编辑: xwl西瓜xym 2016-02-22

139 万元,主要根据信息化建设和系统安全的需要,购买信息安全服务和 电子护照运维服务等. 5. 严控类项目

397 万元,主要用于开展内外宾接待. 6. 预算准备金

88 万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支. 7. 其他项目555万元, 主要用于APEC商务旅行卡代办服务、 深港创新圈直通巴士专款、 高级翻译员额工资等. 第四部分 政府采购预算情况 市外事办政府采购项目纳入

2019 年部门预算共计 1,033 万元, 其中包括

2019 年当年政 府采购项目指标 1,033 万元和

2019 年待支付以前年度政府采购项目指标

0 万元. 第五部分 三公 经费财政拨款预算情况

一、 三公 经费的单位范围 市外事办因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括 办本级.

二、 三公 经费财政拨款预算情况说明

2019 年 三公 经费财政拨款预算

432 万元,与2018 年持平. 1.因公出国(境)费用.2019 年预算数

0 万元.为进一步规范因公出国(境)经费管 理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划 动态调配使用,因此各单位

2019 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计 划据实调配. ⒉公务接待费.2019 年预算数

400 万元,与2018 年持平,主要是用于各类外事接待及 相关国内公务接待.其中外宾接待费

393 万,国内公务接待

7 万元. 3.公务用车购置和运行维护费.2019 年预算数

32 万元,其中:公务用车购置费

2019 年预算数

0 万元,与2018 年持平;

公务用车运行维护费

2019 年预算数

32 万元,与2018 年预算数持平.现有车辆

12 辆,其中

7 辆赴港澳公务车.车辆运行维护费主要用于车辆维 修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支. 第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市外事办实施部门预算绩效管理的单位范围包括办本级.

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年市外事办共

7 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见 附表) .相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年

3 月底前开展预算绩效自评 或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案.财政部门结合实际情况,选取部分项目或单 位实施重点绩效评价. 第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金.

二、其他收入:指除上述 一般公共预算拨款收入 、 事业收入 、 事业单位经营 收入 等以外的收入.主要是按规定动用的存款利息收入等.

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出.

四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出.

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基 本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等) .

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.

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