编辑: xiaoshou | 2019-07-17 |
年生产规模将为2,000万吨的二期工程目前按计划进行基础建设. 公司在内蒙地区开发的五间房煤矿、孔兑沟煤矿、长滩煤矿的项目前 期工作有序进行,上述煤矿项目的成功开发,亦会增加本公司煤炭自 给率.截至报告期末,公司子公司内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限 公司煤炭产量为1,081万吨;
内蒙古宝利煤炭有限公司煤炭产量为125 万吨. C
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(三) 主要财务指标及分析 1. 经营收入 於该年度,本集团实现现合并经营收入约为人民币775.98亿元,比上 年度增长约7.21%;
其中电力销售收入增加约人民币29.94亿元. 2. 经营成本 於该年度,本集团经营成本总额约为人民币640.88亿元,比上年度增加约人民币12.59亿元,增幅约2%.其中,燃料成本占经营成本约69.39%,折旧成本占经营成本约13.76%.由於公司发电标煤单价比上 年度减少人民币28.22元吨,影响公司发电燃料成本减少15.48亿元. 3. 财务费用净额 於该年度,本集团财务费用约为人民币85.68亿元,比上年度增加了约 人民币14.66亿元,增长约20.65%;
增幅较大的原因主要是由於借款金 额增加. 4. 税前利润总额及净利润 於该年度,本集团税前利润总额约为人民币75.86亿元,比上年度增长 约104.49%;
可供本公司股东分配的净利润约为人民币40.62亿元,比 上年度增长106.08%.本集团利润的增加,主要是因经营收入增加及 燃料成本下降所致. 5. 财务状况 於2012年12月31日,本集团资产总额约为人民币2,752.78亿元,比2011 年底增加约人民币275.81亿元;
资产总额的增加,主要是本集团实施 发展战略对在建工程及固定资产投资的增加. C
7 C 本集团负债总额约为人民币2,186.18亿元,比2011年底增加约人民币 216.53亿元,其中非流动负债比2011年底增加约人民币196.30亿元. 负债总额的增加,主要是由於本集团的借款及债券金额增加以满足日 常经营及基础建设.归属本公司股东权益约为人民币416.58亿元,比2011年底增加了约人民币27.17亿元,归属於本公司股东的每股净资产 约为人民币3.13元,比2011年底每股增加约人民币0.20元. 6. 资金流动性 於2012年12月31日,集团负债率为79.42%;
净负债权益比率约为315.30% ( (贷款+短期........