编辑: 王子梦丶 | 2013-10-30 |
30101 基本工资 18.89 18.891
30102 津贴补贴 0.72 0.72
30103 奖金 1.57 1.57
30107 绩效工资 12.98 12.98
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.82 19.82
30109 职业年金缴费
30110 职工基本医疗保险缴费 2.23 2.23
30112 其他社会保障缴费 0.28 0.28
30113 住房公积金 3.82 3.82
30199 其他工资福利支出
302 商品和服务支出 4.35 4.35
30201 办公费 1.35 1.35
30202 印刷费
30203 咨询费
30204 手续费
30205 水费
30206 电费
30207 邮电费
30208 取暖费
30209 物业管理费
30211 差旅费
1 1
30212 因公出国(境)费30213 维修(护)费30214 租赁费
30215 会议费
30216 培训费
30217 公务接待费
30218 专用材料费
30226 劳务费
30227 委托业务费
30231 公务用车运行维护费
30239 其他交通费用
30299 其他商品和服务支出
2 2
303 对个人和家庭补助支出
30301 离休费
30302 退休费
30302 退职(役)费30305 生活补助 1.44 1.44
30308 助学金
30309 奖励金
30399 其他对个人和家庭的补助 合计 64.68 60.33 4.35
七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表 部门预算公开表7 单位:万元 项目2019年预算数 较2018年增减 增减变化原因说明 合计
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置费
八、政府性基金预算支出表 部门预算公开表8 单位:万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、本部门2019年度收入支出预算总体情况说明 按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,收支总预算64.68万元.收入包括:经费拨款(补助)64.68万元;
支出包括:一般公共服务支出64.68万元.
二、本部门2019年度收入预算情况说明 收入合计64.68万元,其中:经费拨款(补助)收入64.68万元,占100%.
三、本部门2019年度支出预算情况说明 支出合计64.68万元,其中:基本支出64.68万元,占100%.
四、本部门2019年度一般公共预算财政拨款收支总体情况说明 收支总预算64.68万元,比2018年增加28.22万元.收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;
支出包括:一般公共服务支出.
五、本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 支出合计64.68万元,其中一般公共服务支出64.68万元.
六、本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 基本支出合计64.68万元,其中: 人员经费60.33万元,主要包括:基本工资18.89万元、津贴补贴0.72万元、奖金1.57万亿元、绩效工资12.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.82万元、职工基本医疗保险缴费2.23万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金3.82万元. 公用经费4.35万元,主要包括:办公费1.35万元、差旅费1万元、培训费2万元.
七、本部门2019年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况说明 三公 经费财政拨款预算0万元.
八、本部门2019年度政府性基金支出情况说明 无使用政府性基金预算拨款安排的支出.
九、本部门2019年度机关运行经费支出情况说明 机关运行经费(行政)财政拨款支出0万元.
十、本部门2019年度国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆. 第四部分 名词解释