编辑: Mckel0ve | 2017-05-11 |
四、资源勘探信息等支出 8245.05 5912.42 4148.90 1763.52 2332.63 工业和信息产业监管 7308.09 5307.46 3673.86 1633.60 2000.63 行政运行 4138.60 4138.60 2704.95 1433.65 一般行政管理事务 920.60 920.60 机关服务 332.82 113.82 97.54 16.28 219.00 无线电监管 717.03 717.03 其他工业和信息产业监 管支出 1199.04 1055.04 871.37 183.67 144.00 支持中小企业发展和管理 支出 936.96 604.96 475.04 129.92
332 其他支持中小企业发展 和管理支出 936.96 604.96 475.04 129.92
332
五、住房保障支出 507.61 507.61 507.61 住房改革支出 507.61 507.61 507.61 住房公积金 507.61 507.61 507.61 合计 9785.96 7253.33 5489.81 1763.52 2532.63 ―13― 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 单位:万元 经济分类科目 总计 基本支出 项目 支出 合计 人员经费 公用经费
一、工资福利支出 3485.84 3485.84 3485.84 基本工资 1240.96 1240.96 1240.96 津贴补贴 790.08 790.08 790.08 奖金 101.46 101.46 101.46 机关事业单位基本养老保险 缴费 421.56 421.56 421.56 职工基本医疗保险缴费 147.54 147.54 147.54 公务员医疗补助缴费 217.30 217.30 217.30 其他社会保障缴费 46.38 46.38 46.38 住房公积金 367.64 367.64 367.64 医疗费 45.12 45.12 45.12 其他工资福利支出 51.40 51.40 51.40
二、商品和服务支出 2494.49 1373.89 1373.89 1120.60 ―14― 办公费 164.16 164.16 164.16 印刷费 41.24 41.24 41.24 手续费 3.00 3.00 3.00 水费 10.47 10.47 10.47 电费 51.95 51.95 51.95 邮电费 25.80 25.80 25.80 取暖费 56.57 56.57 56.57 物业管理费 9.49 9.49 9.49 差旅费 279.75 279.75 279.75 租赁费 5.00 5.00 5.00 工会经费 42.16 42.16 42.16 福利费 142.27 142.27 142.27 其他交通费 246.45 246.45 246.45 会议费 31.81 31.81 31.81 培训费 31.62 31.62 31.62 咨询费 0.50 0.50 0.50 劳务费 10.50 10.50 10.50 公务接待费 9.19 9.19 9.19 公务用车运行维护费 84.40 84.40 84.40 维修(护)费20.00 20.00 20.00 ―15― 其他商品和服务支出 1228.16 107.56 107.56 1120.60
三、资本性支出 59.76 59.76 59.76 其他资本性支出 59.76 59.76 59.76
四、对事业单位经常性补助 3423.47 2011.44 1693.81 317.63 1412.03 工资福利支出 1693.81 1693.81 1693.81 商品和服务支出 1729.66 317.63 317.63 1412.03
五、对事业单位资本性补助 12.24 12.24 12.24 资本性支出 12.24 12.24 12.24
五、对个人和家庭补助 310.16 310.16 310.16 离休费 239.67 239.67 239.67 退休费 41.69 41.69 41.69 其他对个人和家庭的补助 28.80 28.80 28.80 ―16― 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位:万元 项目2019 年预算数 合计100.01
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费 12.31
3、公务用车费 87.70 其中:(1)公务用车运行维护费 87.70 (2)公务用车购置 说明:
1、
2019 年预算数 的单位范围包括部门本级及所属
11 个预算单 位.
2、
2019 年预算数 的实有人员
853 人, 其中: 在职人员
394 人, 离退休人员
459 人. ―17― 政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位:万元 功能分类 科目名称 总计 基本支出 项目 支出 合计 人员经费 公用经费 合计 ―18― 项目支出绩效目标 (
2019 年度) 项目名称 工业经济运行及安全 预算部门及编码 吉林省工业和信息化厅
103 基层预算单位 及编码 吉林省工业和信息化厅 (本级)103001 项目属性 新增项目 延续项目 √ 项目期 长期 项目资金 (万元) 年度资金总额:234 其中:财政拨款