编辑: 学冬欧巴么么哒 2019-07-16

5 成预算 100%;

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障 管理事务(款)社会保险经办机构(项):2016 年决算数为 204.25 万元,完成预算 72.13%,决算数比预算数下降的主 要原因是医保大厅装修项目未完成,资金未完全支付;

社会 保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位 基本养老保险缴费支出 (项) :2016 年决算数为 26.04 万元, 完成预算 100%;

社会保障和就业(类)其他社会保障和就 业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016 年决算 数为 1.50 万元,完成预算 100%;

2. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位 医疗(项):2016 年决算数为 96.84 元,完成预算 100%;

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支 出(项):2016 年决算数为 206.63 元,完成预算 100%;

3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2016 年决算数为 19.56 万元,完成预算 100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 南充市医疗保险管理局

2016 年一般公共预算财政拨款 基本支出 453.70 万元,其中: 人员经费 441.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金. 公用经费 12.03 万元,主要包括:工会经费、其他交通 U n R e g i s t e r e d

6 费.

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 南充市医疗保险管理局

2016 年度 三公 经费财政拨款 支出决算为 5.41 万元, 完成预算(指调整预算, 下同)40.37%, 其中:因公出国(境)费支出决算为

0 万元,本部门无因公 出国(境)任务安排;

公务用车购置及运行维护费支出决算 为3.96 万元,完成预算 38.08%;

公务接待费支出决算为 1.45 万元,完成预算 48.33%.2016 年度 三公 经费支出决 算数比预算数下降的主要原因是严格遵守八项规定,厉行节 约.

2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比

2015 年减 少0.79 万元,下降 12.74%,其中:因公出国(境)费支出 决算均为

0 万元,本部门无因公出国(境)任务安排;

公务 用车购置及运行维护费支出决算减少 1.21 万元,下降 23.40%;

公务接待费支出决算增加 0.42 万元, 增长 40.78%, 主要原因是

2016 年城乡整合工作开展,接待县市区经办人 员增加.

(二) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算

0 万元,占0%;

公务用车购置及运行维 护费支出决算 3.96 万元,占73.20%;

公务接待费支出决算 1.45 万元,占26.80%.具体情况如下: U n R e g i s t e r e d

7 1.因公出国(境)经费

2016 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团 组人次,无因公出国(境)费拨款支出. 2.公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 3.96 万元,其中:

2016 年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费. 公务用车运行维护费支出 3.96 万元.主要用于主要用 于公车改革前领导干部固定用车和两定机构巡查、各类检 查、到县市区指导业务等公务人员公务活动用车所需的公务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出. 3.公务接待费

2016 年公务接待费 1.45 万元.主要用于执行公务、开 展业务活动开支的用餐费等.国内公务接待

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