编辑: hgtbkwd 2019-12-24
珠海市人才资源与就业服务中心 2014年度部门决算 ? 目录第一部分 珠海市人才资源与就业服务中心概况 部门主要职能

二、部门决算单位构成 第二部分 2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、公共预算财政拨款收入支出决算表

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、 三公 经费公共预算财政拨款支出情况表 第三部分 2014年度部门决算情况说明 第四部分 2014年度取得的主要事业成效 第一部分 珠海市人才资源与就业服务中心概况

一、珠海市人才资源与就业服务中心职能简述 根据珠海市机构编制委员会办公室《关于印发珠海市人才资源与就业服务中心机构编制方案的通知》(珠机编办〔2013〕109号),珠海市人才资源与就业服务中心加挂珠海市就业创业服务中心、珠海市异地务工人员综合服务中心、珠海市军转干部接待站牌子,是珠海市人力资源和社会保障局管理的事业单位,公益一类.

珠海市人才资源与就业服务中心主要职责包括:贯彻执行国家、省、市有关人力资源开发和促进就业创业的法律、法规、政策规定;

负责开展人才服务工作;

负责办理企业员工的市内外调动(招工)手续;

负责开展高校毕业生和城乡劳动力就业创业服务工作;

提供公益性人力资源市场服务;

承接人事代理工作;

承担流动人才党员的管理和服务工作;

承担异地务工人员服务管理工作;

指导开展基层人力资源社会保障服务平台建设工作;

承办上级部门交办的其他工作.

二、部门决算单位构成 珠海市人才资源与就业服务中心部门决算由1个单位构成,具体纳入珠海市人才资源与就业服务中心2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表: 序号 单位名称 单位性质

1 珠海市人才资源与就业服务中心 参公事业单位 第二部分 2014年度部门决算表 表一 收入支出决算总表 部门名称:珠海市人才资源与就业服务中心 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 栏次

1 栏次

2

一、财政拨款收入

1 2,115.48

一、一般公共服务支出

29 289.48 其中:政府性基金

2 人力资源事务

30 289.48

二、上级补助收入

3 其他人事事务支出

31 284.91

三、事业收入

4 其他一般公共服务支出

32 4.57

四、经营收入

5 其他一般公共服务支出

33 4.57

五、附属单位上缴收入

6

二、科学技术支出

34 184.77

六、其他收入

7 16.93 科技条件与服务

35 184.77

8 技术创新服务体系

36 184.77

9

三、社会保障和就业支出

37 1,626.28

10 人力资源和社会保障管理事务

38 1,370.43

11 就业管理事务

39 1,341.44

12 其他人力资源和社会保障管理事务支出

40 28.99

13 行政事业单位离退休

41 255.85

14 事业单位离退休

42 191.78

15 其他行政事业单位离退休支出

43 64.07

16

四、医疗卫生与计划生育支出

44 51.72

17 医疗保障

45 51.72

18 行政单位医疗

46 42.32

19 公务员医疗补助

47 9.40

20 48

21 49

22 50

23 51 本年收入合计

24 2,132.41 本年支出合计

52 2,152.25 用事业基金弥补收支差额

25 结余分配

53 年初结转和结余

26 115.14 年末结转和结余

54 95.31

27 55 总计

28 2,247.56 总计

56 2,247.56 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况. 24行=(1+3+4+5+6+7)行;

28行=(24+25+26)行;

52行=(29+34+37+44)行;

56行=(52+53+54)行 表二 公共预算财政拨款支出决算表 部门名称:珠海市人才资源与就业服务中心 单位:万元 支出功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 类款项栏次

1 2 3=4+5

4 5 6=1+2-3 合计 51.96 2,115.48 2,123.47 1,368.88 754.59 43.97

201 一般公共服务支出 19.49 250.48 269.97 19.49 250.48

20110 人力资源事务 19.49 245.91 265.40 19.49 245.91

2011099 其他人事事务支出 19.49 245.91 265.40 19.49 245.91

20199 其他一般公共服务支出 4.57 4.57 4.57

2019999 其他一般公共服务支出 4.57 4.57 4.57

206 科学技术支出 184.77 184.77 184.77

20605 科技条件与服务 184.77 184.77 184.77

2060502 技术创新服务体系 184.77 184.77 184.77

208 社会保障和就业支出 32.47 1,628.52 1,617.03 1,297.68 319.34 43.97

20801 人力资源和社会保障管理事务 32.47 1,372.67 1,361.18 1,043.58 317.59 43.97

2080106 就业管理事务 32.47 1,343.69 1,332.19 1,043.58 288.60 43.97

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 28.99 28.99 28.99

20805 行政事业单位离退休 255.85 255.85 254.10 1.75

2080502 事业单位离退休 191.78 191.78 191.78

2080599 其他行政事业单位离退休支出 64.07 64.07 62.32 1.75

210 医疗卫生与计划生育支出 51.72 51.72 51.72

21005 医疗保障 51.72 51.72 51.72

2100501 行政单位医疗 42.32 42.32 42.32

2100503 公务员医疗补助 9.40 9.40 9.40 注:本表反应部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况. 3栏=(4+5)栏;

6栏=(1+2-3)栏. 表三 政府性基金预算支出决算表 部门名称: 珠海市人才资源与就业服务中心 单位:万元 支出功能分类科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 类款项栏次

1 2 3=4+5

4 5 6=1+2-3 合计 无注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况. 3栏=(4+5)栏;

6栏=(1+2-3)栏. 表四 三公 经费公共预算财政拨款支出情况表 部门名称:珠海市人才资源与就业服务中心 单位:万元 项目 三公 经费 支出 因公出国(境) 支出 公务用车购置费支出 公务用车运行维护费支出 公务接待费支出 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 小计 小计 小计 小计 类款项栏次 1=2+3+4+5

2 3

4 5 合计 31.54 26.71 4.83

201 一般公共服务支出 0.61 0.61

20110 人力资源事务 0.61 0.61

2011099 其他人事事务支出 0.61 0.61

206 科学技术支出 0.30 0.30

20605 科技条件与服务 0.30 0.30

2060502 技术创新服务体系 0.30 0.30

208 社会保障和就业支出 30.63 25.80 4.83

20801 人力资源和社会保障管理事务 30.63 25.80 4.83

2080106 就业管理事务 29.55 24.72 4.83

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1.08 1.08 注:本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况 1栏=2+3+4+5 第三部分 2014年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 本部门2014年度收入总计2247.56万元,支出总计2152.25万元.

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余115.14万元,本年收入2132.41万元,本年支出2152.25万元,年末结转和结余95.30万元. 公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)289.48万元,占13.459%;

科学技术支出184.77万元,占8.59%;

社会保障和就业支出1626.28万元,占75.57%;

医疗卫生与计划生育支出51.72万元,占2.41%.

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度无政府性基金财政拨款.

四、 三公 经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度 三公 经费公共预算财政拨款支出决算31.54万元,比上年减少5.21万元,下降14%.其中:

(一)公务用车运行维护费决算26.71万元. 公务用车运行维护费是指公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出.占 三公 经费总额的85%,比上年减少10.04万元,下降12.6%.下降的主要原因是:我单位实行公务用车改革后,车辆运行维护费用减少. 开支内容包括:公务用车保有量........

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