编辑: 贾雷坪皮 | 2019-11-22 |
财政拨款收支总表 表2.一般公共预算支出表 表3.一般公共预算基本支出表 表4.政府性基金预算支出表 表5.部门收支总表 表6.部门收入总表 表7.部门支出总表 表8.项目支出预算表 表9.收入预算按单位分类汇总表 表10.支出预算按单位分类汇总表 表11. 三公 经费支出表 第三部分 沈北新区城市建设局2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沈北新区城市建设局概况
一、主要职责 (1.贯彻执行中央省市相关法律法规和政策规定. 2.拟订全区城市建设发展战略和中长期建设规划;
组织论证储备城建项目,编制下达城建维护及事业费计划;
负责对全区城市建设情况进行综合统计分析. 3.负责城建计划项目的组织实施与管理;
负责确定项目的实施方式和实施主体;
协调处理排迁等相关问题;
负责城建计划项目的立项工作;
配合招标办完成城建计划项目招投标工作. 4.拟订建筑行业改革、发展规划和行业管理的政策措施并组织实施;
负责市政、公用、建筑施工(含装饰装修)、安装、商品混凝土生产、构件生产等建筑业的资质和人员执业资格的动态管理;
负责外埠(含境外)建筑业企业进沈施工和本地建筑业企业外出施工的监管;
负责全区现代建筑产业管理工作. 5.贯彻执行国家、省、市工程建设的强制性标准,综合管理全区建筑工程;
负责建筑工地文明施工管理;
负责建筑工地安全监督管理;
负责建筑工程施工许可证的监督管理;
负责工程监理、质量监督和工程保修的管理工作;
负责工程重大质量事故的调查处理;
负责建筑工程竣工验收备案的监管;
负责建筑工程建设情况的综合与统计分析;
负责风景名胜区的规划、建设工作;
指导历史文化名城、名镇、名村的保护、申报工作. 6.负责施工企业资质初审、变更、增项和资质年检工作;
负责施工企业安全生产许可证年检工作. 7.配合区统计局、区发改局完成固定资产投资统计工作;
负责协调处理农民工工作拖欠纠纷工作. 8.负责城市地下空间开发建设项目的预审和施工方案的备案;
组织地下空间建设项目的综合配套建设;
收取城市地下空间开发建设城市基础设施配套费;
对地下空间建设项目的规划、勘察设计、工程建设、竣工验收等进行监督管理;
负责城市地下空间开发建设的科研管理和信息综合工作. 9.组织制定本区地源热泵技术应用发展规划;
对地源热泵应用项目规划、勘察设计、工程建设、工程质检、竣工验收、工程运转等进行监督管理;
负责地源热泵应用技术的宣传推广及示范工程建设. 10.负责本区建筑节能、墙材改革、散装水泥、住宅产业化及建材应用的日常监督管理和本区相关工作的组织协调管理. 11.负责全区城建档案的收集、整理、监督、检查、业务指导、保管和利用工作. 12.负责辖区内自来水供应及自来水管道安装及维修. 13.承办工业与民用建筑设计和咨询工作. 14.负责建筑公司和房屋开发公司的管理工作. 15.负责编制村镇总体规划、详细规划及规划报批;
村屯道路、绿化、排水等基础设施建设,建筑物及构筑物规划审批;
集体土地房屋产权登记,集体土地上房屋他项权利登记. 16.对水、燃气、热力等相关行业进行行业管理;
监督、管理区域内的燃气站;
配合市建委对区内燃气用户进行检查;
开展燃气违章占压的清理工作;
配合相关部门处理地下管道(包括水、热力、燃气等). 17.负责区人民防空指挥所的规划、建设与管理;
组织人防专业队伍和民防志愿者队伍建设;
开展人民防空训练、演习;
组织开展人防、民防宣传教育等工作. 18.做好本系统统计工作和安全生产工作. 19.完成区政府交办的其他工作.
二、部门预算单位构成 2019年城市建设局预算不含二级预算单位 第二部分 沈北新区城市建设局2019年部门预算公开表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 503.8
一、本年支出
(一)一般公共预算拨款
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出 13.4
(九)社会保险基金支出 3.5
(十)医疗卫生与计划生育支出 4.1 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 472.9 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)国土海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 9.9 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)预备费 (二十四)其他支出 (二十五)转移性支出 (二十六)债务还本支出 (二十七)债务付息支出 (二十八)债务发行费用支出
二、结转下年 收入总计 503.8 支出总计 503.8 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 2019预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计
212 城乡社区支出
2120101 行政运行 472.9 472.9
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.4
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.5
210 医疗卫生与计划生育支出
21011 行政事业单位医疗
2101101 行政单位医疗 4.1
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金 9.9
2210203 购房补贴 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 2018基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 503.8 503.8 26.9
301
(一)工资福利支出 450.2 450.2
30101 基本工资 45.7
30102 津贴补贴 1.4
30103 奖金
30104 社会保障缴费
21 30106 伙食补助费 3.3
30107 绩效工资 34.1
30108 晋级工资
30199 其他工资福利支出
302
(二)商品和服务支出 32.2 5.8 26.4
30201 办公费 0.9
30202 印刷费
30203 咨询费
30204 手续费
30205 水费 0.2
30206 电费 0.7
30207 邮电费 6.6
30208 取暖费 7.1
30209 物业管理费
30211 差旅费 0.7
30212 因公出国(境)费用
30213 维修(护)费30214 租赁费
30215 会议费
30216 培训费
30217 公务接待费
30218 零星用品购置费
30224 被装购置费
30225 专用燃料费
30226 劳务费 5.8
30227 委托业务费
30228 工会经费 0.7
30229 福利费 0.1
30231 公务用车运行维护费
4 30239 其他交通费用 5.4
30299 其他商品和服务支出
303
(三)对个人和家庭补助支出 21.4 20.9 0.5
30301 离休费 7.4 0.5
30302 退休费
30303 退职(役)费30304 抚恤金
30305 生活补助
30306 救济费
30307 医疗费
30308 助学金
30309 奖励金
30310 生产补贴
30311 住房公积金 9.9
30312 提租补贴
30313 购房补贴
30314 采暖补贴 3.6
30399 其他对个人和家庭的补助支出 部门公开表4 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注:沈北新区交通局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据. 部门公开表5 部门收支总表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 503.8
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
三、国防支出
四、上级补助、附属单位上缴收入
四、公共安全支出
五、财政结转资金
五、教育支出
六、单位上年净结余
六、科学技术支出
七、单位事业收入
七、文化体育与传媒支出
八、单位其他收入
八、社会保障和就业支出 13.4
九、社会保险基金支出 3.5
十、医疗卫生与计划生育支出 4.1 十
一、节能环保支出 十
二、城乡社区支出 472.9 十
三、农林水支出 十
四、交通运输支出 十
五、资源勘探信息等支出 十
六、商业服务业等支出 十
七、金融支出 十
八、援助其他地区支出 十
九、国土海洋气象等支出 二
十、住房保障支出 9.9 二十
一、粮油物资储备支出 二十
二、国有资本经营预算支出 二十
三、预备费 二十
四、其他支出 二十
五、转移性支出 二十
六、债务还本支出 二十
七、债务付息支出 二十
八、债务发行费用支出 收入总计 503.8 支出总计 503.8 部门公开表6 部门收入总表 单位:万元 功能分类科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 上级补助、 附属单位上缴收入 财政结转资金 单位上年净结余 事业收入 单位其他收入 科目编码 科目名称 合计
212 城乡社区支出
2120101 行政运行 472.9
2120199 其他城乡建设支出
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.4
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.5
210 医疗卫生与计划生育支出
21011 行政事业单位医疗
2101101 行政单位医疗 4.1
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金 9.9
2210203 购房补贴 部门公开表7 部门支出总表 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 转移性支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 合计 503.8
212 城乡社区支出
2120101 行政运行 472.9 472.9 32.2 21.4
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.4 13.4
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.5 3.5
210 医疗卫生与计划生育支出
21011 行政事业单位医疗
2101101 行政单位医疗 4.1 4.1
221 住房保障支出
2210201 住房公积金 9.9 9.9
2210203 购房补贴 部门公开表8 项目支出预算表 单位:万元 部门/单位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 财政部门安排的预算拨款 财政预算外专户拨款 其他资金 合计 部门公开表9 收入预算按单位分类汇总表 单位:万元 单位名称 资金来源 合计 一般公公预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 上级补助、附属单位上缴收入 财政结转资金 单位上年净结余 事业收入 单位其他收入 合计 沈北新区城市建设局 沈北新区城市建设局本级 503.8 503.8 部门公开表10 支出预算按单位分类汇总表 单位:万元 单位名称 合计 基本支出 项目支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 转移性支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 合计 沈北新区城市建设局 沈北新区城市建设局本级 503.8 503.8 450.2 32.2 21.4 部门公开表11 三公 经费支出表 单位:万元 2017算数 2018算数 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
5 第三部分 沈北新区城市建设局2019年部门预算情况说明
一、关于沈北新区城市建设局2019收支预算的总体说明 按照综合预算的原则,沈北新区城市建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算拨款收入;
支出包括:公共安全支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等.沈北新区交通局2019收支总预算159.1万元,比2018年收支总预算14777.50少14618.4万元,主要是2019年城市建设、小型城市建设、城镇建设工程项目支出在城建计划中体现.
二、关于沈北新区城市建设局2019年 三公 经费预算情况说明 2019年 三公 经费预算数4万元,其中:因公出国(境)费0万元;
公务接待费0万元;
公务用车购置及运行费4万元.2019年预算数比2018年预算数减少1万元,其中:因公出国(境)费比2018年预算数减少0万元,主要是由于0;
公务接待费比2018年预算数减少0万元,主要是由于0;
公务用车购置及运行费比2018年减少1万元,由于车辆运行费预算定额减少.
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况. 2019年局本级机关运行经费财政拨款预算26.4万元,比2018年预算减少1万元公务用车维护费.
(二)政府采购预算安排情况. 2019年沈北新区城市建设局各单位无政府采购预算,工程项目支出走工程招投标.
(三)国有资产占有使用情况. 至2018 年12月31日,沈北新区城市建设局固定资产总值 586万元,与2017年相比无变化.
(四)绩效目标设置情况. 2019年沈北新区城市建设局没有设置绩效目标管理. 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金. 2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入........