编辑: 颜大大i2 | 2019-11-25 |
决算相关公开信息的完整性、真实性、准确性,以及舆情解释等由我单位全权负责. 委托时效:长期. 公开渠道:山阴县人民政府门户网站(www.shanyin.gov.cn) 财政信息 栏目. 委托内容:2017年部门决算公开信息表. 附件:2017年部门决算公开信息表. 山阴县食品药品监督管理局 二一八年四月二十三日 附件: 山阴县食品药品监督管理局 , 2017年部门决算公开信息表 , (加盖公章有效) , 统一社会信用代码:111406217393347467 , 联系
电话:0349-7077670 部门负责人:叶青 , 财务负责人:叶青 财务会计:支惠雪 , 填表人:支惠雪 目录 第一部分部门概况 主要职责简述 预算单位构成 主要情况说明 第二部分公开信息主表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 财政拨款收支总表 按功能和性质分类一般公共预算支出表 按经济和性质分类一般公共预算支出表 政府性基金预算支出表 第三部分补充资料 主要指标变动表 政府采购情况表 项目支出绩效表 名词解释 第一部分 部门概况 部门概况简述 , (加盖公章有效)
一、部门主要职能简述 ,
1、 , 监督实施食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和规章.
2、 , 监督实施食品行政许可的实施办法.
3、 , 监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度.
4、 , 监督实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为.
5、 , 负责食品药品安全事故应急体系建设.
6、 , 负责开展食品药品安全宣传、教育培训.
7、 , 指导乡镇食品药品监督管理工作.
8、 , 承担县食品安全协调委员会日常工作.
9、 , 承办县人民政府和县食品安全协调委员会交办的其他事项.
二、部门位构成简述 , 我部门属一级预算单位,本级下设股(室、中心)3个,分别为办公室、稽查队、不良反应监测中心;
派出机构7个,分别为岱岳乡镇监管站、北周庄乡镇监管站、后所乡镇监管站、古城乡镇监管站、安荣乡镇监管站、玉井乡镇监管站、马营乡镇监管站. ,
三、决算情况说明 ,,
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(一)收入情况说明 山阴县食品药品监督管理局2017年收入523.61万元,比上年减少22.91万元,减少4.19%.其中:财政拨款资金收入523.61万元,比上年减少22.91万元,减少4.19%.
(二)支出情况说明 山阴县食品药品监督管理局2017全年支出571.54万元,比上年增加72.32万元,增加14.49%.其中:基本支出543.12万元,项目支出28.43万元,其他支出0万元.
1、基本支出543.12万元,其中:人员经费515.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;
公用经费27.68万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、租赁费、劳务费、公务用车维护费、办公设备购置费、其他费用等支出.
2、项目支出28.43万元.主要用于行政事业类项目支出.
3、其他支出0万元.
(三) 三公 经费情况说明 山阴县食品药品监督管理局2017年 三公 经费支出为3.93万元,同比上年决算减少-1.36万元,同比2017年预算减少0万.其中:公务用车运行费3.59万元、购置0万元,主要用于市内业务所需车辆燃料、维修、过路费、保险费等;
公务接待费0万元.接待0人0次、接待批次.因公出国费用0万元.团数0人数.
(四)机关运行经费情况 2017年运行经费27.68万元,主要为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等.
(五)国有资产占用情况 截至2017年12月31日,我局共有车辆2辆,包括公务用车制度改革后,行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务工作用车.
(六)其他需要说明的情况 政府采购情况.无 最点绩效评价结果等预算绩效情况.无 部门收支总表 表1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 收入 支出 项目 , 行次 , 金额 , 项目(按功能分类) , 行次 , 金额 , 项目(按性质分类) , 行次 , 金额 , 项目(按经济分类) , 行次 , 金额 栏次 , ,
1 , 栏次 , ,
2 , 栏次 ,,
3 , 栏次 ,,
4
一、财政拨款收入 ,
1 , 523.61 , 201一般公共服务支出 ,
24 ,,
一、基本支出 ,
44 , 543.12 , 301工资福利支出 ,
64 , 441.3303125 其中:一般公共预算财政拨款 ,
2 , 523.6103125 , 204公共安全支出 ,
25 ,,
人员经费 ,
45 , 515.43 , 302商品和服务支出 ,
65 , 50.3800390625 政府性基金预算财政拨款 ,
3 ,,
205教育支出 ,
26 ,,
日常公用经费 ,
46 , 27.69001953125 , 303对个人和家庭的补助 ,
66 , 74.1
二、上级补助收入 ,
4 ,,
206科学技术支出 ,
27 ,,
二、项目支出 ,
47 , 28.43 , 307债务利息及费用支出 ,
67 ,
三、事业收入 ,
5 ,,
207文化体育与传媒支出 ,
28 ,,
基本建设类项目 ,
48 ,,
309资本性支出(基本建设) ,
68 ,
四、经营收入 ,
6 ,,
208社会保障和就业支出 ,
29 ,,
行政事业类项目 ,
49 , 28.43001953125 , 310资本性支出 ,
69 , 5.7400048828125
五、附属单位上缴收入 ,
7 ,,
210医疗卫生与计划生育支出 ,
30 , 571.55 ,
三、上缴上级支出 ,
50 ,,
311对企业补助(基本建设) ,
70 ,
六、其他收入 ,
8 ,,
211节能环保支出 ,
31 ,,
四、经营支出 ,
51 ,,
312对企业补助 ,
71 , ,
9 , ― , 212城乡社区支出 ,
32 ,,
五、对附属单位补助支出 ,
52 ,,
313对社会保障基金补助 ,
72 , ,
10 , ― , 213农林水支出 ,
33 ,,
,
53 , ― , 399其他支出 ,
73 , ,
11 , ― , 214交通运输支出 ,
34 ,,
,
54 , ― ,,
74 , ― ,
12 , ― , 215资源勘探信息等支出 ,
35 ,,
,
55 , ― ,,
75 , ― ,
13 , ― , 216商业服务业等支出 ,
36 ,,
,
56 , ― ,,
76 , ― ,
14 , ― , 217金融支出 ,
37 ,,
,
57 , ― ,,
77 , ― ,
15 , ― , 220国土海洋气象等支出 ,
38 ,,
,
58 , ― ,,
78 , ― ,
16 , ― , 221住房保障支出 ,
39 ,,
,
59 , ― ,,
79 , ― ,
17 , ― , 222粮油物资储备支出 ,
40 ,,
,
60 , ― ,,
80 , ― ,
18 , ― , 229其他支出 ,
41 ,,
,
61 , ― ,,
81 , ― ,
19 , ― , 232债务付息支出 ,
42 ,,
,
62 , ― ,,
82 , ― 本年收入合计 ,
20 , 523.61 , 功能分类本年支出合计 ,
43 , 571.55 , 性质分类本年支出合计 ,
63 , 571.55 , 经济分类本年支出合计 ,
83 , 571.55 用事业基金弥补收支差额 ,
21 ,,
结余分配
84 , 年初结转和结余 ,
22 , 58.0200390625 , 年末结转和结余
85 , 10.0800048828125 总计 ,
23 , 581.63 , 总计
86 , 581.63 注:本表反映部门本年度的总收支情况. ,,
,,
, 部门收入总表 表1.1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 项目 本年收入合计 , 财政拨款收入 , 上级补助收入 , 事业收入 , 经营收入 , 附属单位上缴收入 , 其他收入 功能分类科目编码 ,,
, 科目名称 小计 类 , 款 , 项 , 栏次 ,
1 ........