编辑: 颜大大i2 | 2019-09-11 |
决算相关公开信息的完整性、真实性、准确性,以及舆情解释等由我单位全权负责. 委托时效:长期. 公开渠道:山阴县人民政府门户网站(www.shanyin.gov.cn) 财政信息 栏目. 委托内容:2017年部门决算公开信息表. 附件:2017年部门决算公开信息表. 山阴县古城镇中心卫生院 二一八年四月十五日 附件: 山阴县古城镇中心卫生院 , 2017年部门决算公开信息表 , (加盖公章有效) , 统一社会信用代码:121406214068407399 , 联系
电话:0349-13834971275 部门负责人:王国宏 , 财务负责人:王国宏 财务会计:刘金 , 填表人:刘金 目录 第一部分部门概况 主要职责简述 预算单位构成 主要情况说明 第二部分公开信息主表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 财政拨款收支总表 按功能和性质分类一般公共预算支出表 按经济和性质分类一般公共预算支出表 政府性基金预算支出表 第三部分补充资料 主要指标变动表 名词解释 第一部分 部门概况 部门概况简述 (加盖公章有效)
一、主要职责简述
1、积极学习新医改政策,确保落实药品零差价销售政策,
2、抓好继续医学教育培训工作,提高医技人员的素质和业务能力;
3、继续完善公共卫生服务体系,着力应对突发公共卫生事件;
4、做好新型农村合作医疗工作,落实卫生局对定点医疗机构的监管措施和文件;
5、重点抓好免疫规划工作,坚持抓好基础免疫和冷链运转;
6、认真落实妇幼工作,加大项目宣传力度,加强妇幼业务人员培训.
二、预算单位构成 我单位是独立核算事业单位.无下级单位.
三、决算情况说明 ,,
,,
,,
,,
(一)收入情况说明 2017年收入325.82万元,比上年增加35.14万元,增加12.09%.其中:财政拨款资金收入225.19万元,比上年增加3.72万元,增加1.68%.
(二)支出情况说明 2017全年支出352.25万元,比上年增加89.86万元,增加34.25%.其中:基本支出248.04万元,项目支出104.21万元,其他支出0万元.
1、基本支出248.04万元,其中:人员经费147.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等.日常公用经费100.63万元,主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费等.
2、项目支出104.21万元.主要用于公共卫生项目支出.
(三) 三公 经费情况说明 2017年 三公 经费支出为0万元,同比上年决算减少0万元,同比2017年预算减少0万.其中:公务用车运行费0万元、购置0万元,主要用于市内业务所需车辆燃料、维修、过路费、保险费等;
公务接待费0万元.接待0人次、接待0批次.因公出国费用0万元.团数0人数.
(四)机关运行经费情况 我单位为全额事业单位,无机关运行经费.
(五)国有资产占用情况 截至2017年12月31日,我单位共有车辆1辆,包括公务用车制度改革后,行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务工作用车.
(六)其他需要说明的情况 政府采购情况.无 最点绩效评价结果等预算绩效情况.无 部门收支总表 表1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 收入 支出 项目 , 行次 , 金额 , 项目(按功能分类) , 行次 , 金额 , 项目(按性质分类) , 行次 , 金额 , 项目(按经济分类) , 行次 , 金额 栏次 , ,
1 , 栏次 , ,
2 , 栏次 ,,
3 , 栏次 ,,
4
一、财政拨款收入 ,
1 , 225.2 , 201一般公共服务支出 ,
24 ,,
一、基本支出 ,
44 , 248.04 , 301工资福利支出 ,
64 , 125.330078125 其中:一般公共预算财政拨款 ,
2 , 225.20015625 , 204公共安全支出 ,
25 ,,
人员经费 ,
45 , 147.42 , 302商品和服务支出 ,
65 , 204.83015625 政府性基金预算财政拨款 ,
3 ,,
205教育支出 ,
26 ,,
日常公用经费 ,
46 , 100.620078125 , 303对个人和家庭的补助 ,
66 , 22.09001953125
二、上级补助收入 ,
4 ,,
206科学技术支出 ,
27 ,,
二、项目支出 ,
47 , 104.21 , 307债务利息及费用支出 ,
67 ,
三、事业收入 ,
5 , 100.620078125 , 207文化体育与传媒支出 ,
28 ,,
基本建设类项目 ,
48 ,,
309资本性支出(基本建设) ,
68 ,
四、经营收入 ,
6 ,,
208社会保障和就业支出 ,
29 , 12.390009765625 , 行政事业类项目 ,
49 , 104.210078125 , 310资本性支出 ,
69 ,
五、附属单位上缴收入 ,
7 ,,
210医疗卫生与计划生育支出 ,
30 , 339.8603125 ,
三、上缴上级支出 ,
50 ,,
311对企业补助(基本建设) ,
70 ,
六、其他收入 ,
8 ,,
211节能环保支出 ,
31 ,,
四、经营支出 ,
51 ,,
312对企业补助 ,
71 , ,
9 , ― , 212城乡社区支出 ,
32 ,,
五、对附属单位补助支出 ,
52 ,,
313对社会保障基金补助 ,
72 , ,
10 , ― , 213农林水支出 ,
33 ,,
,
53 , ― , 399其他支出 ,
73 , ,
11 , ― , 214交通运输支出 ,
34 ,,
,
54 , ― ,,
74 , ― ,
12 , ― , 215资源勘探信息等支出 ,
35 ,,
,
55 , ― ,,
75 , ― ,
13 , ― , 216商业服务业等支出 ,
36 ,,
,
56 , ― ,,
76 , ― ,
14 , ― , 217金融支出 ,
37 ,,
,
57 , ― ,,
77 , ― ,
15 , ― , 220国土海洋气象等支出 ,
38 ,,
,
58 , ― ,,
78 , ― ,
16 , ― , 221住房保障支出 ,
39 ,,
,
59 , ― ,,
79 , ― ,
17 , ― , 222粮油物资储备支出 ,
40 ,,
,
60 , ― ,,
80 , ― ,
18 , ― , 229其他支出 ,
41 ,,
,
61 , ― ,,
81 , ― ,
19 , ― , 232债务付息支出 ,
42 ,,
,
62 , ― ,,
82 , ― 本年收入合计 ,
20 , 325.82 , 功能分类本年支出合计 ,
43 , 352.25 , 性质分类本年支出合计 ,
63 , 352.25 , 经济分类本年支出合计 ,
83 , 352.25 用事业基金弥补收支差额 ,
21 ,,
结余分配
84 , 年初结转和结余 ,
22 , 28.28001953125 , 年末结转和结余
85 , 1.85000122070313 总计 ,
23 , 354.1 , 总计
86 , 354.1 注:本表反映部门本年度的总收支情况. ,,
,,
, 部门收入总表 表1.1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 项目 本年收入合计 , 财政拨款收入 , 上级补助收入 , 事业收入 , 经营收入 , 附属单位上缴收入 , 其他收入 功能分类科目编码 ,,
, 科目名称 小计 类 , 款 , 项 , 栏次 ,
1 ,
2 ,
3 ,
4 ,
5 ,
6 ,
7 合计 ,,
,,
325.82 , 225.2 ,
0 , 100.62 ,
0 ,
0 ,
0 2100302乡镇卫生院 ,,
,,
235.65 , 135.030078125 ,,
100.620078125 ,,
, 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 ,,
,,
8.26 , 8.2600048828125 ,,
,,
, 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 ,,
,,
4.13 , 4.13000244140625 ,,
,,
, 2100399其他基层医疗卫生机构支出 ,,
,,
2.11 , 2.11000122070313 ,,
,,
, 2100408基本公共卫生服务 ,,
,,
55.86 , 55.8600390625 ,,
,,
, 2109901其他医疗卫生与计划生育支出 ,,
,,
19.81 , 19.81 ,,
,,
, ,,
,,
0 ,,
,,
,,
,,
,,
0 ,,
,,
,,
,,
,,
0 ,,
,,
,,
,,
,,
0 ,,
,,
,,
,,
,,
0 ,,
,,
,,
,,
,,
0 ,,
,,
,,
,,
,,
0 ,,
,,
,,
,,
,,
0 ,,
,,
,,
,,
,,
0 ,,
,,
,,
,,
,,
0 ,,
,,
,,
,,
,,
0 ,,
,,
,,
插入复制单元格 ,,
,,
0 ,,
,,
,,
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 部门支出总表 表1.2 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 项目 本年支出合计 , 基本支出 , 项目支出 , 上缴上级支出 , 经营支出 , 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 ,,
, 科目名称 类 , 款 , 项 , 栏次 ,
1 ,
2 ,
3 ,
4 ,
5 ,
6 合计 ,,
,,
352.25 , 248.04 , 104.21 ,
0 ,
0 ,
0 2100302乡镇卫生院 ,,
,,
235.65 , 235.65015625 ,,
,,
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 ,,
,,
8.26 , 8.2600048828125 ,,
,,
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 ,,
,,
4.13 , 4.13000244140625 ,,
,,
2100399其他基层医疗卫生机构支出 ,,
,,
7.13 ,,
7.1300048828125 ,,
, 2100408基本公共卫生服务 ,,
,,
67.42 ,,
67.4200390625 ,,
, 2109901其他医疗卫生与计划生育支出 ,,
,,
19.81 ,,
19.81 ,,
, 2100601中医(民族医)药专项 ,,
,,
7.23 ,,
7.2300048828125 ,,
, 2100499其他公共卫生支出 ,,
,,
2.62 ,,
2.62000244140625 ,,
, ,,
,,
0 ,,
,,
, ,,
,,
0 ,,
,,
, ,,
,,
0 ,,
,,
, ,,
,,
0 ,,
,,
, ,,
,,
0 ,,
,,
, ,,
,,
0 ,,
,,
, ,,
,,
0 ,,
,,
, ,,
,,
0 ,,
,,
, ,,
,,
0 ,,
,,
, 插入复制单元格 ,,
,,
0 ,,
,,
, 注:本表反映部门本年度各项支出情况. 财政拨款收支总表 表2 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 收入 ,,
,,
, 支出 项目 , 行次 , 金额 ,,
, 项目(按功能分类) , 行次 , 金额 ,,
, 项目(按性质分类) , 行次 , 金额 ,,
, 项目(按经济分类) , 行次 , 金额 ,,
,,
小计 , 一般公共预算拨款 , 政府性基金预算财政拨款 ,,
, 小计 , 一般公共预算拨款 , 政府性基金预算财政拨款 ,,
, 小计 , 一般公共预算拨款 , 政府性基金预算财政拨款 ,,
, 小计 , 一般公共预算拨款 , 政府性基金预算财政拨款 栏次 , ,
1 ,
2 ,
3 , 栏次 , ,
4 ,
5 ,
6 , 栏次 ,,
7 ,
8 ,
9 , 栏次 ,,
10 ,
11 ,
12
一、财政拨款收入 ,
1 , 225.2 , 225.2 ,
0 , 201一般公共服务支出 ,
31 ,
0 ,,
,
一、基本支出 ,
51 , 147.41 , 147.41 ,
0 , 301工资福利支出 ,
71 , 125.33 , 125.330078125 , ,
2 204公共安全支出 ,
32 ,
0 ,,
, 人员经费 ,
52 , 147.41 , 147.410078125 ,,
302商品和服务支出 ,
72 , 104.21 , 104.210078125 , ,
3 205教育支........