编辑: 迷音桑 | 2019-07-07 |
1 内审专员
1 参与制定集团内部审计规章制度、日常内审操作规程、项目审计实施计划及年度审计工作计划;
根据计划和方案组织各部门实施内审;
做好日常集团内部各项单据的审核和监督,确保公司各项财务收支及经济活动合法合规;
督促集团内部建立、健全完善的内控制度,并对内控制度执行情况进行审计和监督.
苏州 本科及以上 财务财会类或审计类 中级会计职称或 中级审计职称 40周岁以下,具有中级会计职称或中级审计职称,具有5年及以上财务行业工作经验,其中3年以上审计相关工作经验;
熟悉财务核算流程,精通相关财税法律法规,工作严谨,有良好的职业道德和职业操守. 合计
1 注:
1、"40周岁以下":即1979年4月23日以后出生;
2、户籍迁入时间截止到简章发布之日(即2019年4月23日).