编辑: 无理的喜欢 | 2019-07-04 |
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,寿光市委市政府接待办公室的收入和支出均纳入年度预算.
(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益.
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.
二、收支预算总体情况
(一)2019年收入预算259.48万元,其中:一般公共预算拨款收入259.48万元,占100%;
政府性基金预算拨款收入0万元,占0%.
(二)2019年支出预算259.48万元,其中:基本支出 84.73万元,占33%;
项目支出174.75万元,占67%.
三、财政拨款收支情况
(一)2019年财政拨款收入预算为259.48万元,其中:一般公共预算拨款收入259.48万元,占100%;
政府性基金预算拨款收入0万元,占0%.
(二)2019年财政拨款支出预算259.48万元,其中:一般公共服务支出259.48万元,占100%.
四、一般公共预算支出情况 2019年一般公共预算支出259.48万元,比上年增加 155.35万元,增长149%,主要原因是理顺接待职能,增加了全市党政机关由接待办负责接待的公务接待活动费用170万元.具体使用情况如下:
1、一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)84.73万元,主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出.
2、一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)其他党委办公厅及相关机构事务支出(项)174.75万元,主要是用于接待活动材料印刷费及全市党政机关由接待办负责接待的公务接待费用等.
五、一般公共预算基本支出情况 2019年一般公共预算基本支出84.73万元,其中:
1、人员经费75.63万元,主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金、住房补贴、物业补贴、取暖补贴、其他工资福利支出等.
2、公用经费9.10万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费等支出.
六、政府性基金预算支出情况 2019年无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
七、重要事项说明
(一)机关运行经费 寿光市委市府接待办公室为全额拨款事业单位,所以没有机关运行经费.
(二)政府采购情况 2019年政府采购预算0万........