编辑: 牛牛小龙人 2019-08-09
上海市嘉定区体育局

2017 年度部门决算 目录第一部分 上海市嘉定区体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 第二部分 上海市嘉定区体育局

2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决 算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市嘉定区体育局

2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市嘉定区体育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关体育工作的方针、政策和法律、法规、 规章;

结合本区实际, 研究起草实施意见, 并组织实施有关法规、 规章和政策.

(二)制定本区体育工作的发展战略和发展目标,指导和推 进体育体制改革;

编制本区体育事业的发展规划、计划并组织实 施.

(三)推进全民健身计划,指导开展群众性体育活动;

负责 实施国家体育锻炼标准, 组织指导国民体育测定和体育行业职业 技能鉴定工作;

组织和指导社会体育的开展.

(四)统筹规划本区竞技体育运动项目的设置与重点布局;

指导协调和推进业余训练工作.

(五)制定青少年业余训练规划和政策,指导、推进青少年 体育和加强体教结合工作.

(六)加强体育公共服务职责,监督管理公共体育设施,推 动全民健身.

二、部门决算单位构成 从预算单位构成看,上海市嘉定区体育局部门决算包括:上 海市嘉定区体育局本级决算、下属行政事业单位决算. 纳入上海市嘉定区体育局

2017 年度部门决算编制范围的单 位包括: 序号 单位名称 备注

1 上海市嘉定区体育局(本级)

2 嘉定体育场

3 上海市嘉定区市民健身中心

4 上海市嘉定区体育训练中心

5 上海市嘉定区社会体育管理中心

6 7

8 第二部分 上海市嘉定区体育局

2017 年度部门决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数

一、财政拨款收入 9,033.03

一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财 政拨款 357.73

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入 588.02

七、文化体育与传媒支出 8,693.23

八、社会保障和就业支出 248.15

九、医疗卫生与计划生育支出 88.65

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 十

二、农林水支出 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支出 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、国土海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 121.70 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、其他支出 357.73 本年收入合计 9,621.05 本年支出合计 9,509.46 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 111.59 总计 9,621.05 总计 9,621.05 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类款项合计 9,621.05 9,033.03 588.02

207 文化体育与传媒支出 8,804.81 8,216.80 588.02

207 03 体育 8,804.81 8,216.80 588.02

207 03

01 行政运行 209.49 209.49

207 03

06 体育训练 662.07 652.07 10.00

207 03

07 体育场馆 4,130.69 4,122.69 8.00

207 03

08 群众体育 1,607.01 1,047.67 559.34

207 03

99 其他体育支出 2,195.55 2,184.87 10.68

208 社会保障和就业支出 248.15 248.15

208 05 行政事业单位离退休 248.15 248.15

208 05

01 归口管理的行政单位离退休 3.00 3.00

208 05

02 事业单位离退休 4.95 4.95

208 05

05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 174.88 174.88

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费 支出 65.32 65.32

210 医疗卫生与计划生育支出 88.65 88.65

210 11 医疗保障 88.65 88.65

210 11

01 行政单位医疗 8.87 8.87

210 11

02 事业单位医疗 79.79 79.79

221 住房保障支出 121.70 121.70

221 02 住房改革支出 121.70 121.70

221 02

01 住房公积金 74.09 74.09

221 02

03 购房补贴 47.61 47.61

229 其他支出 357.73 357.73

229 60 彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出 357.73 357.73

229 60

03 用于体育事业彩票公益金支 出357.73 357.73 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类款项合计 9,509.46 4,114.74 5,394.72

207 文化体育与传媒支出 8,693.23 3,656.24 5,036.99

207 03 体育 8,693.23 3,656.24 5,036.99

207 03

01 行政运行 208.35 208.35

207 03

06 体育训练 662.07 652.07 10.00

207 03

07 体育场馆 4,118.69 2,687.68 1,431.01

207 03

08 群众体育 1,519.24 1,519.24

207 03

99 其他体育支出 2,184.87 108.13 2,076.74

208 社会保障和就业支出 248.15 248.15

208 05 行政事业单位离退休 248.15 248.15

208 05

01 归口管理的行政单位离退 休3.00 3.00

208 05

02 事业单位离退休 4.95 4.95

208 05

05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 174.88 174.88

208 05

06 机关事业单位职业年金缴 费支出 65.32 65.32

210 医疗卫生与计划生育支出 88.65 88.65

210 11 医疗保障 88.65 88.65

210 11

01 行政单位医疗 8.87 8.87

210 11

02 事业单位医疗 79.79 79.79

221 住房保障支出 121.70 121.70

221 02 住房改革支出 121.70 121.70

221 02

01 住房公积金 74.09 74.09

221 02

03 购房补贴 47.61 47.61

229 其他支出 357.73 357.73

229 60 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 357.73 357.73

229 60

03 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 357.73 357.73 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 8,675.30

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款 357.73

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出 8,211.66 8,211.66

八、社会保障和就业支出 248.15 248.15

九、医疗卫生与计划生育支出 88.65 88.65

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 十

二、农林水支出 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支出 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、国土海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 121.70 121.70 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、其他支出 357.73 357.73 本年收入合计 9,033.03 本年支出合计 9,027.89 8,670.16 357.73 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 5.14 5.14 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 9,033.03 总计 9,033.03 8,675.30 357.73 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 类款项207 文化体育与传 媒支出 8,211.66 3,656.24 4,555.42

207 03 体育 8........

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