编辑: 此身滑稽 | 2019-07-05 |
②商品和服务支出(类)180.93万元;
③对个人和家庭的补助(类) 263.47万元. (2)项目支出预算 307.07万元. ①商品和服务支出(类)85.36万元;
②对个人和家庭的补助(类) 32.70万元;
③资本性支出(类)189.01万元.
(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明 2019年一般公共预算收入预算1409.7351万元,比2018年预算 1602.35 万元减少192.6149 万元,同比下降12.02 %.收入预算减少的主要原因是:项目支出减少,2019年项目支出预算收入307.07万元,比2018年预算555.23 万元减少248.16 万元.2019年一般公共预算支出预算1409.7351万元,比2018年预算1602.35万元减少192.6149万元,同比下降12.02%.支出预算减少的主要原因是:项目支出减少,2019年项目支出预算支出307.07万元,比2018年预算555.23 万元减少248.16 万元.
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
(一)2019年部门财政拨款收入预算情况 2019年部门财政拨款收入预算 1409.7351万元,其中:一般公共预算收入预算 1409.7351 万元,政府性基金预算收入预算 0.1224 万元,国有资本经营预算收入预算 0万元.本部门无国有资本经营预算收入预算.
(二)2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年部门财政拨款支出预算 1409.7351万元,其中:一般公共预算支出预算 1409.7351万元,政府性基金预算支出预算0.1224 万元,国有资本经营预算支出预算
0 万元.具体支出预算如下:
1、一般公共预算支出预算
(一)一般公共服务支出(类)总预算数为466.55万元,其中:(1)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)总预算数为423.34万元;
(2)财政事务(款)行政运行(项)总预算数为43.11万元;
(3)党委办公室及相关机构事务(款)专项业务(项)总预算数为0.1万元.主要用于:①发放行政及参公单位在职在编人员工资等人员经费支出;
②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;
③对个人和家庭的补助.
(二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)群众文化(项........