编辑: 迷音桑 | 2019-07-01 |
1、一般公共服务支出15227万元,增长30.3%,主要是安排了上年结转项目支出和在职人员提标工资.
2、公共安全支出13893万元,增长7.6%,主要是上级专项资金增加.
3、教育支出87049万元,下降1.9%,主要是上级专项资金减少.
4、科学技术支出5662万元,增长较多,主要加大了对企业研发补助力度.
5、文化体育与传媒支出3671万元,增长26.4%,主要是上级文化服务体系建设资金增加.
6、社会保障和就业支出52546万元,增长18.4%,主要是上级就业、困难群众救助等专项社保资金增加.
7、医疗卫生和计划生育支出75260万元,增长6.9%.主要是提高了参合居民财政补助标准等.
8、节能环保支出14591万元,增长较多,主要是加大了污染防治、人居环境整治、生态保护与修复投入,以及上级专项资金增加等.
9、城乡社区支出20164万元,增长较多,主要是加大了城区路网等基础设施建设和环境卫生提升投入.
10、农林水支出64919万元,下降13%,主要是部分扶贫资金下达乡级支出.
11、交通运输支出20371万元,增长较多,主要是鲁宝路等干线公路及农村公路建设投入增加.
12、住房保障支出5719万元,下降9.2%.主要是危房改造资金统筹使用后转列 扶贫 科目支出.
13、债务付息支出1978万元,增长36.7%,主要是政府债券利息支出增加. 由于财力有限,为了实现收支平衡,在保工资、保运转、保民生、保重点基础上,对行政事业单位的一般性支出进行了大幅压缩,部分必要的支出通过统筹财政存量资金等进行了安排.按照现行财政管理规定,存量资金作为权责发生制事项单独核算,不列入当年收支,不在当年预算中反映. 县本级2018年一般公共预算支出明细表 单位:万元 支出功能分类 年初 预算数 调整 预算数 执行数 占调整 预算比例% 同比增长±% 合计261024
397811 387189 97.3 17.1 一般公共服务支出
14068 17461
15227 87.2 30.3 人大事务
487 550
550 100 行政运行
317 320
320 100 一般行政管理事务 机关服务 人大会议
100 140
140 100 人大立法 人大监督
20 20
20 100 人大代表履职能力提升
10 10
10 100 代表工作
20 20
20 100 人大信访工作
10 10
10 100 事业运行
10 10
10 100 其他人大事务支出
20 20
100 政协事务
354 386
386 100 行政运行
200 232
232 100 一般行政管理事务
15 15
15 100 机关服务
17 17
17 100 政协会议
85 85
85 100 委员视察
10 10
10 100 参政议政
10 10
10 100 事业运行
17 17
100 其他政协事务支出
17 政府办公厅(室)及相关机构事务
1577 1960
1960 100 行政运行
795 809
809 100 一般行政管理事务
120 120
120 100 事业运行
120 120
100 专项业务活动
360 360
360 100 政务公开审批
113 113 法制建设
17 27
27 100 信访事务
174 246
246 100 事业运行
81 22
22 100 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30 143
143 100 发展与改革事务
790 841
841 100 行政运行
224 227
227 100 一般行政管理事务 战略规划与实施 物价管理 事业运行
566 434
434 100 其他发展与改革事务支出
180 180
100 统计信息事务
161 315
315 100 行政运行
154 146
146 100 一般行政管理事务 信息事务 专项统计业务
34 34
100 统计管理 专项普查活动
81 81