编辑: 芳甲窍交 2015-09-19

20 万元,主要用于部门招商引资方面的支出.

3、政府性基金预算收入支出预算情况 本单位无政府性基金预算收入,相应的也无政府性基金 预算支出.

4、财政拨款安排的基本支出情况 通过财政拨款安排的基本支出预算 105.7 万元,其中: 人员经费 75.2 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖 金派遣人员工资、季度考核奖、年度考核奖、精神文明单位 奖金、住房公积金、采暖补贴、其他队个人和家庭的补助支 出等. 日常公用经费 10.5 万元, 主要用于办公费 2.33 万元, 印 刷费

2 万元,邮电费 0.4 万元,差旅费 0.1 万元,会议费 0.1 万元,培训费 0.1 万元,公务接待费 0.2 万元,工会经费 0.92 万元,其他交通费 1.5 万元,其他对个人和家庭的补助支出

0 万元,办公设备购置 2.85 万元.

5、政府采购情况

2019 年预算政府采购支出 2.85 万元, 其中: 办公设备购 置预算 2.85 万元.

三、"三公"经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算

0 万元,和去年持平.包括单 位工作人员公务出 国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出.

2、公务接待费预算 4.7 万元,含招商接待 4.5 万元. 公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出. 综上所述,2019 年"三公"经费预算增减变化的主要原因 是:一是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各 项要求,严格执行八项规定,把严控"三公"经费作为一项重 要工作, 采取有力措施, 降低行政运行成本;

二是公车改革,

2019 年预算中不在列支公务用车购置及运行维护费.

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