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2019-07-16 |
14、教育支出(类)教育附加安排的支出(款)其他教育附 加安排的支出(项)预算数为 2174.22 万元,比2016 年预算数 1265.4 万元增加 908.82 万元,增长 71.82%,变动的主要原因是 民办教育专项资金及公益性幼儿园养老保险财政补助等项目资金 使用附加安排.
15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 9213.84 万元,
2016 年无此科目预算,变动的主要原因是机关事业养老保 险改革带来的支出结构变动.
16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 3685.54 万元,
2016 年无此科目预算, 变动的主要原因是机关事业养老保险改革 带来的支出结构变动.
三、2017 年一般公共预算基本支出情况说明 成都市龙泉驿区教育局
2017 年一般公共预算基本支出 97775.07 万元,其中: 人员经费 68193.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费. 公用经费 20075.63 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨―17 ― 询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、工会 经费、办公设备购置费、专用设备公杂费、其他商品和服务支出. 对个人和家庭的补助 9505.48 万元,主要包括:离休费、退 休费、生活补助、奖励金、助学金、住房公积金、其他对个人和 家庭的补助支出.
四、2017 年政府性基金预算支出情况的说明 成都市龙泉驿区教育局
2017 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出.
五、财政拨款安排 三公 经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费 因公出国(境)经费实施 区政府总额控制 ,由区财政统 筹编制,相关人数由区外事办负责统计.
(二)公务接待费
2017 年预算安排
113 万元,较2016 年预算减少
2 万元,下降1.74%,变动的主要原因是按照中央八项规定,压缩公务接待 费的支出规模.
(三)公务用车购置及运行维护费 成都市龙泉驿区核定车编
32 辆,目前实际车辆保有量为
32 辆. 2017年预算安排公务用车购置及运行维护费125万元, 较2016 年预算减少
5 万元,下降 3.85%,变动........