编辑: 飞鸟 | 2018-10-09 |
2015 年财政决算情况报告 如下:
2015 年,面对错综复杂的国内外环境,市政府与各级财政部 门坚决贯彻中央、省、市各项决策部署,认真落实市十四届人大 五次会议有关决议及预算审查委员会审查意见,主动适应经济发 展新常态,坚持稳中求进工作总基调,积极作为、精准发力,面 对经济下行压力,综合运用财政资金和政策手段,有力支持经济 和社会事业发展.全年财政收支运行情况良好,民生持续改善, 社会大局总体稳定.
一、2015 年全市财政收支预算完成情况
(一)一般公共预算完成情况. -
2 - 1.一般公共预算收入.2015 年全市一般公共预算收入 287.5 亿元,按可比口径(下同)增长 11.5%.税收和非税收入占一般公 共预算收入比重分别为 68.8%和31.2%, 其中税收收入 197.9 亿元, 增长 7.2%,非税收入 89.6 亿元,增长 22.3%. 2. 一般公共预算支出.
2015 年我市大力落实盘活财政存量资 金政策,将收回财政资金统筹用于稳增长、调结构、促发展、惠 民生等经济社会发展重点项目,推进各项社会事业建设.2015 年 全市一般公共预算支出 355.4 亿元,同比增长 33.8%,其中含结转 至2015 年的教育、科技、节能环保、医疗卫生等支出 25.1 亿元. 3.上级补助收入情况.2015 年上级补助收入合计 41.9 亿元, 包括返还性收入 17.3 亿元、 一般性转移支付收入 5.1 亿元和专项转 移支付收入 19.5 亿元.其中返还性收入和一般性转移支付收入按 规定依次统筹用于民生保障、政权运转以及协调发展等方面支出. 4.一般公共预算结余.2015 年全市一般公共预算收入 287.5 亿元,加上级补助收入、债券转贷收入和清理财政专户等一次性 调入资金 97.8 亿元,再加上年度结余结转收入 30.5 亿元,调入预 算稳定调节基金 2.8 亿元,合计 418.6 亿元.减一般公共预算支出 355.4 亿元, 上解上级支出及债务还本支出 32.9 亿元, 安排预算稳 定调节基金 5.4 亿元,计提预算周转金 0.3 亿元,当年累计结转结 余24.6 亿元, 全部为结转支出, 主要是
2015 年起按照新预算法关 于结余资金应当补充预算稳定调节基金的要求,净结余已全部调 -
3 - 入预算稳定调节基金. 5.市本级 三公 经费情况.根据市级部门决算汇总情况,
2015 年市级部门一般公共预算 三公 经费合计 6,561 万元,较 上年决算减少
517 万元,降幅 7.3%.其中公务接待费 1,586 万元, 因公出国(境)费909 万元,公务用车运行维护费 3,503 万元, 公 务用车购置经费
563 万元. 6. 市对镇区转移支付情况.
2015 年市对镇区转移支付资金共 163.9 亿元,其中税收及非税收入返还 128.3 亿元,一般性转移支 付10.7 亿元,中央、省、市各级专项转移支付 24.9 亿元,有效促 进城乡基本公共服务均等化和区域均衡协调发展.
(二)政府性基金预算完成情况.2015 年全市政府性基金收 入50.5 亿元,上级补助及债券转贷收入、其他调入资金等 43.1 亿元,加上年结转
31 亿元,减政府性基金支出 71.2 亿元,调出资金 (主要是执行结余超过当年收入 30%部分需统筹调入一般公共预 算等规定)23.2 亿元和债务还本支出 1.9 亿元后,结转下年 28.3 亿元.
(三)国有资本经营预算完成情况.2015 年国有资本经营收入 0.9 亿元,支出 0.8 亿元,加上年结余 0.1 亿元,累计结余 0.2 亿元.
(四)社保基金预算完成情况.2015 年社保基金收入 161.4 亿元,支出 100.4 亿元,当年结余