编辑: 颜大大i2 2019-09-11
山阴县古城镇中心卫生院 关于2017年部门决算相关信息公开的委托函 山阴县财政局: 按照2018年4月13日县财政局《关于批复2017年部门决算的通知》(山财字〔2018〕15号)文件要求,现将我单位2017年部门决算相关公开信息委托你单位于2018年4月28日前集中公开.

决算相关公开信息的完整性、真实性、准确性,以及舆情解释等由我单位全权负责. 委托时效:长期. 公开渠道:山阴县人民政府门户网站(www.shanyin.gov.cn) 财政信息 栏目. 委托内容:2017年部门决算公开信息表. 附件:2017年部门决算公开信息表. 山阴县古城镇中心卫生院 二一八年四月十五日 附件: 山阴县古城镇中心卫生院 , 2017年部门决算公开信息表 , (加盖公章有效) , 统一社会信用代码:121406214068407399 , 联系

电话:0349-13834971275 部门负责人:王国宏 , 财务负责人:王国宏 财务会计:刘金 , 填表人:刘金 目录 第一部分部门概况 主要职责简述 预算单位构成 主要情况说明 第二部分公开信息主表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 财政拨款收支总表 按功能和性质分类一般公共预算支出表 按经济和性质分类一般公共预算支出表 政府性基金预算支出表 第三部分补充资料 主要指标变动表 名词解释 第一部分 部门概况 部门概况简述 (加盖公章有效)

一、主要职责简述

1、积极学习新医改政策,确保落实药品零差价销售政策,

2、抓好继续医学教育培训工作,提高医技人员的素质和业务能力;

3、继续完善公共卫生服务体系,着力应对突发公共卫生事件;

4、做好新型农村合作医疗工作,落实卫生局对定点医疗机构的监管措施和文件;

5、重点抓好免疫规划工作,坚持抓好基础免疫和冷链运转;

6、认真落实妇幼工作,加大项目宣传力度,加强妇幼业务人员培训.

二、预算单位构成 我单位是独立核算事业单位.无下级单位.

三、决算情况说明 ,,

,,

,,

,,

(一)收入情况说明 2017年收入325.82万元,比上年增加35.14万元,增加12.09%.其中:财政拨款资金收入225.19万元,比上年增加3.72万元,增加1.68%.

(二)支出情况说明 2017全年支出352.25万元,比上年增加89.86万元,增加34.25%.其中:基本支出248.04万元,项目支出104.21万元,其他支出0万元.

1、基本支出248.04万元,其中:人员经费147.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等.日常公用经费100.63万元,主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费等.

2、项目支出104.21万元.主要用于公共卫生项目支出.

(三) 三公 经费情况说明 2017年 三公 经费支出为0万元,同比上年决算减少0万元,同比2017年预算减少0万.其中:公务用车运行费0万元、购置0万元,主要用于市内业务所需车辆燃料、维修、过路费、保险费等;

公务接待费0万元.接待0人次、接待0批次.因公出国费用0万元.团数0人数.

(四)机关运行经费情况 我单位为全额事业单位,无机关运行经费.

(五)国有资产占用情况 截至2017年12月31日,我单位共有车辆1辆,包括公务用车制度改革后,行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务工作用车.

(六)其他需要说明的情况 政府采购情况.无 最点绩效评价结果等预算绩效情况.无 部门收支总表 表1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 收入 支出 项目 , 行次 , 金额 , 项目(按功能分类) , 行次 , 金额 , 项目(按性质分类) , 行次 , 金额 , 项目(按经济分类) , 行次 , 金额 栏次 , ,

1 , 栏次 , ,

2 , 栏次 ,,

3 , 栏次 ,,

4

一、财政拨款收入 ,

1 , 225.2 , 201一般公共服务支出 ,

24 ,,

一、基本支出 ,

44 , 248.04 , 301工资福利支出 ,

64 , 125.330078125 其中:一般公共预算财政拨款 ,

2 , 225.20015625 , 204公共安全支出 ,

25 ,,

人员经费 ,

45 , 147.42 , 302商品和服务支出 ,

65 , 204.83015625 政府性基金预算财政拨款 ,

3 ,,

205教育支出 ,

26 ,,

日常公用经费 ,

46 , 100.620078125 , 303对个人和家庭的补助 ,

66 , 22.09001953125

二、上级补助收入 ,

4 ,,

206科学技术支出 ,

27 ,,

二、项目支出 ,

47 , 104.21 , 307债务利息及费用支出 ,

67 ,

三、事业收入 ,

5 , 100.620078125 , 207文化体育与传媒支出 ,

28 ,,

基本建设类项目 ,

48 ,,

309资本性支出(基本建设) ,

68 ,

四、经营收入 ,

6 ,,

208社会保障和就业支出 ,

29 , 12.390009765625 , 行政事业类项目 ,

49 , 104.210078125 , 310资本性支出 ,

69 ,

五、附属单位上缴收入 ,

7 ,,

210医疗卫生与计划生育支出 ,

30 , 339.8603125 ,

三、上缴上级支出 ,

50 ,,

311对企业补助(基本建设) ,

70 ,

六、其他收入 ,

8 ,,

211节能环保支出 ,

31 ,,

四、经营支出 ,

51 ,,

312对企业补助 ,

71 , ,

9 , ― , 212城乡社区支出 ,

32 ,,

五、对附属单位补助支出 ,

52 ,,

313对社会保障基金补助 ,

72 , ,

10 , ― , 213农林水支出 ,

33 ,,

,

53 , ― , 399其他支出 ,

73 , ,

11 , ― , 214交通运输支出 ,

34 ,,

,

54 , ― ,,

74 , ― ,

12 , ― , 215资源勘探信息等支出 ,

35 ,,

,

55 , ― ,,

75 , ― ,

13 , ― , 216商业服务业等支出 ,

36 ,,

,

56 , ― ,,

76 , ― ,

14 , ― , 217金融支出 ,

37 ,,

,

57 , ― ,,

77 , ― ,

15 , ― , 220国土海洋气象等支出 ,

38 ,,

,

58 , ― ,,

78 , ― ,

16 , ― , 221住房保障支出 ,

39 ,,

,

59 , ― ,,

79 , ― ,

17 , ― , 222粮油物资储备支出 ,

40 ,,

,

60 , ― ,,

80 , ― ,

18 , ― , 229其他支出 ,

41 ,,

,

61 , ― ,,

81 , ― ,

19 , ― , 232债务付息支出 ,

42 ,,

,

62 , ― ,,

82 , ― 本年收入合计 ,

20 , 325.82 , 功能分类本年支出合计 ,

43 , 352.25 , 性质分类本年支出合计 ,

63 , 352.25 , 经济分类本年支出合计 ,

83 , 352.25 用事业基金弥补收支差额 ,

21 ,,

结余分配

84 , 年初结转和结余 ,

22 , 28.28001953125 , 年末结转和结余

85 , 1.85000122070313 总计 ,

23 , 354.1 , 总计

86 , 354.1 注:本表反映部门本年度的总收支情况. ,,

,,

, 部门收入总表 表1.1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 项目 本年收入合计 , 财政拨款收入 , 上级补助收入 , 事业收入 , 经营收入 , 附属单位上缴收入 , 其他收入 功能分类科目编码 ,,

, 科目名称 小计 类 , 款 , 项 , 栏次 ,

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 合计 ,,

,,

325.82 , 225.2 ,

0 , 100.62 ,

0 ,

0 ,

0 2100302乡镇卫生院 ,,

,,

235.65 , 135.030078125 ,,

100.620078125 ,,

, 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 ,,

,,

8.26 , 8.2600048828125 ,,

,,

, 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 ,,

,,

4.13 , 4.13000244140625 ,,

,,

, 2100399其他基层医疗卫生机构支出 ,,

,,

2.11 , 2.11000122070313 ,,

,,

, 2100408基本公共卫生服务 ,,

,,

55.86 , 55.8600390625 ,,

,,

, 2109901其他医疗卫生与计划生育支出 ,,

,,

19.81 , 19.81 ,,

,,

, ,,

,,

0 ,,

,,

,,

,,

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0 ,,

,,

,,

,,

,,

0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

,,

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0 ,,

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,,

插入复制单元格 ,,

,,

0 ,,

,,

,,

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 部门支出总表 表1.2 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 项目 本年支出合计 , 基本支出 , 项目支出 , 上缴上级支出 , 经营支出 , 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 ,,

, 科目名称 类 , 款 , 项 , 栏次 ,

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 合计 ,,

,,

352.25 , 248.04 , 104.21 ,

0 ,

0 ,

0 2100302乡镇卫生院 ,,

,,

235.65 , 235.65015625 ,,

,,

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 ,,

,,

8.26 , 8.2600048828125 ,,

,,

2080506机关事业单位职业年金缴费支出 ,,

,,

4.13 , 4.13000244140625 ,,

,,

2100399其他基层医疗卫生机构支出 ,,

,,

7.13 ,,

7.1300048828125 ,,

, 2100408基本公共卫生服务 ,,

,,

67.42 ,,

67.4200390625 ,,

, 2109901其他医疗卫生与计划生育支出 ,,

,,

19.81 ,,

19.81 ,,

, 2100601中医(民族医)药专项 ,,

,,

7.23 ,,

7.2300048828125 ,,

, 2100499其他公共卫生支出 ,,

,,

2.62 ,,

2.62000244140625 ,,

, ,,

,,

0 ,,

,,

, ,,

,,

0 ,,

,,

, ,,

,,

0 ,,

,,

, ,,

,,

0 ,,

,,

, ,,

,,

0 ,,

,,

, ,,

,,

0 ,,

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, ,,

,,

0 ,,

,,

, ,,

,,

0 ,,

,,

, ,,

,,

0 ,,

,,

, 插入复制单元格 ,,

,,

0 ,,

,,

, 注:本表反映部门本年度各项支出情况. 财政拨款收支总表 表2 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 收入 ,,

,,

, 支出 项目 , 行次 , 金额 ,,

, 项目(按功能分类) , 行次 , 金额 ,,

, 项目(按性质分类) , 行次 , 金额 ,,

, 项目(按经济分类) , 行次 , 金额 ,,

,,

小计 , 一般公共预算拨款 , 政府性基金预算财政拨款 ,,

, 小计 , 一般公共预算拨款 , 政府性基金预算财政拨款 ,,

, 小计 , 一般公共预算拨款 , 政府性基金预算财政拨款 ,,

, 小计 , 一般公共预算拨款 , 政府性基金预算财政拨款 栏次 , ,

1 ,

2 ,

3 , 栏次 , ,

4 ,

5 ,

6 , 栏次 ,,

7 ,

8 ,

9 , 栏次 ,,

10 ,

11 ,

12

一、财政拨款收入 ,

1 , 225.2 , 225.2 ,

0 , 201一般公共服务支出 ,

31 ,

0 ,,

,

一、基本支出 ,

51 , 147.41 , 147.41 ,

0 , 301工资福利支出 ,

71 , 125.33 , 125.330078125 , ,

2 204公共安全支出 ,

32 ,

0 ,,

, 人员经费 ,

52 , 147.41 , 147.410078125 ,,

302商品和服务支出 ,

72 , 104.21 , 104.210078125 , ,

3 205教育支........

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