编辑: 颜大大i2 2022-12-10
山阴县社会治安综合治理委员会办公室 山综治函〔2018〕2号 关于2017年部门决算相关信息公开的委托函 山阴县财政局: 按照2018年4月13日县财政局《关于批复2017年部门决算的通知》(山财字〔2018〕15号)文件要求,现将我单位2017年部门决算相关公开信息委托你单位于2018年4月28日前集中公开.

决算相关公开信息的完整性、真实性、准确性,以及舆情解释等由我单位全权负责. 委托时效:长期. 公开渠道:山阴县人民政府门户网站(www.shanyin.gov.cn) 财政信息 栏目. 委托内容:2017年部门决算公开信息表. 附件:2017年部门决算公开信息表. 山阴县社会治安综合治理委员会办公室 二一八年四月二十三日 附件: 山阴县社会治安综合治理委员会办公室 , 2017年部门决算公开信息表 , (加盖公章有效) , 统一社会信用代码:11140621012490158H , 联系

电话:0349-7026253 部门负责人:刘德义 , 财务负责人:夏生军 财务会计:武海珍 , 填表人:武海珍 目录 第一部分部门概况 主要职责简述 预算单位构成 主要情况说明 第二部分公开信息主表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 财政拨款收支总表 按功能和性质分类一般公共预算支出表 按经济和性质分类一般公共预算支出表 政府性基金预算支出表 第三部分补充资料 主要指标变动表 名词解释 第一部分 部门概况 部门概况简述 (加盖公章有效)

一、主要职责简述

二、预算单位构成 我部门除本级外,下属独立编制事业单位个,分别是,其中:独立核算.

三、决算情况说明

(一)收入情况说明 山阴县社会治安综合治理委员会办公室2017年收入61.96万元,比上年增2.41万元,增4.04%.其中:财政拨款资金收入61.96万元,比上然年增2.41万元,增4.04%.

(二)支出情况说明 山阴县社会治安综合治理委员会办公室2017全年支出64.28万元,比上年增加5.13万元,增加8.67%.其中:基本支出50.18万元,项目支出14.10万元,其他支出0万元.

1、基本支出50.18万元,其中:人员经费42.43元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、抚恤金、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费7.75万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车维护费、办公设备购置费、其他费用等支出.

2、项目支出14.10万元.主要用于行政事业类项目支出.

3、其他支出0万元.

(三) 三公 经费情况说明 山阴县社会治安综合治理委员会办公室2017年 三公 经费支出为1.00万元,同比上年决算减少0.38万元,同比2017年预算减少0万.其中:公务用车运行费1.00万元、购置0万元,主要用于市内业务所需车辆燃料、维修、过路费、保险费等;

公务接待费万元.因公出国费用0万元.

(四)机关运行经费情况 2017年运行经费7.75万元,主要为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等.

(五)国有资产占用情况 截至2017年12月31日,我局共有车辆1辆,包括公务用车制度改革后,行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务工作用车.

(六)其他需要说明的情况 政府采购情况.无 最点绩效评价结果等预算绩效情况.无 部门收支总表 表1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 收入 支出 项目 , 行次 , 金额 , 项目(按功能分类) , 行次 , 金额 , 项目(按性质分类) , 行次 , 金额 , 项目(按经济分类) , 行次 , 金额 栏次 , ,

1 , 栏次 , ,

2 , 栏次 ,,

3 , 栏次 ,,

4

一、财政拨款收入 ,

1 , 61.96 , 201一般公共服务支出 ,

24 , 59.2800390625 ,

一、基本支出 ,

44 , 50.18 , 301工资福利支出 ,

64 , 37.46001953125 其中:一般公共预算财政拨款 ,

2 , 61.9600390625 , 204公共安全支出 ,

25 ,,

人员经费 ,

45 , 42.4300390625 , 302商品和服务支出 ,

65 , 16.85 政府性基金预算财政拨款 ,

3 ,,

205教育支出 ,

26 ,,

日常公用经费 ,

46 , 7.75 , 303对个人和家庭的补助 ,

66 , 4.97000244140625

二、上级补助收入 ,

4 ,,

206科学技术支出 ,

27 ,,

二、项目支出 ,

47 , 14.1 , 307债务利息及费用支出 ,

67 ,

三、事业收入 ,

5 ,,

207文化体育与传媒支出 ,

28 ,,

基本建设类项目 ,

48 ,,

309资本性支出(基本建设) ,

68 ,

四、经营收入 ,

6 ,,

208社会保障和就业支出 ,

29 ,,

行政事业类项目 ,

49 , 14.100009765625 , 310资本性支出 ,

69 ,

5

五、附属单位上缴收入 ,

7 ,,

210医疗卫生与计划生育支出 ,

30 ,,

三、上缴上级支出 ,

50 ,,

311对企业补助(基本建设) ,

70 ,

六、其他收入 ,

8 ,,

211节能环保支出 ,

31 ,,

四、经营支出 ,

51 ,,

312对企业补助 ,

71 , ,

9 , ― , 212城乡社区支出 ,

32 ,,

五、对附属单位补助支出 ,

52 ,,

313对社会保障基金补助 ,

72 , ,

10 , ― , 213农林水支出 ,

33 ,,

,

53 , ― , 399其他支出 ,

73 , ,

11 , ― , 214交通运输支出 ,

34 ,,

,

54 , ― ,,

74 , ― ,

12 , ― , 215资源勘探信息等支出 ,

35 ,,

,

55 , ― ,,

75 , ― ,

13 , ― , 216商业服务业等支出 ,

36 ,,

,

56 , ― ,,

76 , ― ,

14 , ― , 217金融支出 ,

37 ,,

,

57 , ― ,,

77 , ― ,

15 , ― , 220国土海洋气象等支出 ,

38 ,,

,

58 , ― ,,

78 , ― ,

16 , ― , 221住房保障支出 ,

39 ,,

,

59 , ― ,,

79 , ― ,

17 , ― , 222粮油物资储备支出 ,

40 ,,

,

60 , ― ,,

80 , ― ,

18 , ― , 229其他支出 ,

41 ,

5 ,,

61 , ― ,,

81 , ― ,

19 , ― , 232债务付息支出 ,

42 ,,

,

62 , ― ,,

82 , ― 本年收入合计 ,

20 , 61.96 , 功能分类本年支出合计 ,

43 , 64.28 , 性质分类本年支出合计 ,

63 , 64.28 , 经济分类本年支出合计 ,

83 , 64.28 用事业基金弥补收支差额 ,

21 ,,

结余分配

84 , 年初结转和结余 ,

22 , 2.32 , 年末结转和结余

85 , ― 总计 ,

23 , 64.28 , 总计

86 , 64.28 注:本表反映部门本年度的总收支情况. ,,

,,

, 部门收入总表 表1.1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 项目 本年收入合计 , 财政拨款收入 , 上级补助收入 , 事业收入 , 经营收入 , 附属单位上缴收入 , 其他收入 功能分类科目编码 ,,

, 科目名称 小计 类 , 款 , 项 , 栏次 ,

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 合计 ,,

,,

61.96 , 61.96 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 2013101行政运行 ,,

,,

56.96 , 56.9600390625 ,,

,,

, 2299901其他支出 ,,

,,

5 ,

5 ,,

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, ,,

,,

0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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插入复制单元格 ,,

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0 ,,

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,,

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 部门支出总表 表1.2 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 项目 本年支出合计 , 基本支出 , 项目支出 , 上缴上级支出 , 经营支出 , 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 ,,

, 科目名称 类 , 款 , 项 , 栏次 ,

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 合计 ,,

,,

64.28 , 50.18 , 14.1 ,

0 ,

0 ,

0 2013101行政运行 ,,

,,

59.28 , 50.1800390625 , 9.1000048828125 ,,

, 2299901其他支出 ,,

,,

5 ,,

5 ,,

, ,,

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0 ,,

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, ,,

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0 ,,

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, ,,

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0 ,,

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