编辑: 南门路口 | 2019-09-11 |
财政拨款收支总表 表2.一般公共预算支出表 表3.一般公共预算基本支出表 表4.政府性基金预算支出表 表5.部门收支总表 表6.部门收入总表 表7.部门支出总表 表8.项目支出预算表 表9.收入预算按单位分类汇总表 表10.支出预算按单位分类汇总表 表11. 三公 经费支出表 表12.政府购买服务项目支出预算表 第三部分 沈阳市民政局2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沈阳市民政局概况
一、主要职责 沈阳市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导.主要职责是:
(一)贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章及省委有关要求,拟订全市民政事业发展规划和相关政策,起草有关地方性民政工作法规、规章,并组织实施、监督检查.
(二)依法对全市性社会团体、非公募基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查.负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作.负责并指导全市性社会团体、非公募基金会、社会服务机构和社区社会组织的党建工作.
(三)牵头拟订全市社会救助规划和政策,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作,负责指导全市居民家庭经济状况核对机制建设工作.
(四)拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策并指导实施,指导基层政权建设和社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权和社区建设的建议,推动基层民主政治建设.
(五)负责全市行政区划、地名及行政区域界线管理工作.负责乡(镇)以上行政区域的设立、撤销、更名、管辖范围调整、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作,负责街道的设立、撤销、更名、管辖范围调整及办公驻地迁移的审核报批工作,负责行政区域界线的勘定、维护和管理,负责地名命名、更名审核报批及地名标志设置和管理,负责编制地名总体规划及区划地名信息化建设.
(六)拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,指导各类福利机构建设和管理工作,承办涉外及省级以上政府投资兴办的养老机构设立许可,拟订老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童等特殊群体权益保护政策并指导落实,组织拟订促进慈善事业发展相关政策,组织指导社会捐赠工作.
(七)贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养法律和法规,负责推进婚俗和殡葬改革,负责殡葬服务设施规划建设及行业管理工作,指导城乡公益性公墓建设和管理工作,负责生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作,指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作,承办儿童收养登记工作.
(八)监督落实国家关于社会福利企业的各项扶持政策,参与协调残疾人集中就业,组织指导福利彩票发行工作.
(九)负责会同有关方面研究制定全市社会工作人才发展规划、政策和职业规范,受理社会工作者职业水平证书登记,负责民政行业特有工种职业技能鉴定工作,推进社会工作人才队伍及志愿者队伍建设,联系服务一批优秀社会工作人才,会同有关部门积极培育各类专业社会组织.
(十)负责本级殡葬设施(设备)、社会福利院、儿童福利院、养老院以及民政系统所属企事业单位的安全生产和职业健康监管工作. (十一)负责依法加强环境保护社会团体的日常监管和培育扶持,推动环保公益组织健康发展. (十二)负责监督殡葬服务单位对殡葬服务设施的管理工作,更新、改造陈旧火化设备和祭祀焚烧设备,防止污染环境. (十三)承担本部门及所属单位党组织建设相关工作. (十四)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单. (十五)完成市委、市政府交办的其他任务.
二、部门预算单位构成 纳入沈阳市民政局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 沈阳市民政局本级 沈阳市民政事务服务与行政执法中心 沈阳市儿童福利院 沈阳市社会福利院 第二部分 沈阳市民政局2019年部门预算公开表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 25220.69
一、本年支出 25220.69 17956.56 7264.13
(一)一般公共预算拨款 17956.56
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款 7264.13
(二)外交支出
(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出 16873.72 16873.72
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出 351.40 351.40 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 120.00 120.00 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)国土海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 611.44 611.44 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)预备费 (二十四)其他支出 7264.13 7264.13 (二十五)转移性支出 (二十六)债务还本支出 (二十七)债务付息支出 (二十八)债务发行费用支出
二、结转下年 收入总计 25220.69 支出总计 25220.69 17956.56 7264.13 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 2019年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 17,956.56 9,897.86 8,058.70
208 社会保障和就业支出 16,873.74 8935.04 7938.7
20802 民政管理事务 1,459.03 1,085.63 373.40
2080201 行政运行 1,085.63 1,085.63
2080206 民间组织管理 43.50 43.50
2080207 行政区划和地名管理 7.00 7.00
2080299 其他民政管理事务支出 322.90 322.90
20805 行政事业单位离退休 1,119.77 1,119.77
2080501 归口管理的行政单位离退休 76.13 76.13
2080502 事业单位离退休 135.12 135.12
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 818.19 818.19
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 90.33 90.33
20810 社会福利 14,294.94 6,729.64 7,565.30
2081001 儿童福利 1,434.79 1,192.89 241.90
2081002 老年福利 976.47 728.67 247.80
2081004 殡葬 3,446.20 3,446.20
2081005 社会福利事业单位 8,437.48 4,808.08 3,629.40
210 医疗卫生与计划生育支出 351.40 351.40
21011 行政事业单位医疗 351.40 351.40
2101101 行政单位医疗 54.08 54.08
2101102 事业单位医疗 297.32 297.32
212 城乡社区支出 120.00 120.00
21203 城乡社区公共设施 120.00 120.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 120.00 120.00
221 住房保障支出 611.42 611.42
22102 住房改革支出 611.42 611.42
2210201 住房公积金 502.25 502.25
2210202 提租补贴 17.04 17.04
2210203 购房补贴 92.13 92.13 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 2019年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 9897.86 7695.33 2890.77
301
(一)工资福利支出 6827.28 6827.28
30101 基本工资 1962.16 1962.16
30102 津贴补贴 2842.28 2842.28
30103 奖金 163.1 163.1
30106 伙食补助费
30107 绩效工资 42.29 42.29
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 818.19 818.19
30109 职业年金缴费 90.33 90.33
30110 职工基本医疗保险缴费 323.58 323.58
30111 公务员医疗补助缴费
30112 其他社会保障缴费 52.91 52.91
30113 住房公积金 502.26 502.26
30114 医疗费
30199 其他工资福利支出 30.18 30.18
302
(二)商品和服务支出 2795.74 2795.74
30201 办公费 77.49 77.49
30202 印刷费
30203 咨询费
30204 手续费
30205 水费 93.08 93.08
30206 电费 722.37 722.37
30207 邮电费 59.4 59.4
30208 取暖费 528.69 528.69
30209 物业管理费 35.34 35.34
30211 差旅费 231.88 231.88
30212 因公出国(境)费用 23.62 23.62
30213 维修(护)费24.28 24.28
30214 租赁费
30215 会议费 101.15 101.15
30216 培训费 54.65 54.65
30217 公务接待费 12.27 12.27
30218 零星用品购置费
30224 被装购置费
30225 专用燃料费
30226 劳务费
30227 委托业务费
30228 工会经费 72.91 72.91
30229 福利费 6.08 6.08
30231 公务用车运行维护费 19.84 19.84
30239 其他交通费用 298.29 298.29
302040 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 434.38 434.38
303
(三)对个人和家庭补助支出 274.84 274.84
30301 离休费 53.28 53.28
30302 退休费 124.5 124.5
30303 退职(役)费30304 抚恤金
30305 生活补助 76.07 76.07
30306 救济费
30307 医疗费
21 21
30308 助学金
30309 奖励金
30310 个人农业生产补贴
30399 其他对个人和家庭的补助支出 部门公开表4 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
229 其他支出 7264.13 688.23 6575.90
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 1769.03 688.23 1080.80
2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 1769.03 688.23 1080.80
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 5495.10 5495.10
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 5495.10 5495.10 部门公开表5 收支预算表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 经济分类 预算数
一、财政部门安排的预算拨款 22310.33
一、基本支出 10586.09
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 0.00 工资福利支出 7420.49
三、上级补助、附属单位上缴收入 812.70 商品和服务支出 2890.77
四、财政结转资金 1.50 对个人和家庭的补助 274.84
五、单位上年净结余 0.00
二、项目支出 14634.60
六、单位事业收入 0.00 工资福利支出 0.00
七、单位其他收入 0.00 商品和服务支出 6163.10
八、调入资金 0.00 对个人和家庭的补助 925.20
九、其他收入 2,096.16 债务利息支出 0.00 基本建设支出 2153.00 其他资本性 614.90 对企业的补助(基本建设) 0.00 对企业的补助 1340.60 对社会保障基金补助 0.00 其他支出 3437.80 收入总计 25220.69 支出总计 25220.69 部门公开表6 部门收入总表 单位:万元 功能分类科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 上级补助、附属单位上缴收入 财政结转资金 单位上年净结余 事业收入 单位其他收入 调入资金 其他收入 科目编码 科目名称 合计........