编辑: 紫甘兰 | 2019-01-05 |
三、科学技术支出
四、交通运输支出 142.32 142.32 本年收入合计142.32 本年支出合计142.32
三、上年结转 结转下年 收入总计142.32 支出总计142.32 ―
9 ― 部门公开表
5 表5. 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 单位编码 单位名称和科目 合计基本支出 项目支出 类款项小计工资福利 支出 对个人和家庭 的补助 日常公用支出
114101 东营市港航管理局东营港分局 142.32 33.32 9.01 0.91 23.4
109 214 交通运输支出 142.32 33.32 9.01 0.91 23.4
109 01 公路水路运输 142.32 33.32 9.01 0.91 23.4
109 01 行政运行 33.32 33.32 9.01 0.91 23.4
02 一般行政管理事务
109 109 ―
10 ― 部门公开表
6 表6.政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 单位编码 单位和科目名 称合计2017 年预算 类款项小计 基本支出 项目支出 说明:港航分局
2017 年没有使用基金预算 ―
11 ― 表7.财政拨款安排的基本支出预算表 单位:万元 科目代码 科目名称
2017 年预算 金额 其中: 一般公共预算财 政拨款安排 总计 33.32 33.32
301 工资福利支出 9.01 9.01
30101 基本工资
30102 津贴补贴
30103 奖金
30104 社会保障缴费
30107 绩效工资
30199 其他工资福利支出 9.01 9.01
302 商品和服务支出 23.4 23.4
30201 办公费 8.8 8.8
30202 印刷费
30203 咨询费
30204 手续费
30205 水费
30206 电费
30207 邮电费
30208 取暖费
30209 物业管理费
30211 差旅费
4 4
30212 因公出国(境)费用
30213 维修(护)费30214 租赁费
30215 会议费
30216 培训费
30217 公务接待费
30224 被装购置费
30226 劳务费
30228 工会经费
30231 公务用车运行维护费
7 7
30239 其他交通费用
30299 其他商品和服务支出 3.6 3.6
303 对个人和家庭的补助 0.91 0.91
30308 助学金
30309 奖励金
30311 住房公积金
30399 其他对个人和家庭的补助 0.91 0.91
310 其他资本性支出
31002 办公设备购置
31005 基础设施建设
31007 信息网络及软件购置更新 ―
12 ― 部门公开表
8 表8.政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 单位编 码 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户管 理资金 其他资金 上年结转 类款项合计 一般公共 预算 政府性基金预算
114101 东营市港航管理局东营港分 局45
45 45
214 交通运 输支出
45 45
45 01 公路水 路运输
45 45
45 02 一般行 政管理 事务
45 45
45 ―
13 ― 部门公开表
9 表9.一般公共预算 三公 经费支出表 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费
7 7 ―
14 ― 第三部分
2017 年部门预算情况和 重要事项说明 ―
15 ―
一、2017 年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2017 年收入预算为 142.32 万元, 其中: 财政拨款 142.32 万元,占100%.
2017 年支出预算为 142.32 万元, 其中: 基本支出 33.32 万元,占23.41%;
项目支出
109 万元,占76.59%.
(二)财政拨款收支情况
2017 年财政拨款收入预算为 142.32 万元,其中:一般 公共预算 142.32 万元,占100% %.
2017 年财政拨款支出预算为 142.32 万元,其中:交通 运输(类)支出 142.32 万元,占100%.
(三)一般公共预算收支情况
2017 年一般公共预算当年拨款 142.32 万元,比上年增 长(下降) %,主要是 xxxx 增加(减少).