编辑: QQ215851406 | 2019-09-30 |
2018 年 滨州市城市管理行政执法局 部门预算
2 目录第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成 第二部分
2018 年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金支出预算表
七、财政拨款安排的基本支出预算表
八、政府采购预算表
九、一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分
2018 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释
3 第一部分 部门概况
4
一、主要职能 滨州市城市管理行政执法局是市政府组成部门,主要职责包括:贯彻 执行国家和省有关城市管理方面的方针、政策和法律、法规,拟订全市城市 管理工作的规范性文件并组织实施;
行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准 的建筑物或者设施;
行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处 罚权;
行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;
行使环境保 护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染的 行政处罚权;
对未采取密闭措施或者其他防护措施,运输、装卸或者贮存散 发有毒有害气体或者粉末物质行为的行政处罚权;
对未采取防燃、 防尘措施, 在人口集中地区存放煤炭、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的行为的行政处 罚权;
对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内,焚烧产生有毒 有害烟尘、恶臭气体物质的行为的行政处罚权;
对在人口集中地区、交通干 线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、 落叶等产生烟尘污染 物质的行为的行政处罚权;
对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天 烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权;
对向城市水体排放、 倾倒工业废渣、 城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权, 以及建筑施工对大气造成污染行 为的行政处罚权;
行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对市区道 路、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权, 对涉嫌无照经营行为查处时,可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的 工具、设备、原材料、产(商)品;
行使公安交通管理和市政管理方面的法 律、法规、规章规定的对侵占道路的行为的行政处罚权,对在道路上违章停 放车辆,驾驶员不在现场或拒绝将车辆移走的,可以锁定机动车车轮或者将 车辆拖至不妨碍交通或指定的地点;
行使食品卫生管理方面的法律、法规、 规章规定的对未取得食品卫生许可证或者伪造卫生许可证, 以及未取得健康 证明而从事街头食摊档经营行为的行政处罚权.
行使对未领取准养证私自养 犬,伪造、冒用准养证、免疫证和犬牌,不接受定期免疫注射,应当实行而 未实行拴养、圈养等行为的行政处罚权;
承担城市园林绿化、市容和环境卫
5 生、路灯及城市亮化方面的管理职责;
负责市区道路、广场等公共场所的临 时占道、设置商亭(棚、厦)、摊点、主要街道两侧建筑物临街面装修改建 的审批调整工作;
按规划定点、标准、性质负责涉及大型户外广告方面的行 政处罚工作;
负责本机关及所属单位的安全管理工作;
承办市委和市政府交 办的其他事项.
二、部门预算单位构成 滨州市城市管理行政执法局部门预算包括:局机关预算、局属事业单 位预算(包含自收自支单位).纳入滨州市城市管理行政执法局
2018 年部 门预算编制范围的单位见下表: 序号 单位名称 备注
1 滨州市城市管理行政执法局(本级)
2 滨州市园林绿化管理处
3 滨州市市容环境卫生管理处
4 滨州市路灯及城市亮化管理处
5 滨州市城市管理监察支队
6 第二部分
2018 年部门预算表 预算部门公开表
1 收支预算总表 单位:万元 收入 支出 项目2018 年预算 项目2018 年预算
一、财政拨款(补助) 12617.98
208 社会保障和就业支出 554.49 一般公共预算 10557.98
20805 行政事业单位离退休 530.75
7 政府性基金预算
2060 2080502 事业单位离退休 11.00 国有资本经营预算
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 361.86
二、财政专户管理资金
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 157.89
三、批准留用的医疗收费
20808 抚恤 4.96
四、事业收入(不含财政专户管理资金 及医疗收费)
2080801 死亡抚恤 4.96
五、事业单位经营收入
400 20899 其他社会保障和就业支出 18.78
六、其他收入 311.25
2089901 其他社会保障和就业支出 18.78
210 医疗卫生与计划生育支出 138.16
21011 行政事业单位医疗 138.16
2101101 行政单位医疗 34.53 本年收入合计13329.23
2101102 事业单位医疗 103.63
七、上级补助收入
212 城乡社区支出 12,404.51
八、附属单位上缴收入
21201 城乡社区管理事务 3,002.75
九、专用基金
2120101 行政运行 2,753.75
十、用事业基金弥补收支差额
2120104 城管执法 224.00 十
一、上年结转和结余
2120199 其他城乡社区管理事务支出 25.00
21203 城乡社区公共设施 797.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 797.00
21205 城乡社区环境卫生 6,279.00
2120501 城乡社区环境卫生 6,279.00
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 265.76
2120901 城市公共设施 265.76
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 2,060.00
2121301 城市公共设施 953.00
2121302 城市环境卫生 755.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 352.00
213 农林水支出 2.00
21307 农村综合改革 2.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2.00
221 住房保障支出 230.07
22102 住房改革支出 230.07
2210201 住房公积金 230.07 收入总计13329.23 支出总计13329.23
8 预算部门公开表
2 2018 年滨州市收入预算总表 编制部门: 行政执法 单位:万元 科目编码 单位编 码 单位和科目 名称 总计 财政拨款(补助) 财政专户管理资金批准留用的医疗收费事业 收入 (不 含财 政专 户管 理资 金及 医疗 收费) 事业单位 经营收入 其他收 入上级补助收入附属单位上缴收入专用基金用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结转 类款项合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本经营预算合计 13,329.23 12,617.98 10,557.98 2,060.00
400 311.25
015 [015]城市 建设资金管 理科 13,329.23 12,617.98 10,557.98 2,060.00
400 311.25
225 行政执法 13,329.23 12,617.98 10,557.98 2,060.00
400 311.25
225001 滨州市 城市管理行 政执法局 1,600.50 1,600.50 845.50 755.00
208 社会 保障和就业 支出 71.35 71.35 71.35
208 05 行 政事业单位 离退休 70.84 70.84 70.84
9 208
05 05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出50.60 50.60 50.60
208 05
06 机关事业单 位职业年金 缴费支出 20.24 20.24 20.24
208 99 其 他社会保障 和就业支出 0.51 0.51 0.51
208 99
01 其他社会保 障和就业支 出0.51 0.51 0.51
210 医疗 卫生与计划 生育支出 17.71 17.71 17.71
210 11 行 政事业单位 医疗 17.71 17.71 17.71
210 11
01 行政单位医 疗17.71 17.71 17.71
212 城乡 社区支出 1,479.73 1,479.73 724.73 755.00
212 01 城 乡社区管理 事务 680.73 680.73 680.73 466.73 466.73 466.73
10 212
01 01 行政运行
212 01
04 城管执法 214.00 214.00 214.00
212 03 城 乡社区公共 设施 20.00 20.00 20.00
212 03
99 其他城乡社 区公共设施 支出 20.00 20.00 20.00
212 05 城 乡社区环境 卫生 24.00 24.00 24.00
212 05
01 城乡社区环 境卫生 24.00 24.00 24.00
212 13 城 市基础设施 配套费及对 应专项债务 收入安排的 支出 755.00 755.00 755.00
212 13
02 城市环境卫 生755.00 755.00 755.00
213 农林 水支出 2.00 2.00 2.00
213 07 农 村综合改革 2.00 2.00 2.00
213 07
05 对村民委员 2.00 2.00 2.00
11 会和村党支 部的补助
221 住房 保障支出 29.71 29.71 29.71
221 02 住 房改革支出 29.71 29.71 29.71
221 02
01 住房公积金 29.71 29.71 29.71
225002 滨州市 园林绿化管 理处 4,022.21 3,922.21 3,922.21
100 208 社会 保障和就业 支出 158.93 158.93 158.93
208 05 行 政事业单位 离退休 149.59 149.59 149.59
208 05
02 事业单位离 退休 5.50 5.50 5.50
208 05
05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出102.92 102.92 102.92
208 05
06 机关事业单 位职业年金 缴费支出 41.17 41.17 41.17
208 08 抚恤3.16 3.16 3.16
12 208
08 01 死亡抚恤 3.16 3.16 3.16
208 99 其 他社会保障 和就业支出 6.18 6.18 6.18
208 99
01 其他社会保 障和就业支 出6.18 6.18 6.18
210 医疗 卫生与计划 生育支出 36.02 36.02 36.02
210 11 行 政事业单位 医疗 36.02 36.02 36.02
210 11
02 事业单位医 疗36.02 36.02 36.02
212 城乡 社区支出 3,768.11 3,668.11 3,668.11
100 212
01 城 乡社区管理 事务 741.11 741.11 741.11
212 01
01 行政运行 741.11 741.11 741.11
212 05 城 乡社区环境 卫生 3,027.00 2,927.00 2,927.00
100 212
05 01 城乡社区环 境卫生 3,027.00 2,927.00 2,927.00
100 13
221 住房 保障支出 59.15 59.15 59.15
221 02 住 房改革支出 59.15 59.15 59.15
221 02
01 住房公积金 59.15 59.15 59.15
225003 滨州市 市容环境卫 生管理处 4,572.08 4,272.08 4,272.08
300 208 社会 保障和就业 支出 206.37 206.37 206.37
208 05 行 政事业单位 离退休 196.38 196.38 196.38
208 05
02 事业单位离 退休 5.50 5.50 5.50
208 05
05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出136.34 136.34 136.34
208 05
06 机关事业单 位职业年金 缴费支出 54.54 54.54 54.54
208 08 抚恤1.80 1.80 1.80
208 08
01 死亡抚恤 1.80 1.80 1.80
14 208
99 其 他社会保障 和就业支出 8.19 8.19 8.19
208 99
01 其他社会保 障和就业支 出8.19 8.19 8.19
210 医疗 卫生与计划 生育支出 47.72 47.72 47.72
210 11 行 政事业单位 医疗 47.72 47.72 47.72
210 11
02 事业单位医 疗47.72 47.72 47.72
212 城乡 社区支出 4,238.06 3,938.06 3,938.06
300 212
01 城 乡社区管理 事务 1,010.06 1,010.06 1,010.06
212 01
01 行政运行 1,010.06 1,010.06 1,010.06
212 05 城 乡社区环境 卫生 3,228.00 2,928.00 2,928.00
300 212
05 01 城乡社区环 境卫生 3,228.00 2,928.00 2,928.00
300 221 住房 保障支出 79.93 79.93 79.93
15 221
02 住 房改革支出 79.93 79.93 79.93
221 02
01 住房公积金 79.93 79.93 79.93
225006 滨州市 路灯管理处 2,393.25 2,082.00 777.00 1,305.00 311.25
208 社会 保障和就业 支出 15.12 15.12
208 05 行 政事业单位 离退休 13.14 13.14
208 05
06 机关事业单 位职业年金 缴费支出 13.14 13.14
208 99 其 他社会保障 和就业支出 1.98 1.98
208 99
01 其他社会保 障和就业支 出1.98 1.98
210 医疗 卫生与计划 生育支出 11.50 11.50
210 11 行 政事业单位 医疗 11.50 11.50
210 11
02 事业单位医 11.50 11.50
16 疗212 城乡 社区支出 2,347.76 2,082.00 777.00 1,305.00 265.76
212 03 城 乡社区公共 设施 777.00 777.00 777.00
212 03
99 其他城乡社 区公共设施 支出 777.00 777.00 777.00
212 09 城 市公用事业 附加及对应 专项债务收 入安排的支 出265.76 265.76
212 09
01 城市公共设 施265.76 265.76
212 13 城 市基础设施 配套费及对 应专项债务 收入安排的 支出 1,305.00 1,305.00 1,305.00
212 13
01 城市公共设 施953.00 953.00 953.00 212........