编辑: 捷安特680 | 2019-07-09 |
986 10.1 1,034 国有资本经营和国有 资源(资产)有偿使用收 入16,852 16,900 7,857 46.5 -9,043 -53.4 -8,995 主要是非经营性国有资产收入降 幅较大 捐赠收入 2,029
90 90 -95.6 -1,939 政府住房基金收入 8,824 8,900 8,839 99.3 -61 0.2
15 其他收入 1,093
74 74 -93.2 -1,019 收入合计 106,296 112,690 113,436 100.7
746 6.7 7,140 市本级2018年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位:万元 项目2018年调 整预算数 2018年 执行数 执行数比调整预算数 备注占% ±额
一、一般公共服务支出 52,401 50,626 96.6 -1,775
二、国防支出
450 450 100.0
三、公共安全支出 75,624 72,928 96.4 -2,696
四、教育支出 59,954 57,193 95.4 -2,761
五、科学技术支出 1,227 1,187 96.7 -40
六、文化体育与传媒支出 13,940 13,301 95.4 -639
七、社会保障和就业支出 28,941 27,505 95.0 -1,436
八、医疗卫生与计划生育支出 22,084 21,464 97.2 -620
九、节能环保支出 24,865 23,848 95.9 -1,017
十、城乡社区支出 50,974 49,288 96.7 -1,686 十
一、农林水支出 42,657 40,867 95.8 -1,790 十
二、交通运输支出 27,945 26,981 96.6 -964 十
三、资源勘探信息等支出 2,107 1,987 94.3 -120 十
四、商业服务业等支出 5,178 4,947 95.5 -231 十
五、国土海洋气象等支出 15,284 14,467 94.7 -817 十
六、住房保障支出 22,348 20,874 93.4 -1,474 十
七、粮油物资储备支出
10 10 100.0 十
八、债务付息支出和债务发行费支出 14,562 14,562 100.0 十
九、其他支出 90,205 20,704 23.0 -69,501 调整预算数含消化赤字、县区上解和上级补助 支出合计 550,756 463,189 84.1 -87,567 备注:加上2018年通过盘活存量资金、调入资金和争取上级补助等措施消化累计财政赤字4.5亿元,年终决算按政策从县区扣回资金及2019 年初上级要求列入2018年核算的专款等结转事项,市本级2018年执行数占调整预算数的95.5%. 2018年中省一般公共预算补助情况表 表五 单位:万元 项目金额中省补助合计
2669372
一、税收返还
88972
二、一般性转移支付收入
1165183 其中:
1、均衡性转移支付
695047
2、重点生态功能区转移支付
89960
3、县级基本财力保障补助
103531
4、结算补助
43152
5、........