编辑: 棉鞋 | 2018-09-11 |
384 万元,增长 21.87%. 12.耕地占用税收入
668 万元,完成年度预算 8.17%,比上年 减收
6826 万元,下降 91.09%. 13.契税区级库收入
29873 万元, 完成年度预算任务 148.05%, 比上年增收
12279 万元,增长 69.79%. 14.非税收入完成
74537 万元,完成年度预算任务 89.18%,同 比下降 2.13%,占公共财政预算收入的比重为 33.51%(2016 年同 -
5 - 期占比 35.22%),非税比重控制在市政府的年度目标值 40%以内, 收入质量进一步优化.其中,专项收入
5743 万元,同比增收
609 万元,增长 11.86%;
行政性收费收入
11727 万元,同比减收
6700 万元,下降 36.36%;
罚没收入
9061 万元,同比增收
3382 万元, 增长 59.55%;
国有资源(资产)有偿使用收入
41209 万元,同比 减收
5476 万元,下降 11.73%.
(二)一般公共预算支出决算情况
2017 年,我区一般公共预算支出(可比口径,不含滨海新区、 高新区、羊角镇 10-12 月份支出,下同)累计完成
693776 万元, 可比减支
18850 万元,下降 2.65%,完成全年预算的 127.05%. 下降的主要原因:一是债券收入比上年减少
30000 万元;
二是 羊角镇划出,减少支出
6143 万元. 主要支出情况如下: 1.一般公共服务支出
66510 万元, 完成年度预算的 141.43%, 比上年
46994 万元增支
19516 万元,增长 41.53%. 2.公共安全支出
28081 万元,完成年度预算的 124.36%,增支
5290 万元,增长 23.21%,主要是加大对我区的安全支出. 3.教育支出
296476 万元,完成年度预算的 188.79%,比上 年减支
185 万元,下降 0.06%,主要是农村以及城镇免杂费补助、 危改补助以及教育创强支出. 4.科学技术支出
1463 万元,完成年度预算的 266.97%,比上 年同期增支
771 万元,增长 111.42%. -
6 - 5. 文化体育与传媒支出19490 万元,完成年度预算的317.89%,比上年同期增支
13242 万元,增长 211.94%.主要是提 高全区人均文化体育支出. 6.社会保障和就业支出
139573 万元,完成年度预算的 137.07%,比上年同期增支
42523 万元,增长 43.82%. 7.医疗卫生支出
83614 万元,完成年度预算的 198.5%,比上 年同期减支
40990 万元,下降 32.90%. 8.节能环保支出
2637 万元,完成年度预算的 34.97%,比上 年同期减支
2425 万元,下降 47.91%. 9.城乡社区支出
7965 万元,完成年度预算的 71.28%,比上 年同期减支
8702 万元,下降 52.21%. 10.农林水支出
26757 万元,完成年度预算的 31.96%,比上 年同期减支
32790 万元,下降 55.07%. 11.交通运输支出
4044 万元,完成年度预算的 46.72%,比上 年同期减支
8195 万元,下降 66.96%. 12.资源勘探信息等支出
401 万元, 完成年度预算的 40.14%, 同比减支
275 万元,下降 40.68%,主要是由于省财厅收回年初提 前下达的产业园扩能增效扶持资金. 13.商业服务业等支出
561 万元,完成年度预算的 14.77%, 同比减支
7482 万元,下降 93.02%. 14.金融监管支出
28 万元,同比减支
42 万元. 15.国土海洋气象等支出
1124 万元, 完成年度预算的 14.79%, -
7 - 同比增支
1012 万元,下降 47.37%. 16.住房保障支出
11382 万元,完成年度预算的 132.69%,比 上年同期增支
3907 万元,增长 52.26%. 17.粮油物资储备支出
94 万元,完成年度预算的 2.91%,比 上年同期减支
3507 万元,下降 97.39%. 18.地方政府债券付息支出
3573 万元. 19.地方政府债券发行费支出