编辑: 飞鸟 | 2018-03-02 |
一、一般公共预算总收入 7,263,614 907,766
一、一般公共预算总支出 7,008,828 921,285
(一)一般公共预算收入 3,314,701 170,940 5.
4%
(一)一般公共预算支出 5,726,050 787,198 15.9%
(二)上级补助收入 1,103,663 -96,426
(二)债务还本支出 317,961 -129,677
(三)债务转贷收入 278,400 -74,000
(三)上解上级支出 152,942 5,707
(四)国债转贷资金上年结余 1,533
(四)调出资金
(五)上年结余 266,772 67,631
(五)增设预算周转金
(六)调入资金 1,728,257 684,953
(六)安排预算稳定调节基金 811,875 258,057
(七)调入预算稳定调节基金 570,288 154,668
(八)接受其他地区援助收入
二、政府性基金预算总收入 5,241,509 842,398
二、政府性基金预算总支出 4,921,764 812,418
(一)政府性基金预算收入 3,863,939 -26,889 -0.7%
(一)政府性基金预算支出 3,342,071 150,907 4.7% 其中:土地出让收入 3,676,986 -66,349 -1.8% 其中:土地出让收入安排的支出 3,189,941 113,469 3.7%
(二)上级补助收入 37,805 16,522
(二)债务还本支出
(三)债务转贷收入 1,050,000 899,000
(三)上解上级支出
(四)上年结余 289,765 -46,235
(四)债务转贷支出
(五)调入资金
(五)调出资金 1,579,693 661,511
三、国有资本经营预算总收入 177,665 11,037
三、国有资本经营预算总支出 177,489 23,164
(一)国有资本经营预算收入 165,362 16,367 11.0%
(一)国有资本经营预算支出 47,486 18,153 61.9%
(二)上年结余 12,303 -5,330
(二)调出资金 130,003 5,011 收入总计 12,682,788 1,761,201 支出总计 12,108,081 1,756,867 其中:当年预算收入 7,344,002 160,418 年终结余 574,707 4,334 上级补助收入 1,141,468 -79,904 其中:一般公共预算 253,253 -13,519 债务转贷收入 1,328,400 825,000 国债转贷资金 1,533 上年结余 568,840 16,066 政府性基金预算 319,745 29,980 调入资金 1,728,257 684,953 国有资本经营预算
176 -12,127 调入预算稳定调节基金 570,288 154,668 国债转贷资金上年结余 1,533 附件2: 2019年珠海市预算收支总表 单位:万元 收入项目 2019年预算数 增减额 增幅 支出项目 2019年预算数 增减额 增幅
一、一般公共预算总收入 6,896,644 -366,970
一、一般公共预算总支出 6,754,583 -254,245
(一)一般公共预算收入 3,546,000 231,299 7.0%
(一)一般公共预算支出 6,401,359 675,309 11.8%
(二)上级补助收入 945,759 -157,904
(二)债务还本支出 199,378 -118,583
(三)债务转贷收入 -278,400
(三)上解上级支出 153,846
904
(四)国债转贷资金上年结余 1,533
(四)调出资金
(五)上年结余 253,253 -13,519
(五)增设预算周转金
(六)调入资金 1,498,728 -229,529
(六)安排预算稳定调节基金 -811,875
(七)调入预算稳定调节基金 651,371 81,083
(八)接受其他地区援助收入
二、政府性基金预算总收入 4,846,951 -372,300
二、政府性基金预算总支出 4,719,843 -201,921
(一)政府性基金预算收入 4,524,816 683,135 17.8%
(一)政府性基金预算支出 3,487,453 145,382 4.4% 其中:土地出让收入 4,374,040 697,054 19.0% 其中:土地出让收入安排的支出 3,313,581 123,640 3.9%
(二)上级补助收入 2,390 -35,415
(二)债务还本支出
(三)债务转贷收入 -1,050,000