编辑: 阿拉蕾 | 2019-07-15 |
95 -10,120 -0.73
一、公共预算收入 953,488 975,503 996,402 20,899 2.14 42,915 4.50 按照2018年最新预测的一般公共 预算收入数额
二、转移性收入 465,170 538,665 489,609 -49,056 -9.11 24,439 5.25 按照广州下达的2018年转移支付 提前预计情况 ㈠返还性收入 250,790 250,790 250,790
0 0.00
0 0.00
1、中央增值税及消费税返还收入 21,929 21,929 21,929
0 0.00
0 0.00
2、所得税基数返还收入 76,260 76,260 76,260
0 0.00
0 0.00 ⑴体制核定的2003年基数的返还 额41,437 41,437 41,437
0 0.00
0 0.00 ⑵跨地区经营、集中缴纳企业所 得税上划基数 -52 -52 -52
0 0.00
0 0.00 ⑶省实施新财政体制改革基数 34,875 34,875 34,875
0 0.00
0 0.00
3、成品油价格和税费改革税收返还 收入 3,966 3,966 3,966
0 0.00
0 0.00 ⑴替代原公路运输管理费收入返 还基数 1,427 1,427 1,427
0 0.00
0 0.00 ⑵替代原手扶拖拉机摩托车养路 费收入返还基数 2,712 2,539 2,539
0 0.00 -173 -6.38 ⑶2011成品油消费税增长性返还 (替代原手扶拖拉机摩托车养路费支出 增长性返还) - - -
0 0.00
0 0.00
4、其他税收返还收入 148,635 148,635 148,635
0 0.00
0 0.00 ⑴2000年新体制区收入基数补助 42,518 42,518 42,518
0 0.00
0 0.00 番禺区2018年财政收入预测表(年初预算) 预算科目2017年调 整预算 2017年 实绩 2018年年初预 算2018年年初预算比 2017年实绩 2018年年初预算比 2017年调整预算 备注第1页表一 单位:万元 增减额 增减% 增减额 增减% 番禺区2018年财政收入预测表(年初预算) 预算科目2017年调 整预算 2017年 实绩 2018年年初预 算2018年年初预算比 2017年实绩 2018年年初预算比 2017年调整预算 备注⑵其他定额专项拨补 2,621 2,621 2,621
0 0.00
0 0.00 ⑶06年体制上划个人所得税基数 10,824 10,824 10,824
0 0.00
0 0.00 ⑷06年体制南沙区成立划转所得 税基数 -3,070 -3,070 -3,070
0 0.00
0 0.00 (5)营改增下划基数 95,742 95,742 95,742
0 0.00
0 0.00 ㈡财力性转移支付收入 96,060 132,140 88,278 -43,862 -33.19 -7,782 -8.10
1、原体制补助收入 5,010 18,935 25,000 6,065 32.03 19,990 399.00 ⑴省税收返还(95年基数) - - -
0 0.00
0 0.00 ⑵市对区体制上划固定收入返还 基数(含契税、土地增值税及个人所 得税) 10,124 18,935 20,000 1,065 5.62 9,876 97.55 (3)共享收入奖励 - 5,000 5,000 0.00 5,000 0.00
2、一般性转移支付补助收入 - 17,098 - -17,098 -100.00
0 0.00
3、教育转移支付补助 33,140 17,841 18,932 1,091 6.12 -14,208 -42.87
4、结算补助收入 4,562 4,511 -4,511 -100.00 -4,562 -100.00
5、经费划转补助收入 10,559 10,559 11,705 1,146 10.85 1,146 10.85
6、其他财力转移性支付补助收入 42,789 63,196 32,641 -30,555 -48.35 -10,148 -23.72 ㈢专项转移支付收入(专项补助) 118,320 155,735 150,541 -5,194 -3.34 32,221 27.23
1、省返还上缴土地出让收入 - -
0 0.00
0 0.00
2、其他专项补助收入 118,320 155,735 150,541 -5,194 -3.34 32,221 27.23 第2页表一 单位:万元 增减额 增减% 增减额 增减% 番禺区2018年财政收入预测表(年初预算) 预算科目2017年调 整预算 2017年 实绩 2018年年初预 算2018年年初预算比 2017年实绩 2018年年初预算比 2017年调整预算 备注⑴专款追加 118,320 155,735 150,541 -5,194 -3.34 32,221 27.23 ⑵专项拨补 - -