编辑: 阿拉蕾 2022-10-30
1 西宁市旅游局部门

2019 年部门预算

2 目录第一部分 西宁市旅游局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 西宁市旅游局

2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 三公 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表 第三部分西宁市旅游局

2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 西宁市旅游局部门概况

一、主要职能

(一)组织实施旅游行业的法律、法规、规章和政策.

起草 全市旅游行业法规、规章草案,并监督实施.

(二)拟订全市旅游业发展的中长期计划,并组织实施.

(三)拟订旅游市场的开发规划,负责旅游整体形象的对外 宣传和重大推广活动,指导、扶持重点旅游产品的开发,策划、 宣传精品旅游景点和黄金旅游线路.

(四)组织旅游资源的普查、评估、开发和相关保护工作, 指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的开发,引导休闲度 假,监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布,协调和 指导假日旅游和红色旅游工作.

(五)承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维 护旅游消费者和经营者合法权益的责任, 规范旅游企业及从业人 员的经营和服务行为.监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游 产品等方面标准的执行情况;

负责旅游安全的综合协调和监督管 理,指导旅游应急救援工作.

(六)按照权限评定、复核、推荐旅游安全的综合协调和监 督管理,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设.

(七) 拟订并实施旅游人才规划, 指导、 实施旅游培训工作,

4 执行旅游从业人员的职业资格标准和等级标准, 承担旅游信息化 的相关工作.

(八)进一步加强国内旅游、出入境旅游的市场开发和旅游 跨区域合作职责;

建立健全旅游综合协调和应急救援机制,完善 旅游市场投诉和旅游安全保障机制职责;

加强旅行社质量等级评 定职责.

(九)承办市政府交办的其他事项.

二、部门预算单位构成 本部门主管市本级预算单位

1 个为行政单位.纳入

2019 年 部门预算编制范围的单位为西宁市旅游局本级.

5 第二部分 西宁市旅游局

2019 年部门预算表 部门公开表

1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入支出项目2019 年预 算数 项目(按功能分类) 合计一般公 共预算 政府 性基 金预 算

一、一般公共预算拨款 503.76 一.一般公共服务支出

(一)经费拨款收入 503.76 二.外交支出

(二)专项收入 三.国防支出

(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出

(四)罚没收入 五.教育支出

(五)国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出

(六)其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 412.62

二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 58.64 九.住房保障支出 32.5 本年收入合计 503.76 本年支出合计 503.76

6 部门公开表

2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目编码及名称 2019年预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 503.76 503.76 207文化旅游体育与传媒支出 412.62 412.62 20701文化和旅游 412.62 412.62 2070101行政运行 412.62 412.62 208社会保障和就业支出 58.64 58.64 20805行政事业单位离退休 58.64 58.64 2080501归口管理的行政单位离退休 0.67 0.67 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.62 45.62 2080599其他行政事业单位离退休支出 12.35 12.35 221住房保障支出 32.5 32.5 22102住房改革支出 32.5 32.5 2210201住房公积金 32.5 32.5 部门公开表

3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 2019年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 503.76 455.43 48.33

301 工资福利支出 442.42 442.42

30101 基本工资 111.6 111.6

30102 津贴补贴 142.27 142.27

30103 奖金 73.05 73.05

30107 绩效工资 14.65 14.65

30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 45.62 45.62

30113 住房公积金 32.5 32.5

30199 其他工资福利支出 22.73 22.73

302 商品和服务支出 48.33 48.33

30201 办公费 2.67 2.67

30202 印刷费 0.42 0.42

30205 水费 0.3 0.3

7 部门公开表

3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 2019年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 503.76 455.43 48.33

30206 电费 0.7 0.7

30207 邮电费 4.2 4.2

30208 取暖费

3 3

30211 差旅费 6.38 6.38

30213 维修(护)费0.75 0.75

30215 会议费

3 3

30216 培训费 1.15 1.15

30217 公务接待费 1.58 1.58

30228 工会经费 5.08 5.08

30229 福利费 0.08 0.08

30231 公务用车运行维护费 2.84 2.84

30239 其他交通费用 16.03 16.03

30299 其他商品和服务支出 0.15 0.15

303 对个人和家庭的补助 13.01 13.01

30302 退休费 12.35 12.35

30305 生活补助 0.6 0.6

30309 奖励金 0.04 0.04

30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 0.02 部门公开表

4 一般公共预算 三公 经费支出表 单位:万元 年度合计因公出国 (境) 费公务接待费 公务用车购置及运行费 合计公务用车购置费 公务用车运行费 本年预算数

6 2

4 4

8 部门公开表

5 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目编码及名称 2019年预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 部门公开表

6 部门收支总表 单位:万元 收入支出项目2019年预算数 项目(按功能分类)

2019 年预算数 一.一般公共预算拨款收入 503.76 一.一般公共服务支出

(一)经费拨款收入 503.76 二.外交支出

(二)专项收入 三.国防支出

(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出

(四)罚没收入 五.教育支出

(五)国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出

(六)其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 412.62 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 58.64 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 四.事业收入 十.节能环保支出 其中:教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 二十一.住房保障支出 32.5 本年收入合计 503.76 本年支出合计 503.76 八.用事业基金弥补收支差额 二十八.结转下年 九.上年结余 财政拨款结余资金 政府性基金结余资金 其他来源收入上年结余资金 收入总计 503.76 支出总计 503.76

9 部门公开表

7 部门收入总表 单位:万元 单位 名称 功能科 目编码 及名称 资金来源 总计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入上级补助收入事业收入 事业单 位经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收入用事 业基 金弥 补的 收支 差额 金额其中教育收费合计 503.76 503.76 西宁 市旅 游局 503.76 503.76

2070101 行政运行 412.62 412.62

2080501 归口管理 的行政单 位离退休 0.67 0.67

2080505 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 45.62 45.62

2080599 其他行政 事业单位 离退休支 出12.35 12.35

2210201 住房公积 金32.5 32.5

10 部门公开表

9 部门项目支出表 单位:万元 单位名 称 功能 科目 编码 及名 称 资金来源 总计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 上级 补助 收入 事业收入 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 金额 其中: 教育 收费 合计 部门公开表

8 部门支出总表 单位:万元 单位名称 功能科 目编码 及名称 总计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 其他支 出 合计 503.76 503.76 西宁市旅游局 503.76 503.76

2070101 行政运行 ........

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