编辑: glay 2019-07-08
关于长春市

2018 年预算执行情况和

2019 年预算草案的报告 ――2019 年1月14 日在长春市第十五届 人民代表大会第三次会议上 长春市财政局 各位代表: 受市政府委托,现将我市

2018 年预算执行情况和

2019 年预算草案提请市十五届人大三次会议审议,并请市政协委 员提出意见.

一、2018 年财政预算执行情况

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年, 是改革开放

40 周年,是实施 十三五 规划承上启下的关键一年.在市 委坚强领导下,全市各级各部门牢固树立政治意识、大局意 识、核心意识、看齐意识,以习近平新时代中国特色社会主 义思想为统领,全面落实中央和省市委各项决策部署,坚持 稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,解放思想、抢 抓机遇,团结奋进、扎实工作,推动全市经济社会平稳健康 发展.在此基础上,财政收入量质齐升、支出聚力增效、改 革稳步推进、风险有效防控,财政运行和预算执行情况总体 良好.

(一)预算收支情况 1.一般公共预算 市本级一般公共预算收入 311.5 亿元, 为预算的 102.1%, 增长 10.5%.加上地方政府债券转贷收入、转移性收入、上 年结余和调入预算稳定调节基金等,收入总计 702.9 亿元. 市本级一般公共预算支出

325 亿元,为预算的 100%,增长 4.8%.加上转移性支出、上解省支出、债务还本支出、补充 预算稳定调节基金及结转下年支出等, 支出总计 702.9 亿元. 市本级实现财政收支平衡. 汇总市本级和县(市)区预算执行情况,全市一般公共 预算收入

478 亿元,为预算的 99.3%,增长 6.2%.加上转移 性收入、地方政府债券转贷收入、上年结余收入和调入预算 稳定调节基金等,收入总计 1130.2 亿元.全市一般公共预 算支出 894.3 亿元,为预算的 99.4%,增长 2.1%.加上债务 还本支出、补充预算稳定调节基金和结转下年支出等,支出 总计 1130.2 亿元.全市实现财政收支平衡. 2.政府性基金预算 市本级政府性基金收入

270 亿元, 为调整预算的 105.3%, 增长 0.9%(其中,土地出让收入

258 亿元,为调整预算的 105%,增长 0.2%) .加上专项债务收入、上年结余收入和上 级补助收入等,收入总计 368.2 亿元.市本级政府性基金支 出307.3 亿元,为调整预算的 100%,增长 14.5%(其中,土 地出让收入支出 284.1 亿元,为调整预算的 99.2%,增长 11.8%) .加上政府债务转贷支出、政府债务还本支出和调出 资金、年终结余等,支出总计 368.2 亿元.收支相抵,预算 平衡. 汇总市本级和县(市)区预算执行情况,全市政府性基 金收入

308 亿元,为调整预算的 107.3%,增长 0.7%.加上 地方政府专项债务收入、上年结余收入、中央补助收入和调 入资金等, 收入总计 435.7 亿元. 全市政府性基金支出 374.8 亿元,为调整预算的 112.5%,增长 17.6%.加上政府债务还 本支出、调出资金、年终结余等,支出总计 435.7 亿元.收 支相抵,预算平衡. 3.国有资本经营预算 市级国有资本经营预算收入 3.1 亿元, 为预算的 668.5%, 增长 363.1%(主要是长春旭阳集团国有股一次性转让,增加 收入 2.5 亿元) .加上上年结余、中央、省级补助收入等, 收入总计 3.2 亿元.市级国有资本经营预算支出

4517 万元, 为预算的 99.9%,下降 20.2%.加上调入一般公共预算 2.7 亿元,支出总计 3.2 亿元.收支相抵,结余

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