业务有望实现持续稳定增长. (2)报告期内,公司努力开拓国内电站锅炉用管二线市场,挖掘新的重点客户,收到了良好的效果.往年公司销往三 大锅炉厂的产品数量占到国内销售总量的90%以上,2013年这一比重下降到78%,有效分散了客户集中度,提升了自身对抗风 险的能力. (3)报告期内,公司电站锅炉用管出口2万吨,比去年同期增长了32.36%.公司通过与多家国际知名锅炉生产企业进行 战略性合作,增进彼此间交流,进一步提升了公司在国际电站锅炉用管行业中的知名度. (4)报告期内,募投项目年产10万吨的新CPE机组、年产7000吨的U型管机组如期建成投产.目前正在通过国内三大锅 炉厂和国外重点客户的的认证,已经实现了批量接单和供货,丰富了公司在高端电站锅炉用管市场的产品种类,为公司进一 步扩大高端产品的市场份额提供了新的能力.
4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 江苏常宝钢管股份有限公司
2013 年度报告摘要
4 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 公司将子公司江苏常宝德胜钢管有限公司 (以下简称 "常宝德胜" ) 股权全部转让给江苏常宝投资发展有限公司, 自2013 年6月1日起不再将其纳入合并财务报表范围. (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 不适用 特此公告 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 董事长:曹坚2014年4月25日