编辑: 颜大大i2 | 2019-12-23 |
决算相关公开信息的完整性、真实性、准确性,以及舆情解释等由我单位全权负责. 委托时效:长期. 公开渠道:山阴县人民政府门户网站(www.shanyin.gov.cn) 财政信息 栏目. 委托内容:2017年部门决算公开信息表. 附件:2017年部门决算公开信息表. 山阴县机构编制委员会办公室 二一八年四月二十三日 附件: 山阴县机构编制委员会办公室 , 2017年部门决算公开信息表 , , 统一社会信用代码:11140621746019859k , 联系
电话:0349-7025623 部门负责人:许永平 , 财务负责人:许永平 财务会计:安化仁 , 填表人:李秀红 目录 第一部分部门概况 主要职责简述 预算单位构成 主要情况说明 第二部分公开信息主表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 财政拨款收支总表 按功能和性质分类一般公共预算支出表 按经济和性质分类一般公共预算支出表 政府性基金预算支出表 第三部分补充资料 主要指标变动表 名词解释 第一部分 部门概况 部门概况简述 , (加盖公章有效)
一、部门主要职能简述 ,
1、 , 负责管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体及事业单位的机构编制工作.
2、 , 研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革的总体方案,审核各单位 三定 方案.
3、 , 协调县委、县政府各部门和职能配置极其调整,协调县委、县政府各部门之间的职责分工.
4、 , 审核县委各部门、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数;
分配下达县乡各级党政机关的人员编制总额.
5、 , 审核县人大、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数.
6、 , 研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案;
指导、协调乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作.
7、 , 监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况,及时报告县机构编制委员会.
8、 , 负责审批股级单位及部门内设机构更名事宜.
9、 , 负责审批自收自支事业单位编制调整事宜.
10、 , 完成县机构编制委员会领导交办的其它工作.
三、决算情况说明
(一)收入情况说明 山阴县机构编制委员会2017年收入97.77万元,比上年增22.89万元,增30.57%.其中:财政拨款资金收入97.77万元,比上然年增22.89万元,增30.57%.
(二)支出情况说明 山阴县机构编制委员会2017全年支出103.53万元,比上年增加29.45万元,增加39.75%.其中:基本支出103.53万元,项目支出0万元,其他支出0万元.
1、基本支出103.53万元,其中:人员经费97.77元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、抚恤金、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;
公用经费5.76万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车维护费、办公设备购置费、其他费用等支出.
2、项目支出0万元.主要用于行政事业类项目支出.
3、其他支出0万元.
(三) 三公 经费情况说明 山阴县机构编制委员会2017年 三公 经费支出为0.50万元,同比上年决算增加0.17万元,同比2017年预算减少0万.其中:公务用车运行费0.50万元、购置0万元,主要用于市内业务所需车辆燃料、维修、过路费、保险费等;
公务接待费万元.因公出国费用0万元.
(四)机关运行经费情况 2017年运行经费5.76万元,主要为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等.
(五)国有资产占用情况 截至2017年12月31日,我局共有车辆1辆,包括公务用车制度改革后,行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务工作用车.
(六)其他需要说明的情况 政府采购情况.无 最点绩效评价结果等预算绩效情况.无 部门收支总表 表1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 收入 支出 项目 , 行次 , 金额 , 项目(按功能分类) , 行次 , 金额 , 项目(按性质分类) , 行次 , 金额 , 项目(按经济分类) , 行次 , 金额 栏次 , ,
1 , 栏次 , ,
2 , 栏次 ,,
3 , 栏次 ,,
4
一、财政拨款收入 ,
1 , 97.77 , 201一般公共服务支出 ,
24 , 96.230078125 ,
一、基本支出 ,
44 , 103.53 , 301工资福利支出 ,
64 , 91.030078125 其中:一般公共预算财政拨款 ,
2 , 97.770078125 , 204公共安全支出 ,
25 ,,
人员经费 ,
45 , 97.830078125 , 302商品和服务支出 ,
65 , 4.26000244140625 政府性基金预算财政拨款 ,
3 ,,
205教育支出 ,
26 ,,
日常公用经费 ,
46 , 5.7000048828125 , 303对个人和家庭的补助 ,
66 , 6.7400048828125
二、上级补助收入 ,
4 ,,
206科学技术支出 ,
27 ,,
二、项目支出 ,
47 ,
0 , 307债务利息及费用支出 ,
67 ,
三、事业收入 ,
5 ,,
207文化体育与传媒支出 ,
28 ,,
基本建设类项目 ,
48 ,,
309资本性支出(基本建设) ,
68 ,
四、经营收入 ,
6 ,,
208社会保障和就业支出 ,
29 ,,
行政事业类项目 ,
49 ,,
310资本性支出 ,
69 , 1.5
五、附属单位上缴收入 ,
7 ,,
210医疗卫生与计划生育支出 ,
30 ,,
三、上缴上级支出 ,
50 ,,
311对企业补助(基本建设) ,
70 ,
六、其他收入 ,
8 ,,
211节能环保支出 ,
31 ,,
四、经营支出 ,
51 ,,
312对企业补助 ,
71 , ,
9 , ― , 212城乡社区支出 ,
32 ,,
五、对附属单位补助支出 ,
52 ,,
313对社会保障基金补助 ,
72 , ,
10 , ― , 213农林水支出 ,
33 ,,
,
53 , ― , 399其他支出 ,
73 , ,
11 , ― , 214交通运输支出 ,
34 ,,
,
54 , ― ,,
74 , ― ,
12 , ― , 215资源勘探信息等支出 ,
35 ,,
,
55 , ― ,,
75 , ― ,
13 , ― , 216商业服务业等支出 ,
36 ,,
,
56 , ― ,,
76 , ― ,
14 , ― , 217金融支出 ,
37 ,,
,
57 , ― ,,
77 , ― ,
15 , ― , 220国土海洋气象等支出 ,
38 ,,
,
58 , ― ,,
78 , ― ,
16 , ― , 221住房保障支出 ,
39 , 7.3000048828125 ,,
59 , ― ,,
79 , ― ,
17 , ― , 222粮油物资储备支出 ,
40 ,,
,
60 , ― ,,
80 , ― ,
18 , ― , 229其他支出 ,
41 ,,
,
61 , ― ,,
81 , ― ,
19 , ― , 232债务付息支出 ,
42 ,,
,
62 , ― ,,
82 , ― 本年收入合计 ,
20 , 97.77 , 功能分类本年支出合计 ,
43 , 103.53 , 性质分类本年支出合计 ,
63 , 103.53 , 经济分类本年支出合计 ,
83 , 103.53 用事业基金弥补收支差额 ,
21 ,,
结余分配
84 , 年初结转和结余 ,
22 , 7.7200048828125 , 年末结转和结余
85 , 1.96000122070312 总计 ,
23 , 105.49 , 总计
86 , 105.49 注:本表反映部门本年度的总收支情况. ,,
,,
, 部门收入总表 表1.1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 项目 本年收入合计 , 财政拨款收入 , 上级补助收入 , 事业收入 , 经营收入 , 附属单位上缴收入 , 其他收入 功能分类科目编码 ,,
, 科目名称 小计 类 , 款 , 项 , 栏次 ,
1 ,
2 ,
3 ,
4 ,
5 ,
6 ,
7 合计 ,,
,,
97.77 , 97.77 ,
0 ,
0 ,
0 ,
0 ,
0 2011001行政运行 ,,
,,
97.77 , 97.770078125 ,,
,,
, ,,
,,
0 ,,
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0 ,,
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插入复制单元格 ,,
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0 ,,
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 部门支出总表 表1.2 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 项目 本年支出合计 , 基本支出 , 项目支出 , 上缴上级支出 , 经营支出 , 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 ,,
, 科目名称 类 , 款 , 项 , 栏次 ,
1 ,
2 ,
3 ,
4 ,
5 ,
6 合计 ,,
,,
103.53 , 103.53 ,
0 ,
0 ,
0 ,
0 2011001行政运行 ,,
,,
103.53 , 103.530078125 ,,
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, 插入复制单元格 ,,
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, 注:本表反映部门本年度各项支出情况. 财政拨款收支总表 表2 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 收入 ,,
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, 支出 项目 , 行次 , 金额 ,,
, 项目(按功能分类) , 行次 , 金额 ,,
,........