编辑: hgtbkwd | 2019-11-28 |
一、主要职能
二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 主要职能 县粮食局(由县发展计划局管理,依法贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的方针、政策、法规,组织和协调粮食定购任务的落实等工作.
部门决算单位构成 粮食局部门决算包括:局本级决算. 纳入粮食局2016年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
1、粮食局本级 第二部分 2016年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 单位:万元 收入支出项目行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
一、财政拨款收入
1 230.2 (按功能科目)
30
二、上级补助收入
2 粮油物资储备支出
31 154.8
三、事业收入
3 32
四、经营收入
4 33
五、附属单位上缴收入
5 34
六、其他收入
6 35
7 36
8 37
9 38
10 39
11 40
12 41
13 42
14 43
15 44
16 45
17 46
18 47
19 48
20 49
21 50
22 51
23 52
24 53 本年收入合计
25 230.2 本年支出合计
54 154.8 用事业基金弥补收支差额
26 结余分配
55 上年结转和结余
27 年末结转和结余
56 75.4
28 57 合计
29 230.2 合计
58 230.2 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况. 收入决算表 公开02表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 类款项合计230.2 230.2
222 粮油物资储备支出 230.2 230.2
22201 粮油事务 230.2 230.2
2220101 行政运行 230.2 230.2 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 支出决算表 公开03表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项合计154.8 154.8
222 粮油物资储备支出 154.8 154.8
22201 粮油事务 154.8 154.8
2220101 行政运行 154.8 154.8 注:本表反映部门本年度各项支出情况. 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位:万元 收入 支出 项目行次 金额 项目行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1 230.2
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16 3
三、国防支出
17 4
四、公共安全支出
18 5
五、教育支出
19 6
六、科学技术支出
20 7 二
十、粮油物资储备支出
21 154.8 154.8
8 22 本年收入合计
9 230.2 本年支出合计
23 154.8 154.8 年初财政拨款结转和结余
10 年末财政拨款结转和结余
24 75.4 75.4 一般公共预算财政拨款
11 25 政府性基金预算财政拨款
12 26
13 27 合计
14 230.2 合计
28 230.2 230.2 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况. 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类款项合计154.8 154.8
222 粮油物资储备支出 154.8 154.8
22201 粮油事务 154.8 154.8
2220101 行政运行 154.8 154.8 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位:万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 126.8
302 商品和服务支出
28 310 其他资本性支出
30101 基本工资 58.7
30201 办公费 15.9
31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 63.8
30202 印刷费
31002 办公设备购置
30103 奖金
30203 咨询费
31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30106 伙食补助费
30205 水费
31006 大型修缮
30107 绩效工资
30206 电费
31007 信息网络及软件购置更新
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
30207 邮电费 0.7
31008 物资储备
30109 职业年金缴费
30208 取暖费
31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出
30209 物业管理费
31010 安置补助
303 对个人和家庭的补助
30211 差旅费
31011 地上附着物和青苗补偿
30301 离休费
30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30302 退休费
30213 维修(护)费1.3
31013 公务用车购置
30303 退职(役)费30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
30304 抚恤金
30215 会议费 0.1
31020 产权参股
30305 生活补助
30216 培训费 1.0
31099 其他资本性支出
30306 救济费
30217 公务接待费 1.4
304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费
30218 专用材料费
30401 企业政策性补贴
30308 助学金
30224 被装购置费
30402 事业单位补贴
30309 奖励金
30225 专用燃料费
30403 财政贴息
30310 生产补贴
30226 劳务费
30499 其他对企事业单位的补贴
30311 住房公积金
30227 委托业务费
307 债务利息支出
30312 提租补贴
30228 工会经费 2.5
30701 国内债务付息
30313 购房补贴
30229 福利费
30707 国外债务付息
30314 采暖补贴
30231 公务用车运行维护费 1.8
399 其他支出
30315 物业服务补贴
30239 其他交通费用 2.3
39906 赠与
30399 其他对个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 1.1 人员经费合计 126.8 公用经费合计 28.0 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位:万元 科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 类款项合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况. 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开08表 单位:万元 2016年度预算数 2016年度决算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 6.0 0.0 4.0 0.0 4.0 2.0 3.2 0.0 1.8 1.8 1.4 注:本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况.其中:2016年度预算数为 三公 经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出. 第三部分 2016年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况 2016年度收入总计230.2万元,支出总计154.8万元.与2015年相比,收、支总计各减少247.69万元和81.4万元,减少48和65%.
(二)收入决算情况 2016年度本年收入230.2万元,其中:财政拨款收入 230.2 万元,占100 %;
上级补助收入 万元,占%;
……其他收入 万元,占%. (此处加2016年本年收入结构图,建议采用饼状图)
(三)支出决算情况 2016年度本年支出154.8万元,其中:基本支出154.8 万元,占100%;
项目支出 万元,占%;
……对附属单位补助支出 万元,占%. (此处加2016年本年支出结构图,建议采用饼状图)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收入决算总计230.2万元,其中:一般公共预算财政拨款230.2万元,占100%;
政府性基金预算财政拨款 ........