编辑: AA003 2018-06-13

加变化主要原因是人员工资、社会保险费,项目款等. 与预算相比情况:预算支出2162.43万元,本年支出与预算相比,增加1169.42万元,增长54.08%.增加的主要原因是人员工资、社会保险费,项目款等. 其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明 2017年度财政拨款收入3991.66万元,与上年相比,增加580.06万元,增长17%,增减变化主要原因是人员工资、社会保险费,项目款等.财政拨款支出3331.85万元,与上年相比,增加384.77万元,增长13.06%.其中:基本支出2735.06万元,项目支出596.79万元.增加的主要原因是人员工资、社会保险费,项目款等.财政拨款结转结余1133.71万元,与上年相比,增加668.66万元,增长143.78%,增减变化主要原因部分项目没有实施完. 与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入2162.43万元,本年收入与预算相比,增加1838.08万元,降低85%;

预算财政拨款支出2162.43万元,本年支出与预算相比,增加1169.42万元,增加54.08%.增加的主要原因是人员工资、社会保险费,项目款等. 其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明 ?2017年度一般公共预算财政拨款支出3323万元,与上年相比,增加375.92万元,增长12.76%.增加的主要原因是人员工资、社会保险费,项目款等.其中:按功能分类科目.201一般公共服务支出2730.78万元,208社会保障和就业支出256.44万元,210医疗卫生与计划生育支出0.5万元,213农林水支出269.94万元,216商品服务业等支出17.6万元,221住房保障支出34.2万元,229其他支出3.54万元.按经济分类科目,基本支出2726.21万元,其中:人员经费2624.68万元,日常公用经费101.53万元,项目支出596.79万元. 与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出3323万元,本年支出与预算相比,增加1160.57万元,增长53.67%;

增加的主要原因是人员工资、社会保险费,项目款等. 其他有关说明内容:无 政府性基金预算收支决算情况说明 2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增减0万元,增减0%.增减变化的主要原因是无.政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增减0万元,增减0%.增减变化的主要原因是无. 与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增减0万元,增减0%;

预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增减0万元,增减0%. 其他有关说明内容.无 政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增减0万元,增减0%.增减变化的主要原因是无.其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元. 与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增减0万元,增减0%. 政府性基金预算收支:无

三、部门结转结余情况 年末结转结余1133.71万元.与上年相比,增加668.66万元,增长143.78%. 其中:财政拨款结转结余1133.71万元.与上年相比,增加668.66万元,增长143.78%,增减原因是部分项目没有实施完毕. 其他有关说明内容.无

四、一般公共预算 三公 经费支出情况 2017年度,一般公共预算 三公 经费支出决算17.44万元,比上年增加9.13万元,增长109.94%.增减原因是维稳用车辆多.公务用车购置及运行维护费17.44万元,占100%,比上年增加9.7万元,增长125.49%. ?公务用车购置及运行维护费17.44万元,其中,公务用车运行维护费17.44万元.主要用于车辆维护,加油费,保险等.2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量7辆,保有量为5辆. ?与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费支出预算17.44万元,与预算相比,减少2.56万元,减少14.68%;

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