编辑: hys520855 2015-09-05

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,,

,,

, 收入总计 ,

2308502 ,

2268136 ,

2273524 ,

2367916 , 104.151792547605 , 2.57370363984957 ,,

,,

,,

表2 , 2014年枣庄市一般公共预算支出决算表 ,,

,,

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, ,,

,,

, 单位:万元 ,,

功能支出项目 , 2013年决算数 , 2014年预算数 , 2014年调整预算数 , 2014年决算数 ,,

, 备注 ,,

,,

金额 , 占调整预算% , 相同口径比上年增长% ,

一、一般公共服务 ,

272303 ,

269000 ,

250281 ,

224888 , 89.8542038748447 , -17.4125881830167 , 压减一般性支出及计划生育科目调整到医疗卫生

二、国防 ,

5146 ,

2843 ,

2843 ,

4537 , 159.584945480127 , 24.40001953125 , 剔除上年一次性人防工程因素,同比增长24.4%

三、公共安全 ,

114381 ,

111523 ,

116577 ,

122315 , 104.922068675639 , 6.93646672087147 ,

四、教育 ,

383663 ,

386336 ,

381483 ,

404153 , 105.942597704223 , 5.34062445427368 , 上年创建教育示范县以及教育占比考核一次性投入因素较大

五、科学技术 ,

17793 ,

20268 ,

18615 ,

18973 , 101.923180230997 , 6.63182150283819 ,

六、文化体育与传媒 ,

64481 ,

53751 ,

51474 ,

57073 , 110.877336130862 , 22.80001953125 , 剔除上年一次性债券资金追加1.8亿元因素,同比增长22.8%

七、社会保障和就业 ,

224659 ,

241677 ,

238166 ,

240659 , 101.046748906225 , 7.12190475342631 ,

八、医疗卫生 ,

163793 ,

179929 ,

195219 ,

219675 , 112.527469150032 , 34.1174531268125 , 城乡居民医保及基本公共卫生标准提高;

新城医院建设资金安排增加;

计划生育事务科目由一般公共服务调到医疗卫生

九、节能环保 ,

51287 ,

57193 ,

56333 ,

62833 , 111.538529813786 , 22.5125275410923 ,

十、城乡社区事务 ,

124768 ,

120651 ,

121932 ,

144052 , 118.141259062428 , 15.4558861246473 , 十

一、农林水事务 ,

197955 ,

222028 ,

221614 ,

227598 , 102.700190421183 , 14.9746154429037 , 十

二、交通运输 ,

68556 ,

68559 ,

69315 ,

86830 , 125.2687008584 , 26.6555808390221 , 省专款增加9441万元 十

三、资源勘探电力信息等事务 ,

253417 ,

165020 ,

188372 ,

237196 , 125.918926379717 , -6.40091233026987 , 省专款减少1696万元 十

四、商业服务业等事务 ,

17353 ,

17634 ,

16721 ,

16680 , 99.7547993541056 , 1.90000122070312 , 省专款减少946万元 十

五、金融监管等事务支出 ,

1343 ,

1268 ,

1246 ,

1553 , 124.638844301766 , 15.6366344005957 , 十

六、国土资源气象等事务 ,

45862 ,

43157 ,

36894 ,

40035 , 108.513579443812 , 23.30001953125 , 省专款减少16533万元,同比增长23.3% 十

七、住房保障支出 ,

55680 ,

47069 ,

48262 ,

47475 , 98.3693174754465 , 4.9 , 部分棚户区改造资金10921万元改列省级支出,同比增长4.9% ,,

八、粮油物资储备事务 ,

2901 ,

3697 ,

4007 ,

4861 , 121.312702770152 , 67.5629093416063 , 省专款增加817万元 十

九、预备费 ,,

38660 ,

28660 ,,

,,

十、国债还本付息支出 ,

5879 ,

7134 ,

7180 ,

7452 , 103.788300835655 , 26.756251063106 , 二十

一、其他支出 ,

6758 ,

17253 ,

16656 ,

3232 , 19.40441882805 , -52.1751997632436 , 年初预留支出调整到相应科目 ,,

,,

,,

, 本年支出合计 ,

2077978 ,

2074650 ,

2071850 ,

2172070 , 104.837222771919 , 4.52805563870262 , ,,

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