编辑: 迷音桑 2019-07-01

1、一般公共服务支出15227万元,增长30.3%,主要是安排了上年结转项目支出和在职人员提标工资.

2、公共安全支出13893万元,增长7.6%,主要是上级专项资金增加.

3、教育支出87049万元,下降1.9%,主要是上级专项资金减少.

4、科学技术支出5662万元,增长较多,主要加大了对企业研发补助力度.

5、文化体育与传媒支出3671万元,增长26.4%,主要是上级文化服务体系建设资金增加.

6、社会保障和就业支出52546万元,增长18.4%,主要是上级就业、困难群众救助等专项社保资金增加.

7、医疗卫生和计划生育支出75260万元,增长6.9%.主要是提高了参合居民财政补助标准等.

8、节能环保支出14591万元,增长较多,主要是加大了污染防治、人居环境整治、生态保护与修复投入,以及上级专项资金增加等.

9、城乡社区支出20164万元,增长较多,主要是加大了城区路网等基础设施建设和环境卫生提升投入.

10、农林水支出64919万元,下降13%,主要是部分扶贫资金下达乡级支出.

11、交通运输支出20371万元,增长较多,主要是鲁宝路等干线公路及农村公路建设投入增加.

12、住房保障支出5719万元,下降9.2%.主要是危房改造资金统筹使用后转列 扶贫 科目支出.

13、债务付息支出1978万元,增长36.7%,主要是政府债券利息支出增加. 由于财力有限,为了实现收支平衡,在保工资、保运转、保民生、保重点基础上,对行政事业单位的一般性支出进行了大幅压缩,部分必要的支出通过统筹财政存量资金等进行了安排.按照现行财政管理规定,存量资金作为权责发生制事项单独核算,不列入当年收支,不在当年预算中反映. 县本级2018年一般公共预算支出明细表 单位:万元 支出功能分类 年初 预算数 调整 预算数 执行数 占调整 预算比例% 同比增长±% 合计261024

397811 387189 97.3 17.1 一般公共服务支出

14068 17461

15227 87.2 30.3 人大事务

487 550

550 100 行政运行

317 320

320 100 一般行政管理事务 机关服务 人大会议

100 140

140 100 人大立法 人大监督

20 20

20 100 人大代表履职能力提升

10 10

10 100 代表工作

20 20

20 100 人大信访工作

10 10

10 100 事业运行

10 10

10 100 其他人大事务支出

20 20

100 政协事务

354 386

386 100 行政运行

200 232

232 100 一般行政管理事务

15 15

15 100 机关服务

17 17

17 100 政协会议

85 85

85 100 委员视察

10 10

10 100 参政议政

10 10

10 100 事业运行

17 17

100 其他政协事务支出

17 政府办公厅(室)及相关机构事务

1577 1960

1960 100 行政运行

795 809

809 100 一般行政管理事务

120 120

120 100 事业运行

120 120

100 专项业务活动

360 360

360 100 政务公开审批

113 113 法制建设

17 27

27 100 信访事务

174 246

246 100 事业运行

81 22

22 100 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30 143

143 100 发展与改革事务

790 841

841 100 行政运行

224 227

227 100 一般行政管理事务 战略规划与实施 物价管理 事业运行

566 434

434 100 其他发展与改革事务支出

180 180

100 统计信息事务

161 315

315 100 行政运行

154 146

146 100 一般行政管理事务 信息事务 专项统计业务

34 34

100 统计管理 专项普查活动

81 81

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