编辑: JZS133 | 2019-11-30 |
一、主要职能
二、机构及人员情况 第二部分 2019年度部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入表
三、部门预算支出表
四、一般公共预算财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、一般公共预算财政拨款 "三公"经费支出表
八、政府性基金预算支出表 第三部分 2019年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况
一、主要职能 我价格认证中心在所属行政区域内,具有对纪检监察、刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财务(包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵押物、应税物、无主物、走私物、事故定损、工程造价、股票、证券及无形资产等各类涉案标的)价格进行认定与鉴定资质,具有价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格矛盾纠纷调处的资质.
二、机构及人员情况
1、机构设置及部门预算构成单位 经区编委会研究决定,长春市双阳区价格认证中心单独设立,科级建制.长春市双阳区价格认证中心规格建制:正科级财政全额拨款事业单位:隶属关系,长春市双阳区发展和改革局 纳入2019年度部门预算编制范围: 2019年,我部门实有9人,在职人员9人,事业人员9人;
无离退休人员.
2、人员情况 我单位领导指数2人;
实职正科1人,主任科员2人,实职副科1人,职称2人,科员3人. 第二部分 2019年度部门预算表 部门预算收支总表 部门预算公开表1 单位:万元 收入支出项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款 84.31
一、一般公共服务支出 84.31
二、政府性基金预算财政拨款
三、事业收入
四、经营收入
五、其他收入 本年收入合计 84.31 本年支出合计 84.31 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 84.31 支出总计 84.31
二、部门预算收入表 部门预算公开表2 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 未纳入预算管理的专户及批准留用资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
201 一般公共服务支出 84.31 84.31
20104 发展与改革事务 84.31 84.31
2010408 物价管理 84.31 84.31 合计 84.31 84.31
三、部门预算支出表 部门预算公开表3 单位:万元 功能科目编码 功能科目 名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级补助支出
201 一般公共服务支出 84.31 84.31
20104 发展与改革事务 84.31 84.31
2010408 物价管理 84.31 84.31 合计 84.31 84.31
四、一般公共预算财政拨款收支总表 部门预算公开表4 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 84.31
一、一般公共服务支出 84.31 84.31
(一)一般公共预算财政拨款 84.31
(二)政府性基金预算财政拨款
二、上年结转
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款 收入总计 84.31 支出总计 84.31 84.31
五、一般公共预算财政拨款支出表 部门预算公开表5 单位:万元 功能分类科目(类款项) 预算数
一、201一般公共服务支出 84.31 20104发展与改革事务 84.31 2010408物价管理 84.31 合计 84.31
六、一般公共预算财政拨款基本支出表 部门预算公开表6 单位:万元 经济分类 2019年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 80.05 80.05
30101 基本工资 31.04 31.04
30102 津贴补贴(采暖费) 1.26 1.26
30103 奖金(事业绩效奖) 2.50 2.50
30107 绩效工资 23.49 23.49
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.91 10.91
30109 职业年金缴费
30110 职工基本医疗保险缴费 3.82 3.82
30112 其他社会保障缴费 0.49 0.49
30113 住房公积金 6.54 6.54
30199 其他工资福利支出
302 商品和服务支出 4.23 4.23
30201 办公费 2.43 2.43
30202 印刷费
30203 咨询费
30204 手续费
30205 水费
30206 电费
30207 邮电费
30208 取暖费
30209 物业管理费
30211 差旅费 1.80 1.80
30212 因公出国(境)费30213 维修(护)费30214 租赁费
30215 会议费
30216 培训费
30217 公务接待费
30218 专用材料费
30226 劳务费
30227 委托业务费
30231 公务用车运行维护费
30239 其他交通费用
30299 其他商品和服务支出
303 对个人和家庭补助支出 0.03 0.03
30301 离休费
30302 退休费
30302 退职(役)费30305 生活补助
30308 助学金
30309 奖励金 0.03 0.03
30399 其他对个人和家庭的补助 合计 84.31 80.08 4.23
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出表 部门预算公开表7 单位:万元 项目2019年预算数 较2018年增减 增减变化原因说明 合计0-2.00 车改
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费
0 -2.00 车改 其中:(1)公务用车运行维护费
0 -2.00 车改 (2)公务用车购置费
八、政府性基金预算支出表 部门预算公开表8 单位:万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、本部门2019年度收入支出预算总体情况说明 按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,收支总预算84.31万元.收入包括:经费拨款(补助)收入;
支出包括:一般公共服务支出.
二、本部门2019年度收入预算情况说明 收入合计84.31万元,其中:经费拨款(补助)收入84.31万元,占100%.
三、本部门2019年度支出预算情况说明 支出合计84.31万元,其中:基本支出84.31万元,占100%.
四、本部门2019年度一般公共预算财政拨款收支总体情况说明 收支总预算84.31万元,比2018年增加10.81/万元.收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;
支出包括:一般公共服务支出.
五、本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 支出合计84.31万元,其中一般公共服务支出84.31万元.
六、本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 基本支出合计84.31万元,其中: 人员经费80.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(采暖费)、奖金(事业绩效奖)、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金. 公用经费4.23万元,主要包括:办公费、差旅费.
七、本部门2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况说明 "三公"经费财政拨款预算0万元,较上年减少2.00万元.其中:因公出国(境)费0万元,较上年增加0万元;
公务用车购置及运行维护费0万元,较上年减少2.00万元;
公务接待费0万元,较上年增加0万元.主要原因是公务用车购置及运行维护费因车改被取消,所以"三公"经费较上年较少2.00万元.
八、本部门2019年度政府性基金支出情况说明 无使用政府性基金预算拨款安排的支出.
九、本部门2019年度机关运行经费支出情况说明 机关运行经费财政拨款支出4.23万元,较上年减少2.00万元, 主要原因是车改取消公务用车购置及运行维护费.
十、本部门2019年度国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套). 第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金.
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入.
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出.
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出.
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金.
六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金.
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出.其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
八、机关运行经费:为保障行政事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.