编辑: hys520855 | 2015-09-05 |
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, 收入总计 ,
2308502 ,
2268136 ,
2273524 ,
2367916 , 104.151792547605 , 2.57370363984957 ,,
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表2 , 2014年枣庄市一般公共预算支出决算表 ,,
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, ,,
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, 单位:万元 ,,
功能支出项目 , 2013年决算数 , 2014年预算数 , 2014年调整预算数 , 2014年决算数 ,,
, 备注 ,,
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金额 , 占调整预算% , 相同口径比上年增长% ,
一、一般公共服务 ,
272303 ,
269000 ,
250281 ,
224888 , 89.8542038748447 , -17.4125881830167 , 压减一般性支出及计划生育科目调整到医疗卫生
二、国防 ,
5146 ,
2843 ,
2843 ,
4537 , 159.584945480127 , 24.40001953125 , 剔除上年一次性人防工程因素,同比增长24.4%
三、公共安全 ,
114381 ,
111523 ,
116577 ,
122315 , 104.922068675639 , 6.93646672087147 ,
四、教育 ,
383663 ,
386336 ,
381483 ,
404153 , 105.942597704223 , 5.34062445427368 , 上年创建教育示范县以及教育占比考核一次性投入因素较大
五、科学技术 ,
17793 ,
20268 ,
18615 ,
18973 , 101.923180230997 , 6.63182150283819 ,
六、文化体育与传媒 ,
64481 ,
53751 ,
51474 ,
57073 , 110.877336130862 , 22.80001953125 , 剔除上年一次性债券资金追加1.8亿元因素,同比增长22.8%
七、社会保障和就业 ,
224659 ,
241677 ,
238166 ,
240659 , 101.046748906225 , 7.12190475342631 ,
八、医疗卫生 ,
163793 ,
179929 ,
195219 ,
219675 , 112.527469150032 , 34.1174531268125 , 城乡居民医保及基本公共卫生标准提高;
新城医院建设资金安排增加;
计划生育事务科目由一般公共服务调到医疗卫生
九、节能环保 ,
51287 ,
57193 ,
56333 ,
62833 , 111.538529813786 , 22.5125275410923 ,
十、城乡社区事务 ,
124768 ,
120651 ,
121932 ,
144052 , 118.141259062428 , 15.4558861246473 , 十
一、农林水事务 ,
197955 ,
222028 ,
221614 ,
227598 , 102.700190421183 , 14.9746154429037 , 十
二、交通运输 ,
68556 ,
68559 ,
69315 ,
86830 , 125.2687008584 , 26.6555808390221 , 省专款增加9441万元 十
三、资源勘探电力信息等事务 ,
253417 ,
165020 ,
188372 ,
237196 , 125.918926379717 , -6.40091233026987 , 省专款减少1696万元 十
四、商业服务业等事务 ,
17353 ,
17634 ,
16721 ,
16680 , 99.7547993541056 , 1.90000122070312 , 省专款减少946万元 十
五、金融监管等事务支出 ,
1343 ,
1268 ,
1246 ,
1553 , 124.638844301766 , 15.6366344005957 , 十
六、国土资源气象等事务 ,
45862 ,
43157 ,
36894 ,
40035 , 108.513579443812 , 23.30001953125 , 省专款减少16533万元,同比增长23.3% 十
七、住房保障支出 ,
55680 ,
47069 ,
48262 ,
47475 , 98.3693174754465 , 4.9 , 部分棚户区改造资金10921万元改列省级支出,同比增长4.9% ,,
十
八、粮油物资储备事务 ,
2901 ,
3697 ,
4007 ,
4861 , 121.312702770152 , 67.5629093416063 , 省专款增加817万元 十
九、预备费 ,,
38660 ,
28660 ,,
,,
二
十、国债还本付息支出 ,
5879 ,
7134 ,
7180 ,
7452 , 103.788300835655 , 26.756251063106 , 二十
一、其他支出 ,
6758 ,
17253 ,
16656 ,
3232 , 19.40441882805 , -52.1751997632436 , 年初预留支出调整到相应科目 ,,
,,
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, 本年支出合计 ,
2077978 ,
2074650 ,
2071850 ,
2172070 , 104.837222771919 , 4.52805563870262 , ,,