编辑: 雷昨昀 2019-07-16

五、一般公共预算 三公 经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019 年预算安排

0 万元.与去年持平,没有支出.

(二)公务接待费

2019 年预算安排 10.65 万元.主要用于公务活动等方面 的接待活动.与上年相比支出下降 5.44%,主要原因是:严 格落实厉行节约有关规定,严格执行接待标准.

(三)公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 7.97 万元, 其中: 公务用车运行费 7.97 万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;

公 务用车购置费

0 万元.与上年相比支出下降 31.11%,主要 原因是: 实行公车改革,严格落实中央八项规定,加强公务

16 用车管理.

六、预算绩效目标情况

2019 年本单位绩效目标待财政批复后另行公开.

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019 年桂洋镇(含实行公务员管理的事业单位)一般公 共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.63 万元,比2018 年 减少 1.04 万元,主要原因是机关行政人员减少,公用经费减 少.

(二)政府采购情况

2019 年桂洋镇政府采购预算总额

164 万元,其中:

一、 政府办公设备等固定资产采购预算

15 万元;

二、政府购买服 务项目采购预算额

149 万元.主要采购服务有

1、政府河道 管理员、临时人员购买服务

30 万元;

2、计划生育、优生优 育、生殖健康等科普宣传教育与咨询服务

5 万元;

3、垃圾清 运、处理服务、城乡规划设计服务

25 万元;

4、土地开发、 旧村复垦等项目的规划设计、 预算审核、 监理服务等

89 万元.

(三)国有资产占用使用情况 截至

2018 年底,桂洋镇政府本级及所属的预算单位共 有车辆

2 辆,其中:一般公务用车

2 辆,一般执法执勤用车

0 辆,特种专业技术用车

0 辆,其他用车

0 辆.单位价值

50 万元以上通用设备

0 台(套),单位价值

100 万元以上专用 设备

0 台(套).

17 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金.

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入.

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收 入 、 经营收入 等以外的收入.主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等.

五、 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的 财 政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基 金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金.

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金.

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金.

18

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出.

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出. 十

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