编辑: wtshxd | 2017-04-13 |
2015 年半年度报告摘要
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13 研发支出 43,993,474.00 37,627,777.59 16.92 营业收入变动原因说明:主要系本期光伏产品收入增加所致 营业成本变动原因说明:主要系本期光伏产品收入增加所致 销售费用变动原因说明:主要系本期智能电网市场成熟所致 管理费用变动原因说明:主要系业务增加,投入增加所致 财务费用变动原因说明:主要系本期支付银行借款利息所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买原材料增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期对外投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期非公开发行股票所致 研发支出变动原因说明:主要系本期增加研发投入所致
2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本期利润增加光伏电站发电的利润,为总利润贡献了 19.69%. (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 截至本报告披露日,公司首次公开发行募集资金所投资的项目已全部完工并达到了招股说明 书的预计目标.
2015 年5月,经中国证券监督管理委员会核准,并经上海证券交易所同意,公司向
5 名特定 对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 51,428,571 股,募集资金净额为人民币 1,760,448,556.73 元.报告期内,已累计使用募集资金总额 74,820.55 万元.
2015 年8月11 日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司的议案》,拟以不低于 31.16 元/股的价格,向特定对象非公开发行股票的数量合计不超 过9,000 万股(含9,000 万股),募集资金总额不超过 280,000 万元,用于建设 300MW 分布式光 伏发电项目及智慧分布式能源管理核心技术研发项目.该议案尚需经股东大会审议. (3) 经营计划进展说明 报告期内,面对严峻的市场形势,公司紧紧围绕年初制定的战略目标,不断强化执行力度和 责任考核,抓好各项措施的落实,在智能、节能、新能源三大领域取得了又好又快发展,圆满完 成了上半年各项经营目标.
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 电工仪表行业 727,692,988.52 469,352,641.73 35.50 7.64 12.95 减少 3.03 个 百分点 LED 行业 78,480,263.89 61,836,031.58 21.21 5.59 28.69 减少 14.14 个百分点 光伏行业 333,336,136.90 220,849,553.13 33.75 311.11 224.28 增加 17.74 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 江苏林洋电子股份有限公司
2015 年半年度报告摘要
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13 电子式电能表 638,700,709.54 417,108,949.41 34.69 13.36 15.91 减少 1.44 个 百分点 用电信息管理系 统及终端 80,191,443.02 45,588,375.35 43.15 -20.42 -4.44 减少 9.51 个 百分点 LED 系列产品 78,480,263.89 61,836,031.58 21.21 5.59 28.69 减少 14.14 个百分点 光伏系列产品 333,336,136.90 220,849,553.13 33.75 311.11 224.28 增加 17.74 个百分点 其他产品 8,800,835.96 6,655,316.97 24.38 -25.52 -16.57 减少 8.11 个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明: 本期光伏行业营业收入增长比上年同期增幅较大,主要是光伏电站并网发电电费收入和销售光伏 产品增加导致.