编辑: 颜大大i2 2022-10-31
山阴县公安局 山公函〔2018〕02号 关于2018年部门预算相关信息公开的委托函 山阴县财政局: 按照2018年4月13日县财政局《关于批复2018年部门预算的通知》(山财字〔2018〕14号)文件要求,现将我单位2018年部门预算相关公开信息委托你单位于2018年4月28日前集中公开.

预算相关公开信息的完整性、真实性、准确性,以及舆情解释等由我单位全权负责. 委托时效:长期. 公开渠道:山阴县人民政府门户网站(www.shanyin.gov.cn) 财政信息 栏目. 委托内容:2018年部门预算公开信息表. 附件:2018年部门预算公开信息表. 山阴县公安局 二一八年四月二十三日 附件: 山阴县公安局 , 2018年部门预算公开信息表 , (加盖公章有效) , 统一社会信用代码:111406210124901079 , 联系

电话:0349-7028955 部门负责人:杨德文 , 财务负责人:王运尧 财务会计:王国珍 , 填表人:王国珍 目录 第一部分部门概况 主要职责简述 预算单位构成 第二部分公开信息主表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 财政拨款收支总表 按功能和性质分类一般公共预算支出表 按经济和性质分类一般公共预算支出表 政府性基金预算支出表 第三部分补充资料 主要指标变动表 政府采购情况表 项目支出绩效表 名词解释 第一部分 部门概况 部门概况简述 (加盖公章有效)

一、主要职责简述 贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策,研究制定公安工作方案和措施,领导、监督、检查全县公安工作.调查研究公安工作中出现的新情况、新问题,掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息,分析预测敌情和社情,为县委、县政府和上级公安机关提供信息并提出对策承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任,组织公安督察工作,实施对民警的监督和权益保护.预防、制止和侦查违法犯罪活动,参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件,协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作.制定完善内部执法制度,实施内部执法监督,依法办理行政复议、行政诉讼案件.依法查处危害社会治安秩序行为,承担全县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任;

管理集会、游行、示威活动.指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作.组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设,监督管理计算机信息系统安全保护工作.

二、预算单位构成 我部门除本级外,下属事业单位山阴县公安局后勤服务中心独立编制,不独立核算.另派出机构14个,分别为岱岳派出所、桥西派出所、北周庄派出所、下喇叭派出所、玉井派出所、马营派出所、吴马营派出所、马营庄派出所、张庄派出所、古城派出所、后所派出所、薛OO派出所、安荣派出所、合盛堡派出所. 第二部分 公开信息主表 部门收支总表 表1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 收入 支出 项目 , 行次 , 金额 , 项目(按功能分类) , 行次 , 金额 , 项目(按性质分类) , 行次 , 金额 , 项目(按经济分类) , 行次 , 金额 栏次 , ,

1 , 栏次 , ,

2 , 栏次 ,,

3 , 栏次 ,,

4

一、财政拨款收入 ,

1 , 3845.57 , 201一般公共服务支出 ,

24 ,,

一、基本支出 ,

44 , 2882.86 , 301工资福利支出 ,

64 , 2684.4625 其中:一般公共预算财政拨款 ,

2 , 3845.5725 , 204公共安全支出 ,

25 , 3282.1125 , 人员经费 ,

45 , 2684.4625 , 302商品和服务支出 ,

65 , 1129.11 政府性基金预算财政拨款 ,

3 ,,

205教育支出 ,

26 ,,

日常公用经费 ,

46 , 198.40015625 , 303对个人和家庭的补助 ,

66 ,

15

二、上级补助收入 ,

4 ,,

206科学技术支出 ,

27 ,,

二、项目支出 ,

47 , 962.71 , 307债务利息及费用支出 ,

67 ,

三、事业收入 ,

5 ,,

207文化体育与传媒支出 ,

28 ,,

基本建设类项目 ,

48 ,,

309资本性支出(基本建设) ,

68 ,

四、经营收入 ,

6 ,,

208社会保障和就业支出 ,

29 , 419.1703125 , 行政事业类项目 ,

49 , 962.710625 , 310资本性支出 ,

69 ,

17

五、附属单位上缴收入 ,

7 ,,

210医疗卫生与计划生育支出 ,

30 ,,

三、上缴上级支出 ,

50 ,,

311对企业补助(基本建设) ,

70 ,

六、其他收入 ,

8 ,,

211节能环保支出 ,

31 ,,

四、经营支出 ,

51 ,,

312对企业补助 ,

71 , ,

9 , ― , 212城乡社区支出 ,

32 ,,

五、对附属单位补助支出 ,

52 ,,

313对社会保障基金补助 ,

72 , ,

10 , ― , 213农林水支出 ,

33 ,,

,

53 , ― , 399其他支出 ,

73 , ,

11 , ― , 214交通运输支出 ,

34 ,,

,

54 , ― ,,

74 , ― ,

12 , ― , 215资源勘探信息等支出 ,

35 ,,

,

55 , ― ,,

75 , ― ,

13 , ― , 216商业服务业等支出 ,

36 ,,

,

56 , ― ,,

76 , ― ,

14 , ― , 217金融支出 ,

37 ,,

,

57 , ― ,,

77 , ― ,

15 , ― , 220国土海洋气象等支出 ,

38 ,,

,

58 , ― ,,

78 , ― ,

16 , ― , 221住房保障支出 ,

39 , 144.290078125 ,,

59 , ― ,,

79 , ― ,

17 , ― , 222粮油物资储备支出 ,

40 ,,

,

60 , ― ,,

80 , ― ,

18 , ― , 229其他支出 ,

41 ,,

,

61 , ― ,,

81 , ― ,

19 , ― , 232债务付息支出 ,

42 ,,

,

62 , ― ,,

82 , ― 本年收入合计 ,

20 , 3845.57 , 功能分类本年支出合计 ,

43 , 3845.57 , 性质分类本年支出合计 ,

63 , 3845.57 , 经济分类本年支出合计 ,

83 , 3845.57 用事业基金弥补收支差额 ,

21 ,,

结余分配

84 , 年初结转和结余 ,

22 , ― , 年末结转和结余

85 , ― 总计 ,

23 , 3845.57 , 总计

86 , 3845.57 注:本表反映部门本年度的总收支情况. ,,

,,

, 部门收入总表 表1.1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 项目 本年收入合计 , 财政拨款收入 , 上级补助收入 , 事业收入 , 经营收入 , 附属单位上缴收入 , 其他收入 功能分类科目编码 ,,

, 科目名称 小计 类 , 款 , 项 , 栏次 ,

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 合计 ,,

,,

3845.57 , 3845.57 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 2040201行政运行 ,,

,,

2813 ,

2813 ,,

,,

, 2040202一般行政管理事务 ,,

,,

403.11 , 403.1103125 ,,

,,

, 2040204治安管理 ,,

,,

36 ,

36 ,,

,,

, 2040211禁毒管理 ,,

,,

30 ,

30 ,,

,,

, 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 ,,

,,

299.41 , 299.41 ,,

,,

, 2210201住房公积金 ,,

,,

144.29 , 144.290078125 ,,

,,

, 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 ,,

,,

119.76 , 119.760078125 ,,

,,

, ,,

,,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

0 ,,

,,

,,

,,

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0 ,,

,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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,,

0 ,,

,,

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0 ,,

,,

,,

插入复制单元格 ,,

,,

0 ,,

,,

,,

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 部门支出总表 表1.2 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 项目 本年支出合计 , 基本支出 , 项目支出 , 上缴上级支出 , 经营支出 , 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 ,,

, 科目名称 类 , 款 , 项 , 栏次 ,

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 合计 ,,

,,

3845.57 , 2882.86 , 962.71 ,

0 ,

0 ,

0 2040201行政运行 ,,

,,

2813 , 2319.40125 , 493.6003125 ,,

, 2040202一般行政管理事务 ,,

,,

403.11 ,,

403.1103125 ,,

, 2040204治安管理 ,,

,,

36 ,,

36 ,,

, 2040211禁毒管理 ,,

,,

30 ,,

30 ,,

, 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 ,,

,,

299.41 , 299.41 ,,

,,

2210201住房公积金 ,,

,,

144.29 , 144.290078125 ,,

,,

2080506机关事业单位职业年金缴费支出 ,,

,,

119.76 , 119.760078125 ,,

,,

,,

,,

0 ,,

,,

, ,,

,,

0 ,,

,,

, ,,

,,

0 ,,

,,

, ,,

,,

0 ,,

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, ,,

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0 ,,

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, ,,

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0 ,,

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, ,,

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0 ,,

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, ,,

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0 ,,

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, ,,

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0 ,,

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, ,,

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0 ,,

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, 插入复制单元格 ,,

,,

0 ,,

,,

, 注:本表反映部门本年度各项支出情况. 财政拨款收支总表 表2 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 收入 ,,

,,

, 支出 项目 , 行次 , 金额 ,,

, 项目(按功能分类) , 行次 , 金额 ,,

, 项目(按性质分类) , 行次 , 金额 ,,

, 项目(按经济分类) , 行次 , 金额 ,,

,,

小计 , 一般公共预算拨款 , 政府性基金预算财政拨款 ,,

, 小计 , 一般公共预算拨款 , 政府性基金预算财政拨款 ,,

, 小计 , 一般公共预算拨款 , 政府性基金预算财政拨款 ,,

, 小计 , 一般公共预算拨款 , 政府性基金预算财政拨款 栏次 , ,

1 ,

2 ,

3 , 栏次 , ,

4 ,

5 ,

6 , 栏次 ,,

7 ,

8 ,

9 , 栏次 ,,

10 ,

11 ,

12

一、财政拨款收入 ,

1 , 3845.57 , 3845.57 ,

0 , 201一般公共服务支出 ,

31 ,

0 ,,

,

一、基本支出 ,

51 , 2882.86 , 2882.86 ,

0 , 301工资福利支出 ,

71 , 2684.46 , 2684.4625 , ,

2 204公共安全支出 ,

32 , 3282.11 , 3282.1125 ,,

人员经费 ,

52 , 2684.46 , 2684.4625 ,,

302商品和服务支出 ,

72 , 1129.11 , 1129.11 , ,

3 205教育支出 ,

33 ,

0 ,,

, 日常公用经费 ,

53 , 198.4 , 198.40015625 ,,

303对个人和家庭的补助 ,

73 ,

15 ,

15 , ,

4 206科学技术支出 ,

34 ,

0 ,,

,

二、项目支出 ,

54 , 962.71 , 962.71 ,

0 , 307债务利息及费用支出 ,

74 ,

0 ,,

,

5 207文化体育与传媒支出 ,

35 ,

0 ,,

, 基本建设类项目 ,

55 ,

0 ,,

, 309资本性支出(基本建设) ,

75 ,

0 ,,

,

6 208社会保障和就业支出 ,

36 , 419.17 , 419.1703125 ,,

行政事业类项目 ,

56 , 962.71 , 962.710625 ,,

310资本性支出 ,

76 ,

17 ,

17 , ,

7 210医疗卫生与计划生育支出 ,

37 ,

0 ,,

,

三、上缴上级支出 ,

57 ,

0 ,,

, 311对企业补助(基本建设) ,

77 ,

0 ,,

,

8 211节能环保支出 ,

38 ,

0 ,,

,

四、经营支出 ,

58 ,

0 ,,

, 312对企业补助 ,

78 ,

0 ,,

,

9 212城乡社区支出 ,

39 ,

0 ,,

,

五、对附属单位补助支出 ,

59 ,

0 ,,

, 313对社会保障基金补助 ,

79 ,

0 ,,

,

10 213农林水支出 ,

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,

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,,

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44 ,

0 ,,

,,

64 84 ,

15 220国土海洋气象等支出 ,

45 ,

0 ,,

,,

65 85 ,

16 221住房保障支出 ,

46 , 144.29 , 144.290078125 ,,

,

66 86 ,

17 222粮油物资储备支出 ,

47 ,

0 ,,

,,

67 87 ,

18 229其他支出 ,

48 ,

0 ,,

,,

68 88 ,

19 232债务付息支出 ,

49 ,

0 ,,

,,

69 89 本年收入合计 ,

20 , 3845.57 , 3845.57 ,

0 , 功能分类本年支出合计 ,

50 , 3845.57 , 3845.57 ,

0 , 性质分类本年支出合计 ,

70 , 3845.57 , 3845.57 ,

0 , 经济分类本年支出合计 ,

90 , 3845.57 , 3845.57 ,

0 ,

21 9................

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