编辑: 枪械砖家 | 2018-03-01 |
二、2019年财政拨款收支预算 2019年财政拨款收入预算4389.08万元,比2018年增加352.4万元(因公益性事业单位改革,收入增加352.4万元),其中:一般公共预算收入4389.08万元,政府性基金收入0万元. 2019年财政拨款支出预算4389.08万元,比2018年增加352.4万元(因公益性事业单位改革,支出增加352.4万元). 按照 人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能 的原则编制.其中:人员经费2062.79万元,日常公用经费417.98万元,专项经费1908.31万元. 相关情况说明
一、 三公 经费预算情况说明 大连金普新区融媒体中心2019年 三公 经费财政拨款预算为52万元,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,与2018年预算持平.其中: 因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出.与2018年预算增加持平. 公务接待费预算0万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出.与2018年预算持平. 公务用车购置及运行费预算52万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费52万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.与2018年预算持平.
二、机关运行经费预算 本单位是事业单位,机关运行经费是0万元.
三、政府性基金预算支出情况 2019年本部门无政府性基金预算.
四、政府采购情况 2019年度本部门政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元.
五、预算绩效情况 2019年,本部门纳入绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元. 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金. 2.其他收入:指除 财政拨款收入 、 上级补助收入 、 事业收入 、 经营性收入 、 附属单位上缴收入 以外的收入. 3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 5. 三公 经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. 6. 5.文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)其他广播影视支出(项):反映用于广播影视等方面的支出. 7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费. 8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金. 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出. 10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出. ........